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各位老師們好,請問售房合同約定交首付款,但是實際沒交,需要預(yù)交增值稅嗎,需要預(yù)交土地增值稅嗎
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2020-12-08
下面這分錄表示什么意思?借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 100,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進項稅 100.
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2018-11-29
外出經(jīng)營企業(yè),預(yù)交稅款、銷項、進項、應(yīng)交增值稅之間的關(guān)系是什么?是應(yīng)交增值稅=銷項-進項-預(yù)交稅款嗎?
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2018-05-14
應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)這個是指的賬上應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)嗎?
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2019-04-25
企業(yè)在賬面有增值稅留抵稅金 ,還可以交增值稅嗎?
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2019-06-15
個獨開增值稅專用發(fā)票16個點的,需要交增值稅嗎?
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2019-02-18
小規(guī)模需要單獨設(shè)置應(yīng)交稅金賬本嗎?可以和其他的明細賬做在一起嗎?上年只有三個月的賬,賬本都只用了一頁,可以結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)用嗎?
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2020-05-06
處置固定資產(chǎn)提增值稅和交增值稅的分錄怎么做?
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2017-05-26
小規(guī)模納稅人除了交納增值稅,還有增值稅附征嗎
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2017-09-13
老師,你好!我預(yù)交增值稅和增值稅附屬稅怎么做賬?
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2020-03-13
自已開的增值稅專票25萬,普票4萬如何交增值稅
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2019-04-13
幾年前建帳時,應(yīng)交稅金科目設(shè)置如圖。因為小微企業(yè),建帳以來217101應(yīng)交增值稅下的明細科目一直未用,收入都用217102未交增值稅過的,然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出(但總覺得未交增值稅不太妥)。今年可以刪除217101下的那些三級科目,只保留217101二級科目,以后收入都用它來做收入的稅金嗎?
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2019-04-06
請問老師,我們公司這個月進項稅大于銷項,那月末要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費嗎?我查資料上是說,不管進項銷項如何,每月末都有結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項,然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅3。那實際工作中一定要這樣做賬嗎?我看之前的會計就沒有結(jié)轉(zhuǎn)。他銷售時計入應(yīng)交稅費--銷項稅;進貨時計入應(yīng)交稅費--進項稅;下月繳稅時計入應(yīng)交稅費--已交稅金。這樣下來應(yīng)交稅費期末余額就好多,都不平,這樣做賬行嗎?而且他連應(yīng)交稅費二級科目都沒有,直接就三級。原本應(yīng)該是應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅),他的科目這樣寫符合國家規(guī)定嗎?稅務(wù)局會不會有影響。
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2018-10-30
6月份結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅金)141357.59 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅金)79508.94 應(yīng)交稅費-未交增值稅 61848.65 已交稅因我報稅的時沒將其中的即征即退部分填列出來,故更正申報表更正后一般項目銷項稅金77909.31,進項稅金73215.41,應(yīng)交稅金4693.9即征即退項目銷項稅金63448.28,進項稅金6293.53,應(yīng)交稅金57154.75,重新交稅57154.75元并對61848.65-4693.9=57154.75元申請退稅,要怎么寫分錄?
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2018-08-02
請問老師,我在實際做賬的練習(xí)中,從來就沒有用到過“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)”這個科目。用到的分錄為:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。我覺得完全可以不用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)”這個科目。請老師幫幫審審我這種認(rèn)識是否正確。
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2019-07-04
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,和借應(yīng)交稅金-已交稅金,貸:銀行存款有什么區(qū)別呢,不都是次月繳納增值稅嗎
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2020-07-16
營改增之后,小規(guī)模納稅人交增值稅,營業(yè)稅金及附加,還交不交其他稅,營業(yè)稅金及附加是否按照增值稅一定比例繳納,增值稅計入利潤表什么科目
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2017-02-17
如果用于抵扣,則 借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn)稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅額 這個分錄有木有問題
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2016-10-31
老師,建筑企業(yè)簡易計稅。我開出發(fā)票。借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 -簡易計稅-應(yīng)交增值稅 預(yù)交增值稅時 借:應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
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2018-03-07
小規(guī)模季度銷售額低于9萬,免征增值稅,實現(xiàn)銷售收入時,借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷))季度末時,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷),貸:營業(yè)外收入
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2018-10-16