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國(guó)稅代開(kāi)了這個(gè)月10000,增值稅已交,需要交地稅嗎?就是代開(kāi)的交了國(guó)稅,地稅免不免?
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2017-10-07
你好,我想咨詢一下代理電信業(yè)務(wù)所得的傭金需要叫增值稅嗎
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2020-06-18
,從北京市鋁制品制造公司購(gòu)入101材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票。款項(xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2023-10-07
當(dāng)納稅人填寫增值稅 減免稅明細(xì)表減稅性 質(zhì)代碼及名稱為“3 減1”項(xiàng)目時(shí),《減 免稅明細(xì)表》第2列 本期發(fā)生額=稅控系 統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的 增值稅專用發(fā)票和增 值稅普通發(fā)票不含稅 銷售額合計(jì)*2%。
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2024-06-04
是購(gòu)買方申請(qǐng)開(kāi)具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表購(gòu)買方對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號(hào)碼,是填銷售方開(kāi)錯(cuò)的那個(gè)藍(lán)字發(fā)票號(hào)嗎,還是銷售方再次開(kāi)具的正確的藍(lán)字發(fā)票號(hào)呢
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2018-07-11
國(guó)稅發(fā)票預(yù)繳了增值稅跟城建稅,地稅這邊還要申報(bào)附加稅嗎?
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2017-10-18
小規(guī)模發(fā)票預(yù)交的增值稅及附加稅怎么做賬怎么報(bào)稅,
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2017-08-02
建筑外地項(xiàng)目,在當(dāng)?shù)剞k理發(fā)票,增值稅和附加稅都交當(dāng)?shù)亓?,如果回到機(jī)構(gòu)所在地還用補(bǔ)交當(dāng)?shù)馗郊淤M(fèi)的一些項(xiàng)目嗎?像地方水利基金,印花稅等
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2016-07-19
老師上午好,請(qǐng)問(wèn)一下,那個(gè)代開(kāi)發(fā)票收取的點(diǎn)數(shù)到底是怎么計(jì)算出來(lái)的,明明因?yàn)榇_(kāi)發(fā)票多交了13%的增值稅,還要多交附加稅和多交所得稅,為什么會(huì)只收6個(gè)點(diǎn)呢,特別好奇。麻煩熊超老師可以幫我回答一下嗎。
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2019-12-04
下列情形中,不屬于非鑒證服務(wù)范圍的是()。 A.代辦稅務(wù)登記,代辦納稅、退稅、減免稅申報(bào) B.利用主機(jī)共享服務(wù)系統(tǒng)為增值稅一般納稅人代開(kāi)增值稅專用發(fā)票 C.代理建賬記賬 D.企業(yè)稅前彌補(bǔ)虧損和資產(chǎn)損失的鑒證 提問(wèn) :答案是D,但是我不明白B是什么意思。難道稅務(wù)師可以為納稅人代開(kāi)發(fā)票嗎?
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2024-03-07
稅局發(fā)票,增值稅和附加稅怎么做分錄?因?yàn)槭乾F(xiàn)場(chǎng)直接扣稅,需要計(jì)提嗎?
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2017-12-06
小規(guī)模去發(fā)票,沒(méi)超過(guò)9萬(wàn)也要在當(dāng)月把增值稅和附加稅交了嗎
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2017-07-25
異地建筑勞務(wù)稅務(wù)大廳代開(kāi)發(fā)票,交了增值稅和附加稅,工會(huì)費(fèi)還應(yīng)該交什么稅,好像說(shuō)要交工資薪金
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2019-03-06
a公司跟我公司簽合同支付一筆10萬(wàn)合作費(fèi)用,我公司給a公司開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的增值稅,然后把項(xiàng)目外包給了個(gè)人,我們公司需要給個(gè)人打8萬(wàn)的款,然后個(gè)人去稅務(wù)局開(kāi)自然人代開(kāi)發(fā)票,給我們公司,如果a客戶引起客訴,發(fā)生退款,我們需要向外包的個(gè)人追回款項(xiàng),那我們公司和個(gè)人在開(kāi)發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該簽署什么協(xié)議?
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2022-06-27
老師,我想問(wèn)一下個(gè)人去稅務(wù)局給我們公司代開(kāi)發(fā)票,他預(yù)交了個(gè)稅增值稅,還有這個(gè)附加稅,就這筆業(yè)務(wù),之后我們公司,還會(huì)交其他稅款嗎?
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2020-04-20
代開(kāi)發(fā)票,我們是小規(guī)模企業(yè) 企稅2.5% 增值稅1% 再加上附加稅 印花稅,大概就是四個(gè)點(diǎn),對(duì)嗎?老師
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2021-09-17
公司請(qǐng)個(gè)人講師來(lái)培訓(xùn),比如勞務(wù)費(fèi)3000元,除了代扣個(gè)稅外,我方需要取得發(fā)票嗎?涉及增值稅嗎?
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2019-06-27
7月認(rèn)證了9張發(fā)票,沒(méi)有銷售,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,附表一銷售情況零數(shù)據(jù)保存,附表二進(jìn)賬稅情況系統(tǒng)自動(dòng)帶出認(rèn)證的數(shù)據(jù),直接保存,生成主表沒(méi)有數(shù)據(jù),不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?是哪里搞錯(cuò)了?
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2019-08-07
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一 批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn) 元,取得了B公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司 代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售價(jià))。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬(wàn)元。高 檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問(wèn):(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元。
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2022-05-29
老師,拍賣行代扣增值稅和附加企業(yè)申報(bào)季度稅表應(yīng)不應(yīng)該加入
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2020-07-09