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我是一家勞務(wù)公司,請(qǐng)問(wèn)我發(fā)放的農(nóng)民工工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎?工資表是可以直接做我企業(yè)的成本,抵扣企業(yè)所得稅?
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2020-08-05
四、計(jì)算分析題(共30分) 甲企業(yè)為居民企業(yè),企業(yè)所得稅稅率為25%。2019年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000 萬(wàn)元,特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬(wàn)元,國(guó)債利息收入50萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)收入100萬(wàn)元。 (2) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬(wàn)元,廣告費(fèi)支出500萬(wàn)元 (3) 支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬(wàn)元,支付給客戶的違約金10萬(wàn)元。 (4) 直接向某希望小學(xué)捐款100萬(wàn)元,計(jì)提準(zhǔn)備金50萬(wàn)元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 (5) 其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)200萬(wàn)元。 已知:在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除。但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5%;廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,不超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。 問(wèn)題:(1)計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。 (2)計(jì)算企業(yè)所得稅。
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2020-07-02
老師好,居民企業(yè)實(shí)際繳納企業(yè)所得稅=境內(nèi)外應(yīng)納稅所得額×稅率-境外實(shí)際抵免稅額=(申報(bào)利潤(rùn)總額+不能彌補(bǔ)的境外分支機(jī)構(gòu)虧損+境外所得可抵免稅額)×稅率-境外已納稅款 為什么要加上不能彌補(bǔ)的境外分支機(jī)構(gòu)虧損呢?申報(bào)利潤(rùn)總額中已經(jīng)包含了境外分支機(jī)構(gòu)虧損,在另外加上不是等于沒(méi)有扣除境外分支機(jī)構(gòu)虧損嗎?
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2023-09-27
某企業(yè)2020 年實(shí)現(xiàn)銷售收入2000萬(wàn)元,國(guó)債利息收入10萬(wàn)元,發(fā)生 銷售成本 1200萬(wàn)元,管理費(fèi)用50萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為8萬(wàn)元) 財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬(wàn)元,銷售費(fèi)用130萬(wàn)元,適用所得稅稅率25%,要求列出 計(jì)算過(guò)程,請(qǐng)計(jì)算; (1)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額 (2)當(dāng)年所得稅前納稅調(diào)增金額 (3)當(dāng)年所得稅前納稅調(diào)減金額 4) 當(dāng)年應(yīng)納稅所得額 (5)當(dāng)年應(yīng)交所得稅
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2022-12-29
非營(yíng)利組織,不領(lǐng)工資的副秘書(shū)長(zhǎng)生病看望付的慰問(wèn)金5000應(yīng)該做什么科目?是業(yè)務(wù)活動(dòng)成本還是管理費(fèi)用福利費(fèi)?
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2018-01-30
我們這邊是非營(yíng)利組織,12月要購(gòu)入一批機(jī)器人設(shè)備單價(jià)650,一共60套,23400元,該設(shè)備用于小朋友體驗(yàn)的,想做存貨,可不可以?以后領(lǐng)用算管理費(fèi)用還是業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,具體怎么做分錄?
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2017-12-08
民間非營(yíng)利組織有開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng),有不同的培訓(xùn),收入,然后按照每場(chǎng)活動(dòng)的支出攤進(jìn)去,還是有營(yíng)利2000元,現(xiàn)在需要支付管理費(fèi)用那能從這2000元營(yíng)利中出嗎,請(qǐng)問(wèn)收入是全部算一起,支出統(tǒng)一支出還是分開(kāi)結(jié)算好,然后需要每次收到不同培訓(xùn)費(fèi)的時(shí)候分項(xiàng)目記收入嗎
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2019-11-05
老師 我司2023年虧損,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)出現(xiàn)退稅,我不想退稅,在企業(yè)年報(bào)申報(bào)表中將管理費(fèi)用進(jìn)行了調(diào)增,現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅款以為0 我想問(wèn)一下還用調(diào)賬嗎? 還是只在報(bào)表中調(diào)增,賬不用調(diào)就可以?
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2024-02-26
在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額準(zhǔn)予扣除的有 A.企業(yè)所得稅 B.消費(fèi)稅 C.房產(chǎn)稅 D.允許抵扣的增值稅
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2022-04-15
軟件的會(huì)員費(fèi)計(jì)入了管理費(fèi)用,在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)要納稅調(diào)增嗎?有沒(méi)有什么限額什么的
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2020-11-12
老師,我們掛靠在別的公司,當(dāng)時(shí)談好是一共12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi),其中6個(gè)點(diǎn)是管理費(fèi),6個(gè)點(diǎn)是稅費(fèi)?,F(xiàn)在我們第一筆款到賬了,他收了12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)以后,他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅,并且這個(gè)月我們也是有拿進(jìn)項(xiàng)票給他去抵扣 1.他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅是否違反了當(dāng)初的規(guī)定? 2.我們給他提供進(jìn)項(xiàng)票是合理的么?
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2022-01-25
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們?cè)O(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問(wèn)題 總公司說(shuō)收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤(rùn) 利潤(rùn)交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師,你好,之前我們公司租賃了店鋪給對(duì)方,說(shuō)好的租金是不含稅的,現(xiàn)在對(duì)方要我們開(kāi)發(fā)票給他們,我們公司是一般納稅人,租金是9個(gè)點(diǎn),管理費(fèi)是6個(gè)點(diǎn),電費(fèi)是13個(gè)點(diǎn),水費(fèi)是3個(gè)點(diǎn),還有附加稅維護(hù)7%、教育3%和地方教育費(fèi)2%、企業(yè)所得稅5個(gè)點(diǎn),我要怎么報(bào)個(gè)綜合稅率給對(duì)方?這個(gè)我不會(huì)計(jì)算
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2024-08-28
老師,我是核定征收的個(gè)體戶,用自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端申報(bào)了企業(yè)所得稅,申報(bào)的收入總額是含稅還是無(wú)稅的。
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2019-07-12
建筑公司,我司是被掛靠方,現(xiàn)在收到進(jìn)度款,要扣下管理費(fèi)及企業(yè)所得稅返還給掛靠方,比如我收到200萬(wàn)的工程款,扣下三點(diǎn)6萬(wàn),剩余的轉(zhuǎn)給掛靠方嗎?還是要把這200萬(wàn)價(jià)稅分離后扣除再返還?
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2020-03-12
老師,我們公司有招商部,企劃部,工程部,財(cái)務(wù)部,然后現(xiàn)在,我們是籌建期,在建商鋪等出租,建 房子的東西我放到在建工程,然后工程部的工資,我要分在在建工程,還是分在管理費(fèi)用? 因?yàn)檫@個(gè)是會(huì)劃分到開(kāi)辦費(fèi),以后抵減企業(yè)所得稅的。
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2020-11-10
小規(guī)模高新企業(yè),向個(gè)人(非農(nóng)民)采購(gòu)洗凈晾干的雞毛做生產(chǎn)原料,應(yīng)如何取得發(fā)票入成本
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2019-11-11
建筑勞務(wù)派遣公司在異地預(yù)繳稅時(shí)繳納了企業(yè)所得稅,然后實(shí)際申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)在特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得額一欄填入在異地繳納的企業(yè)所得稅,但是出現(xiàn)提示:非建筑企業(yè)不得填報(bào)
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2020-07-08
根據(jù)稅務(wù)總局2018年61號(hào) 文件第八條 扣繳義務(wù)人支付居民勞務(wù)報(bào)酬等所得,應(yīng)按次或按月預(yù)扣預(yù)繳稅款,是不是公司支付給別人的報(bào)酬 比方說(shuō)勞務(wù)費(fèi),維修費(fèi)等都是個(gè)人代開(kāi)的發(fā)票,代開(kāi)發(fā)票已經(jīng)沒(méi)有扣繳個(gè)人所得稅了,公司是不是一定要幫對(duì)方申報(bào)呢?
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2020-01-03
問(wèn)下老師,別的公司掛靠項(xiàng)目在我們公司,我們開(kāi)票我們交稅,項(xiàng)目80W的所得稅也是我們交,現(xiàn)在是想扣除那80W的所得稅和稅金 管理費(fèi)后 再給他剩下的余款,請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目80W的所得稅是多少,要怎么計(jì)算呢
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2021-01-21