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購(gòu)進(jìn)一批白酒,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額27300元支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額450元。該批白酒因倉(cāng)庫(kù)治理不善被盜。 購(gòu)進(jìn)一批養(yǎng)生壺,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1300元,全部對(duì)外銷售
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2023-10-15
小規(guī)模需要單獨(dú)設(shè)置應(yīng)交稅金賬本嗎?可以和其他的明細(xì)賬做在一起嗎?上年只有三個(gè)月的賬,賬本都只用了一頁(yè),可以結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)用嗎?
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2020-05-06
已交稅金借方有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方也有余額,但是銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)稅額相減無(wú)余額,已交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額不管,還是哪錯(cuò)了,要怎樣處
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2019-09-07
個(gè)獨(dú)開(kāi)增值稅專用發(fā)票16個(gè)點(diǎn)的,需要交增值稅嗎?
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2019-02-18
企業(yè)在賬面有增值稅留抵稅金 ,還可以交增值稅嗎?
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2019-06-15
老師,小規(guī)模納稅人銷售收入這樣做增值稅分錄行嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 因?yàn)橹啊皯?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個(gè)科目下面都設(shè)有三級(jí)科目,不可能選“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)”這個(gè)科目來(lái)做
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2020-10-07
一般納稅人,12月申報(bào)表,全年銷項(xiàng)金額,進(jìn)項(xiàng)稅額,減征額,應(yīng)納稅額,都一致。期末留抵稅額為7728.96,明細(xì)賬中應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)金額都平了,減征額借方820,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方6296.6。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅為何不等于申報(bào)表中期末留抵稅額7728.96,而是等于610.36,剛好等于7728.96-7118.6(820+6296.6)=610.36??原來(lái)聽(tīng)課時(shí)說(shuō)的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額表示有留抵金額。這里哪個(gè)步驟理解錯(cuò)了嗎
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2019-01-23
增值稅會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎? 賣貨, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 購(gòu)貨, 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 月底計(jì)提增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 我們是只做認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,可是最近看群里,把沒(méi)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票也做賬。這是不是大企業(yè)都這樣做。如果這樣做,那么完整的會(huì)計(jì)分錄是什么。繳稅時(shí)怎么做分錄
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2019-09-26
-1】2x20年3月10日,甲公司購(gòu)入需安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái), 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為300 000元,增值稅稅額 為39 000元。當(dāng)日,設(shè)備運(yùn)抵甲公司并開(kāi)始安裝。為安裝設(shè)備,領(lǐng) 用本公司原材料一批,價(jià)值50 000元,該批材料購(gòu)進(jìn)時(shí)支付的增值 稅進(jìn)項(xiàng)稅額為6 500元;以銀行存款支付安裝費(fèi),取得的增值稅專用 發(fā)票上注明的安裝費(fèi)為40 000元,增值稅稅額為3 600元。2x20年3 月28日,該設(shè)備經(jīng)調(diào)試達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司的賬務(wù)處理如購(gòu)入原材料的增值稅不計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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2021-04-12
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,14年8月銷售自己使用過(guò)的舊設(shè)箅取得不含稅收入60萬(wàn),該設(shè)備2011購(gòu)進(jìn)取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)標(biāo)75萬(wàn)元,已低扣進(jìn)項(xiàng)稅,則銷售此設(shè)備應(yīng)交增值稅是多少萬(wàn)?
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2016-04-28
老師下個(gè)月申報(bào)增值稅,我明天可以去增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面勾選認(rèn)證發(fā)票嗎,來(lái)抵扣下月申報(bào)的增值稅。
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2023-03-17
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模的小微企業(yè)季度收入不足30萬(wàn),免增值稅該怎么做賬?之前是,借:銀行貸款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,免增值稅的話“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
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2020-03-12
上月稅務(wù)查到別的公司開(kāi)給進(jìn)項(xiàng)票作廢了,因此讓補(bǔ)交了稅款,當(dāng)時(shí)是大廳劃扣,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,但這個(gè)月交完6月增值稅后,又出現(xiàn)未交增值稅借方余額,我應(yīng)該再做一條什么分錄才能糾正過(guò)來(lái)呢?上月做賬:一、借 :應(yīng)交增值稅——未交增值稅 903.51 貸:應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 903.51 二、借:應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -903.51(貸方負(fù)數(shù)) 貸:銀行存款903.51
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2017-07-05
書(shū)上的這個(gè)例題三有點(diǎn)看不明白,那個(gè)銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)繳什么情況?不動(dòng)產(chǎn)不管是按月交還是按季交,你只要發(fā)生的不動(dòng)產(chǎn)都是要交增值稅的呀,為什么說(shuō)要預(yù)交和不預(yù)交哦?我覺(jué)得他一個(gè)月超過(guò)了40萬(wàn),他也是要交增值稅的呀,他一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),他還是要交增值稅的呀,為什么說(shuō)按季度他不要預(yù)交了哦?這個(gè)是什么情況?老師不太明白,這個(gè)比較抽象??梢月闊├蠋熢敿?xì)講一下這個(gè)不動(dòng)產(chǎn)的情況嗎?謝謝
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2021-06-29
老師您好,咨詢一下我公司給醫(yī)院捐物資,我應(yīng)怎么交增值稅呢,還有就是醫(yī)院方給我開(kāi)什么證明給我扣呢?
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2020-03-02
海關(guān)進(jìn)口繳款書(shū),從境外買貨物是買方交增值稅嗎? 從境外買進(jìn)勞務(wù),服務(wù),也是買方交增值稅,增值稅的錢(qián)由境外賣方出? 就想知道海關(guān)繳款書(shū)和代扣代繳完稅憑證區(qū)別?誰(shuí)交增值稅?按什么交?
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2022-03-29
:申報(bào)增值稅時(shí),8月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額在借,即8月申報(bào)納稅為0,但是公司的會(huì)計(jì)卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬(wàn)元全部填寫(xiě)實(shí)際抵減了,其實(shí)是沒(méi)有抵減的,因?yàn)閼?yīng)交增值稅余額在借方。請(qǐng)問(wèn):今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時(shí),即在真正需要交稅,這已抵減而實(shí)際未抵減的30萬(wàn)元預(yù)交增值稅還能抵減回來(lái)嗎?
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2018-10-24
小規(guī)模納稅人,本季度銷售額超過(guò)30萬(wàn),1%的增值稅率。請(qǐng)問(wèn)減免的2%增值稅還需要填寫(xiě)增值稅減免明細(xì)表嗎?
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2020-10-15
購(gòu)進(jìn)食品原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為5萬(wàn)元,增值稅稅額為65000元,求它的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-30
小規(guī)模納稅人,本季度銷售額超過(guò)30萬(wàn),1%的增值稅率。請(qǐng)問(wèn)減免的2%增值稅還需要填寫(xiě)增值稅減免明細(xì)表嗎?
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2020-10-15