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:申報增值稅時,8月應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的余額在借,即8月申報納稅為0,但是公司的會計卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬元全部填寫實際抵減了,其實是沒有抵減的,因為應(yīng)交增值稅余額在借方。請問:今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時,即在真正需要交稅,這已抵減而實際未抵減的30萬元預(yù)交增值稅還能抵減回來嗎?
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2018-10-24
如果用于抵扣,則 借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn)稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅額 這個分錄有木有問題
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2016-10-31
老師,建筑企業(yè)簡易計稅。我開出發(fā)票。借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 -簡易計稅-應(yīng)交增值稅 預(yù)交增值稅時 借:應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
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2018-03-07
小規(guī)模季度銷售額低于9萬,免征增值稅,實現(xiàn)銷售收入時,借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷))季度末時,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷),貸:營業(yè)外收入
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2018-10-16
上個月應(yīng)交增值稅而沒有交的增值稅,是否要記賬?還是說在下個月 繳納的時候,直接計:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款(現(xiàn)金)還是應(yīng)該怎么做呢?
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2017-10-27
假設(shè)本月銷項稅額是20000,然后上月有留抵稅額500,那么做計提增值稅的分錄是不是應(yīng)該, 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 19500 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 19500
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2021-09-09
8月稅控盤480,增值稅納稅申報表稅額抵減情況表,增值稅減免稅申報明細表都填寫了。9月份增值稅申報的時候,我都點的自動保存,發(fā)現(xiàn)增值稅減免稅申報明細表是0,稅額抵減情況表有數(shù)據(jù)。新公司開票0。那么9月的增值稅減免稅申報明細表到底是0還是應(yīng)該填數(shù)字
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2018-10-15
建筑行業(yè)在外地預(yù)繳增值稅,借方是應(yīng)交稅費~預(yù)交增值稅,貸方銀行存款嗎?
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2020-04-24
一般納稅人 增值稅可以直接 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款嗎
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2022-04-08
自產(chǎn)自用的產(chǎn)品用交增值稅嗎?比如自產(chǎn)的電腦用于辦公室,用交增值稅嗎?
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2020-03-27
老師 請問統(tǒng)計局報表中的 應(yīng)交增值稅是累計的應(yīng)交增值稅的貸方余額嗎?
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2019-06-10
老師,增值稅減免2000賬上掛了7000,銀行實際交的是5000,2000的未交增值稅怎么平呀?
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2020-07-31
小規(guī)模公司現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年增值稅申報表提交錯了該怎么辦,少交了增值稅.
1/1210
2019-03-08
老師,問哈,建筑企業(yè)外地項目預(yù)交增值稅,是不是必須要向當?shù)仡A(yù)交增值稅
1/931
2022-10-18
海關(guān)進口繳款書,從境外買貨物是買方交增值稅嗎? 從境外買進勞務(wù),服務(wù),也是買方交增值稅,增值稅的錢由境外賣方出? 就想知道海關(guān)繳款書和代扣代繳完稅憑證區(qū)別?誰交增值稅?按什么交?
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2022-03-29
書上的這個例題三有點看不明白,那個銷售不動產(chǎn)預(yù)繳什么情況?不動產(chǎn)不管是按月交還是按季交,你只要發(fā)生的不動產(chǎn)都是要交增值稅的呀,為什么說要預(yù)交和不預(yù)交哦?我覺得他一個月超過了40萬,他也是要交增值稅的呀,他一個季度沒有超過45萬,他還是要交增值稅的呀,為什么說按季度他不要預(yù)交了哦?這個是什么情況?老師不太明白,這個比較抽象??梢月闊├蠋熢敿氈v一下這個不動產(chǎn)的情況嗎?謝謝
1/465
2021-06-29
我提問:1、關(guān)于在內(nèi)賬里,對于不真實交易的賬務(wù)處理,計提增值稅的分錄是? 2、內(nèi)賬里,銀行支付增值稅,分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款
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2016-11-24
一般納稅人到月末 借 銷項稅額 貸 進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 這兩個分錄都要做是不是 還是只做下面哪一個
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2016-12-31
老師你好,總賬的應(yīng)交稅費–未交增值稅的余額怎么與資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費–未交增值稅余額不一樣呀?
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2020-04-18
老師下個月申報增值稅,我明天可以去增值稅綜合服務(wù)平臺里面勾選認證發(fā)票嗎,來抵扣下月申報的增值稅。
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2023-03-17