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(多選)根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,下列固定資產(chǎn)中,在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)不得計(jì)算折舊扣除的有() A 以融資租賃方式租出的固定資產(chǎn) B 未投入使用的房屋 C 與經(jīng)營活動(dòng)無關(guān)的固定資產(chǎn) D 已足額提取折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)
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2020-03-17
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,下列固定資產(chǎn)中,在計(jì)算企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予計(jì)算折舊扣除的是: A,未投入使用的機(jī)器設(shè)備 B,以經(jīng)營租賃方式租入的機(jī)器設(shè)備 C,已足額提取,折舊仍繼續(xù)使用的機(jī)器設(shè)備 D,以融資租賃方式租入的機(jī)器設(shè)備
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2020-07-26
下列關(guān)于平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法的說法中,正確的是(?。?A、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法適用于經(jīng)常對外銷售半成品的企業(yè) B、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法有利于考察在產(chǎn)品存貨資金占用情況 C、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法有利于各步驟在產(chǎn)品的實(shí)物管理和成本管理 D、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法的在產(chǎn)品是尚未最終完成的產(chǎn)品
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2020-02-23
老師,我是核定征收的個(gè)體戶,用自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端申報(bào)了企業(yè)所得稅,申報(bào)的收入總額是含稅還是無稅的。
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2019-07-12
建筑公司,我司是被掛靠方,現(xiàn)在收到進(jìn)度款,要扣下管理費(fèi)及企業(yè)所得稅返還給掛靠方,比如我收到200萬的工程款,扣下三點(diǎn)6萬,剩余的轉(zhuǎn)給掛靠方嗎?還是要把這200萬價(jià)稅分離后扣除再返還?
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2020-03-12
軟件的會員費(fèi)計(jì)入了管理費(fèi)用,在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)要納稅調(diào)增嗎?有沒有什么限額什么的
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2020-11-12
老師,我們掛靠在別的公司,當(dāng)時(shí)談好是一共12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi),其中6個(gè)點(diǎn)是管理費(fèi),6個(gè)點(diǎn)是稅費(fèi)?,F(xiàn)在我們第一筆款到賬了,他收了12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)以后,他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅,并且這個(gè)月我們也是有拿進(jìn)項(xiàng)票給他去抵扣 1.他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅是否違反了當(dāng)初的規(guī)定? 2.我們給他提供進(jìn)項(xiàng)票是合理的么?
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2022-01-25
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們設(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師,你好,之前我們公司租賃了店鋪給對方,說好的租金是不含稅的,現(xiàn)在對方要我們開發(fā)票給他們,我們公司是一般納稅人,租金是9個(gè)點(diǎn),管理費(fèi)是6個(gè)點(diǎn),電費(fèi)是13個(gè)點(diǎn),水費(fèi)是3個(gè)點(diǎn),還有附加稅維護(hù)7%、教育3%和地方教育費(fèi)2%、企業(yè)所得稅5個(gè)點(diǎn),我要怎么報(bào)個(gè)綜合稅率給對方?這個(gè)我不會計(jì)算
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2024-08-28
老師,我們公司有招商部,企劃部,工程部,財(cái)務(wù)部,然后現(xiàn)在,我們是籌建期,在建商鋪等出租,建 房子的東西我放到在建工程,然后工程部的工資,我要分在在建工程,還是分在管理費(fèi)用? 因?yàn)檫@個(gè)是會劃分到開辦費(fèi),以后抵減企業(yè)所得稅的。
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2020-11-10
四、計(jì)算分析題(共30分) 甲企業(yè)為居民企業(yè),企業(yè)所得稅稅率為25%。2019年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000 萬元,特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。 (2) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元,廣告費(fèi)支出500萬元 (3) 支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。 (4) 直接向某希望小學(xué)捐款100萬元,計(jì)提準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 (5) 其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)200萬元。 已知:在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除。但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5%;廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。 問題:(1)計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。 (2)計(jì)算企業(yè)所得稅。
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2020-07-02
老師,請教一下所得稅計(jì)算問題: 本年度利潤總額60萬,上年度利潤總額-40萬,本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)有做加計(jì)扣除 請問所得稅如何計(jì)算?高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠/加計(jì)扣除稅收優(yōu)惠如何計(jì)算? 非常感謝!
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2020-03-15
老師 我司2023年虧損,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)出現(xiàn)退稅,我不想退稅,在企業(yè)年報(bào)申報(bào)表中將管理費(fèi)用進(jìn)行了調(diào)增,現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅款以為0 我想問一下還用調(diào)賬嗎? 還是只在報(bào)表中調(diào)增,賬不用調(diào)就可以?
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2024-02-26
我這民非組織去年四月建賬,房租是按季度交的,付款當(dāng)月全部記在管理費(fèi)用,沒有按月分?jǐn)傆?,違規(guī)嗎?
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2018-04-07
某企業(yè)2020 年實(shí)現(xiàn)銷售收入2000萬元,國債利息收入10萬元,發(fā)生 銷售成本 1200萬元,管理費(fèi)用50萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為8萬元) 財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬元,銷售費(fèi)用130萬元,適用所得稅稅率25%,要求列出 計(jì)算過程,請計(jì)算; (1)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤總額 (2)當(dāng)年所得稅前納稅調(diào)增金額 (3)當(dāng)年所得稅前納稅調(diào)減金額 4) 當(dāng)年應(yīng)納稅所得額 (5)當(dāng)年應(yīng)交所得稅
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2022-12-29
小規(guī)模高新企業(yè),向個(gè)人(非農(nóng)民)采購洗凈晾干的雞毛做生產(chǎn)原料,應(yīng)如何取得發(fā)票入成本
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2019-11-11
在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額準(zhǔn)予扣除的有 A.企業(yè)所得稅 B.消費(fèi)稅 C.房產(chǎn)稅 D.允許抵扣的增值稅
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2022-04-15
我是一家勞務(wù)公司,請問我發(fā)放的農(nóng)民工工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎?工資表是可以直接做我企業(yè)的成本,抵扣企業(yè)所得稅?
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2020-08-05
你好老師,為居民供暖取得收入免征增值稅,那么為門店商鋪供暖取得收入要不要繳納增值稅
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2023-03-07
中國公民王某于2022年7月從某大學(xué)畢業(yè),并于8月初入職甲公司,甲公司每月支付王某工資、薪金9 000元,在此之前王某未取得過任何收入。 已知工資、薪金所得預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅減除費(fèi)用為5 000元/月。甲公司在扣繳王某9月工資、薪金個(gè)人所得稅時(shí),可以扣除的累計(jì)減除費(fèi)用為( ?。?。 A.5 000 B.10 000 C.45 000 D.60 000 【答案】C 【解析】對一個(gè)納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個(gè)人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí),可按照5 000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用 老師這個(gè)不會做 謝謝
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2023-05-09