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(多選)根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,下列固定資產(chǎn)中,在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)不得計(jì)算折舊扣除的有() A 以融資租賃方式租出的固定資產(chǎn) B 未投入使用的房屋 C 與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)關(guān)的固定資產(chǎn) D 已足額提取折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)
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2020-03-17
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,下列固定資產(chǎn)中,在計(jì)算企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予計(jì)算折舊扣除的是: A,未投入使用的機(jī)器設(shè)備 B,以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的機(jī)器設(shè)備 C,已足額提取,折舊仍繼續(xù)使用的機(jī)器設(shè)備 D,以融資租賃方式租入的機(jī)器設(shè)備
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2020-07-26
你好!請(qǐng)問(wèn)我們公司是回收廢舊物資再生資源利用的企業(yè)(回收舊礦泉水瓶等),現(xiàn)在采購(gòu)原料比較單一,又是廢舊物資。成本不知如何做賬?
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2019-07-30
老師你好民非企業(yè)年末最后結(jié)轉(zhuǎn) 非限定性凈資產(chǎn)\\非限定性凈資產(chǎn)-本年盈余 借方有余額
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2025-01-10
2021年12月企業(yè)收到項(xiàng)目管理費(fèi),如果成本票取得跨年,1月份才取得成本票。那么上一年度所得稅這部分成本可不可以計(jì)劃成本。先繳納稅款。一月份收到發(fā)票實(shí)際處理呢?
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2022-03-26
老師像所得稅費(fèi)用、稅金及附加、管理費(fèi)用各種稅費(fèi),為什么科目表上沒(méi)有,屬于什么科目,怎么用,什么情況下
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2022-04-15
建筑公司,我司是被掛靠方,現(xiàn)在收到進(jìn)度款,要扣下管理費(fèi)及企業(yè)所得稅返還給掛靠方,比如我收到200萬(wàn)的工程款,扣下三點(diǎn)6萬(wàn),剩余的轉(zhuǎn)給掛靠方嗎?還是要把這200萬(wàn)價(jià)稅分離后扣除再返還?
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2020-03-12
老師,我是核定征收的個(gè)體戶,用自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端申報(bào)了企業(yè)所得稅,申報(bào)的收入總額是含稅還是無(wú)稅的。
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2019-07-12
軟件的會(huì)員費(fèi)計(jì)入了管理費(fèi)用,在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)要納稅調(diào)增嗎?有沒(méi)有什么限額什么的
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2020-11-12
老師,我們掛靠在別的公司,當(dāng)時(shí)談好是一共12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi),其中6個(gè)點(diǎn)是管理費(fèi),6個(gè)點(diǎn)是稅費(fèi)?,F(xiàn)在我們第一筆款到賬了,他收了12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)以后,他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅,并且這個(gè)月我們也是有拿進(jìn)項(xiàng)票給他去抵扣 1.他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅是否違反了當(dāng)初的規(guī)定? 2.我們給他提供進(jìn)項(xiàng)票是合理的么?
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2022-01-25
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們?cè)O(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問(wèn)題 總公司說(shuō)收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤(rùn) 利潤(rùn)交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師,你好,之前我們公司租賃了店鋪給對(duì)方,說(shuō)好的租金是不含稅的,現(xiàn)在對(duì)方要我們開發(fā)票給他們,我們公司是一般納稅人,租金是9個(gè)點(diǎn),管理費(fèi)是6個(gè)點(diǎn),電費(fèi)是13個(gè)點(diǎn),水費(fèi)是3個(gè)點(diǎn),還有附加稅維護(hù)7%、教育3%和地方教育費(fèi)2%、企業(yè)所得稅5個(gè)點(diǎn),我要怎么報(bào)個(gè)綜合稅率給對(duì)方?這個(gè)我不會(huì)計(jì)算
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2024-08-28
老師,我們公司有招商部,企劃部,工程部,財(cái)務(wù)部,然后現(xiàn)在,我們是籌建期,在建商鋪等出租,建 房子的東西我放到在建工程,然后工程部的工資,我要分在在建工程,還是分在管理費(fèi)用? 因?yàn)檫@個(gè)是會(huì)劃分到開辦費(fèi),以后抵減企業(yè)所得稅的。
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2020-11-10
老師,基金會(huì)執(zhí)行的是民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度嗎 這個(gè)分公募和非公募嗎
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2020-06-01
老師你好,就是別的公司掛靠項(xiàng)目在我們公司,我們開票我們交稅,項(xiàng)目80W的所得稅也是我們交,現(xiàn)在是想扣除那80W的所得稅和稅金 管理費(fèi)后 再給他剩下的余款,想請(qǐng)問(wèn)您項(xiàng)目80W的所得稅是多少,要怎么計(jì)算呢
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2021-01-21
問(wèn)下老師,別的公司掛靠項(xiàng)目在我們公司,我們開票我們交稅,項(xiàng)目80W的所得稅也是我們交,現(xiàn)在是想扣除那80W的所得稅和稅金 管理費(fèi)后 再給他剩下的余款,請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目80W的所得稅的話怎么計(jì)算?
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2021-01-21
你好老師,為居民供暖取得收入免征增值稅,那么為門店商鋪供暖取得收入要不要繳納增值稅
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2023-03-07
中國(guó)公民王某于2022年7月從某大學(xué)畢業(yè),并于8月初入職甲公司,甲公司每月支付王某工資、薪金9 000元,在此之前王某未取得過(guò)任何收入。 已知工資、薪金所得預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅減除費(fèi)用為5 000元/月。甲公司在扣繳王某9月工資、薪金個(gè)人所得稅時(shí),可以扣除的累計(jì)減除費(fèi)用為( ?。?A.5 000 B.10 000 C.45 000 D.60 000 【答案】C 【解析】對(duì)一個(gè)納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個(gè)人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí),可按照5 000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用 老師這個(gè)不會(huì)做 謝謝
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2023-05-09
我這民非組織去年四月建賬,房租是按季度交的,付款當(dāng)月全部記在管理費(fèi)用,沒(méi)有按月分?jǐn)傆洠`規(guī)嗎?
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2018-04-07
個(gè)體工商戶,申報(bào)個(gè)人所得稅 在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端申報(bào)是嗎?
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2019-02-20