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老師好,居民企業(yè)實(shí)際繳納企業(yè)所得稅=境內(nèi)外應(yīng)納稅所得額×稅率-境外實(shí)際抵免稅額=(申報(bào)利潤(rùn)總額+不能彌補(bǔ)的境外分支機(jī)構(gòu)虧損+境外所得可抵免稅額)×稅率-境外已納稅款 為什么要加上不能彌補(bǔ)的境外分支機(jī)構(gòu)虧損呢?申報(bào)利潤(rùn)總額中已經(jīng)包含了境外分支機(jī)構(gòu)虧損,在另外加上不是等于沒有扣除境外分支機(jī)構(gòu)虧損嗎?
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2023-09-27
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),通行費(fèi)計(jì)入A104000 《期間費(fèi)用明細(xì)表》的辦公費(fèi)還是運(yùn)輸費(fèi)?銷售費(fèi)用-通行費(fèi)計(jì)入運(yùn)輸費(fèi),管理費(fèi)用-通行費(fèi)計(jì)入辦公費(fèi)嗎?
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2022-04-04
根據(jù)稅務(wù)總局2018年61號(hào) 文件第八條 扣繳義務(wù)人支付居民勞務(wù)報(bào)酬等所得,應(yīng)按次或按月預(yù)扣預(yù)繳稅款,是不是公司支付給別人的報(bào)酬 比方說勞務(wù)費(fèi),維修費(fèi)等都是個(gè)人代開的發(fā)票,代開發(fā)票已經(jīng)沒有扣繳個(gè)人所得稅了,公司是不是一定要幫對(duì)方申報(bào)呢?
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2020-01-03
軟件的會(huì)員費(fèi)計(jì)入了管理費(fèi)用,在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)要納稅調(diào)增嗎?有沒有什么限額什么的
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2020-11-12
老師,我們掛靠在別的公司,當(dāng)時(shí)談好是一共12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi),其中6個(gè)點(diǎn)是管理費(fèi),6個(gè)點(diǎn)是稅費(fèi)。現(xiàn)在我們第一筆款到賬了,他收了12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)以后,他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅,并且這個(gè)月我們也是有拿進(jìn)項(xiàng)票給他去抵扣 1.他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅是否違反了當(dāng)初的規(guī)定? 2.我們給他提供進(jìn)項(xiàng)票是合理的么?
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2022-01-25
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們?cè)O(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤(rùn) 利潤(rùn)交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師,你好,之前我們公司租賃了店鋪給對(duì)方,說好的租金是不含稅的,現(xiàn)在對(duì)方要我們開發(fā)票給他們,我們公司是一般納稅人,租金是9個(gè)點(diǎn),管理費(fèi)是6個(gè)點(diǎn),電費(fèi)是13個(gè)點(diǎn),水費(fèi)是3個(gè)點(diǎn),還有附加稅維護(hù)7%、教育3%和地方教育費(fèi)2%、企業(yè)所得稅5個(gè)點(diǎn),我要怎么報(bào)個(gè)綜合稅率給對(duì)方?這個(gè)我不會(huì)計(jì)算
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2024-08-28
老師,我是核定征收的個(gè)體戶,用自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端申報(bào)了企業(yè)所得稅,申報(bào)的收入總額是含稅還是無稅的。
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2019-07-12
建筑公司,我司是被掛靠方,現(xiàn)在收到進(jìn)度款,要扣下管理費(fèi)及企業(yè)所得稅返還給掛靠方,比如我收到200萬的工程款,扣下三點(diǎn)6萬,剩余的轉(zhuǎn)給掛靠方嗎?還是要把這200萬價(jià)稅分離后扣除再返還?
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2020-03-12
老師,我們公司有招商部,企劃部,工程部,財(cái)務(wù)部,然后現(xiàn)在,我們是籌建期,在建商鋪等出租,建 房子的東西我放到在建工程,然后工程部的工資,我要分在在建工程,還是分在管理費(fèi)用? 因?yàn)檫@個(gè)是會(huì)劃分到開辦費(fèi),以后抵減企業(yè)所得稅的。
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2020-11-10
私營獨(dú)資企業(yè)是不是法人組織,需要繳納企業(yè)所得稅還是按個(gè)人所得稅經(jīng)營所得繳納
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2018-11-07
在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額準(zhǔn)予扣除的有 A.企業(yè)所得稅 B.消費(fèi)稅 C.房產(chǎn)稅 D.允許抵扣的增值稅
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2022-04-15
某居民企業(yè)于2008年5月注冊(cè)成立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營,2018年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)銷售產(chǎn)品取得不含稅收入9 000萬元;取得違約金收入10萬元; (2)從另一非上市的居民企業(yè)處取得權(quán)益性投資收益30萬元; (3)產(chǎn)品銷售成本3 500萬元、稅金及附加200萬元、銷售費(fèi)用1 000萬元;財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元;管理費(fèi)用1 200萬元;另外,企業(yè)當(dāng)年共繳納540萬元增值稅; (4)營業(yè)外支出800萬元,其中贊助支出60萬元,被工商機(jī)關(guān)罰款20萬元; (5)全年計(jì)入成本費(fèi)用并實(shí)際支付工資800萬元,發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.5萬元,職工福利費(fèi)90萬元(不包括列入企業(yè)員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼),職工教育經(jīng)費(fèi)45萬元。 已知:2017年企業(yè)虧損300萬元。 要求:根據(jù)上述資料,回答計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少
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2022-03-15
房地產(chǎn)企業(yè)購入瓶裝礦泉水怎么做帳?
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2017-10-11
工程管理咨詢行業(yè)年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬的享受減半征收嗎?
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2019-02-21
工程管理咨詢行業(yè)年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬的享受減半征收嗎?
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2019-02-21
老師好,凈利潤(rùn)是3000。需要調(diào)整借方有管理費(fèi)用100,所得稅費(fèi)用50。貸方信用減值損失200營業(yè)外支出100。問調(diào)整后的凈利潤(rùn)。
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2021-06-21
建賬時(shí)民非組織選會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是小企業(yè)或者是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2017-03-26
建賬時(shí)民非組織選會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是小企業(yè)或者是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2017-03-26
公司用企業(yè)法人個(gè)人資產(chǎn)1200萬抵頂債務(wù)1200萬,需要繳納什么稅? 公司用扣個(gè)人所得稅嗎?個(gè)人所得稅如何計(jì)算
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2019-10-13