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老師,開增值稅普通發(fā)票,需要交增值稅和所得稅嗎?
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2016-10-18
我6末計提增值稅怎么計提 我7月份交增值稅11300
1/676
2021-08-10
賣門面需要交土地增值稅和增值稅,分別稅率多少
1/1125
2021-08-19
退的增值稅的,計入營業(yè)外收入,年底用交增值稅嗎
1/676
2018-07-05
增值稅多交了,銀行實際扣款與增值稅申報表不符
2/1608
2020-02-14
季度繳納增值稅,需要每個月結轉的未交增值稅嗎
1/2002
2020-07-04
小規(guī)模還要交增值稅?增值稅不是都進了成本了嗎?
1/1900
2018-11-05
小規(guī)模30萬以內免增值稅,應交增值稅的帳怎么做?
1/1849
2020-05-02
以前年度少轉出增值稅未交增值稅,要怎么處理呀?
1/3522
2017-07-28
老師,銷項稅和增值稅里的未交增值稅有啥區(qū)別啊
2/163
2024-11-11
請問老師,我們公司這個月進項稅大于銷項,那月末要結轉應交稅費嗎?我查資料上是說,不管進項銷項如何,每月末都有結轉進項和銷項,然后再轉入未交增值稅3。那實際工作中一定要這樣做賬嗎?我看之前的會計就沒有結轉。他銷售時計入應交稅費--銷項稅;進貨時計入應交稅費--進項稅;下月繳稅時計入應交稅費--已交稅金。這樣下來應交稅費期末余額就好多,都不平,這樣做賬行嗎?而且他連應交稅費二級科目都沒有,直接就三級。原本應該是應交稅費--應交增值稅(進項稅),他的科目這樣寫符合國家規(guī)定嗎?稅務局會不會有影響。
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2018-10-30
6月份結轉稅金的分錄是:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅金)141357.59 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅金)79508.94 應交稅費-未交增值稅 61848.65 已交稅因我報稅的時沒將其中的即征即退部分填列出來,故更正申報表更正后一般項目銷項稅金77909.31,進項稅金73215.41,應交稅金4693.9即征即退項目銷項稅金63448.28,進項稅金6293.53,應交稅金57154.75,重新交稅57154.75元并對61848.65-4693.9=57154.75元申請退稅,要怎么寫分錄?
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2018-08-02
請問老師,我在實際做賬的練習中,從來就沒有用到過“應交稅費-應交增值稅(已交稅金)”這個科目。用到的分錄為:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。我覺得完全可以不用“應交稅費-應交增值稅(已交稅金)”這個科目。請老師幫幫審審我這種認識是否正確。
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2019-07-04
借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,和借應交稅金-已交稅金,貸:銀行存款有什么區(qū)別呢,不都是次月繳納增值稅嗎
1/3612
2020-07-16
營改增之后,小規(guī)模納稅人交增值稅,營業(yè)稅金及附加,還交不交其他稅,營業(yè)稅金及附加是否按照增值稅一定比例繳納,增值稅計入利潤表什么科目
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2017-02-17
一般納稅人,12月申報表,全年銷項金額,進項稅額,減征額,應納稅額,都一致。期末留抵稅額為7728.96,明細賬中應交稅費-進項稅額和銷項金額都平了,減征額借方820,應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅借方6296.6。應交稅費-未交增值稅為何不等于申報表中期末留抵稅額7728.96,而是等于610.36,剛好等于7728.96-7118.6(820+6296.6)=610.36??原來聽課時說的應交稅費-未交增值稅借方余額表示有留抵金額。這里哪個步驟理解錯了嗎
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2019-01-23
房屋附屬設備的進項稅額可以抵扣嗎?
1/401
2017-07-07
您好!怎么獲得億企薪稅保中的邀請碼?
1/837
2019-08-19
老師,小規(guī)模納稅人銷售收入這樣做增值稅分錄行嗎?借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-未交增值稅 因為之前“應交稅費-應交增值稅”這個科目下面都設有三級科目,不可能選“應交稅費-應交增值稅(銷項稅)”這個科目來做
1/826
2020-10-07
增值稅會計分錄這樣做對嗎? 賣貨, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 購貨, 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 月底計提增值稅: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月繳稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 我們是只做認證抵扣的進項票,可是最近看群里,把沒認證的進項票也做賬。這是不是大企業(yè)都這樣做。如果這樣做,那么完整的會計分錄是什么。繳稅時怎么做分錄
1/1340
2019-09-26