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根據(jù)稅務(wù)總局2018年61號(hào) 文件第八條 扣繳義務(wù)人支付居民勞務(wù)報(bào)酬等所得,應(yīng)按次或按月預(yù)扣預(yù)繳稅款,是不是公司支付給別人的報(bào)酬 比方說勞務(wù)費(fèi),維修費(fèi)等都是個(gè)人代開的發(fā)票,代開發(fā)票已經(jīng)沒有扣繳個(gè)人所得稅了,公司是不是一定要幫對(duì)方申報(bào)呢?
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2020-01-03
老師 我司2023年虧損,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)出現(xiàn)退稅,我不想退稅,在企業(yè)年報(bào)申報(bào)表中將管理費(fèi)用進(jìn)行了調(diào)增,現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅款以為0 我想問一下還用調(diào)賬嗎? 還是只在報(bào)表中調(diào)增,賬不用調(diào)就可以?
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2024-02-26
軟件的會(huì)員費(fèi)計(jì)入了管理費(fèi)用,在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)要納稅調(diào)增嗎?有沒有什么限額什么的
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2020-11-12
老師,我們掛靠在別的公司,當(dāng)時(shí)談好是一共12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi),其中6個(gè)點(diǎn)是管理費(fèi),6個(gè)點(diǎn)是稅費(fèi)?,F(xiàn)在我們第一筆款到賬了,他收了12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)以后,他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅,并且這個(gè)月我們也是有拿進(jìn)項(xiàng)票給他去抵扣 1.他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅是否違反了當(dāng)初的規(guī)定? 2.我們給他提供進(jìn)項(xiàng)票是合理的么?
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2022-01-25
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們?cè)O(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤(rùn) 利潤(rùn)交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師,你好,之前我們公司租賃了店鋪給對(duì)方,說好的租金是不含稅的,現(xiàn)在對(duì)方要我們開發(fā)票給他們,我們公司是一般納稅人,租金是9個(gè)點(diǎn),管理費(fèi)是6個(gè)點(diǎn),電費(fèi)是13個(gè)點(diǎn),水費(fèi)是3個(gè)點(diǎn),還有附加稅維護(hù)7%、教育3%和地方教育費(fèi)2%、企業(yè)所得稅5個(gè)點(diǎn),我要怎么報(bào)個(gè)綜合稅率給對(duì)方?這個(gè)我不會(huì)計(jì)算
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2024-08-28
老師,我是核定征收的個(gè)體戶,用自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端申報(bào)了企業(yè)所得稅,申報(bào)的收入總額是含稅還是無稅的。
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2019-07-12
建筑公司,我司是被掛靠方,現(xiàn)在收到進(jìn)度款,要扣下管理費(fèi)及企業(yè)所得稅返還給掛靠方,比如我收到200萬的工程款,扣下三點(diǎn)6萬,剩余的轉(zhuǎn)給掛靠方嗎?還是要把這200萬價(jià)稅分離后扣除再返還?
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2020-03-12
老師,我們公司有招商部,企劃部,工程部,財(cái)務(wù)部,然后現(xiàn)在,我們是籌建期,在建商鋪等出租,建 房子的東西我放到在建工程,然后工程部的工資,我要分在在建工程,還是分在管理費(fèi)用? 因?yàn)檫@個(gè)是會(huì)劃分到開辦費(fèi),以后抵減企業(yè)所得稅的。
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2020-11-10
建筑勞務(wù)派遣公司在異地預(yù)繳稅時(shí)繳納了企業(yè)所得稅,然后實(shí)際申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)在特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得額一欄填入在異地繳納的企業(yè)所得稅,但是出現(xiàn)提示:非建筑企業(yè)不得填報(bào)
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2020-07-08
在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額準(zhǔn)予扣除的有 A.企業(yè)所得稅 B.消費(fèi)稅 C.房產(chǎn)稅 D.允許抵扣的增值稅
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2022-04-15
小規(guī)模高新企業(yè),向個(gè)人(非農(nóng)民)采購(gòu)洗凈晾干的雞毛做生產(chǎn)原料,應(yīng)如何取得發(fā)票入成本
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2019-11-11
老師:由于給客戶的回扣無法取得發(fā)票,導(dǎo)致了法人與銀行公賬往來頻密,現(xiàn)金數(shù)增大(開業(yè)至今的借款已還清),因回扣無法取得發(fā)票,利潤(rùn)增多,企業(yè)所得稅也增加了,現(xiàn)打算這些回扣全部在業(yè)務(wù)經(jīng)理的工資里出,做提成,但這樣的話,交多了個(gè)稅,業(yè)務(wù)經(jīng)理也不愿意,平時(shí)工資加提成是8000元以下,如果加了回扣入工資發(fā)的話,能不能算出區(qū)間值?
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2019-05-05
提問:誤餐費(fèi)賬務(wù)處理: 1.生產(chǎn)部門人員的誤餐補(bǔ)助 借:生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、勞務(wù)成本-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) 2.應(yīng)由在建工程、研發(fā)支出負(fù)擔(dān)的誤餐補(bǔ)助 借:在建工程、研發(fā)支出-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) 3.管理部門人員、銷售人員的誤餐補(bǔ)助 借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) 4.企業(yè)實(shí)際支付給職工誤餐補(bǔ)助時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款 作為企業(yè)的費(fèi)用能夠在企業(yè)所得稅前扣除,那這樣賬務(wù)處理是否需要繳納個(gè)稅?
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2018-12-14
某居民企業(yè)于2008年5月注冊(cè)成立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),2018年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售產(chǎn)品取得不含稅收入9 000萬元;取得違約金收入10萬元; (2)從另一非上市的居民企業(yè)處取得權(quán)益性投資收益30萬元; (3)產(chǎn)品銷售成本3 500萬元、稅金及附加200萬元、銷售費(fèi)用1 000萬元;財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元;管理費(fèi)用1 200萬元;另外,企業(yè)當(dāng)年共繳納540萬元增值稅; (4)營(yíng)業(yè)外支出800萬元,其中贊助支出60萬元,被工商機(jī)關(guān)罰款20萬元; (5)全年計(jì)入成本費(fèi)用并實(shí)際支付工資800萬元,發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.5萬元,職工福利費(fèi)90萬元(不包括列入企業(yè)員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼),職工教育經(jīng)費(fèi)45萬元。 已知:2017年企業(yè)虧損300萬元。 要求:根據(jù)上述資料,回答計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少
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2022-03-15
問下老師,別的公司掛靠項(xiàng)目在我們公司,我們開票我們交稅,項(xiàng)目80W的所得稅也是我們交,現(xiàn)在是想扣除那80W的所得稅和稅金 管理費(fèi)后 再給他剩下的余款,請(qǐng)問項(xiàng)目80W的所得稅是多少,要怎么計(jì)算呢
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2021-01-21
匯算清繳的填報(bào)的時(shí)候有幾個(gè)問題麻煩老師幫我解析一下:1.符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 ,這個(gè)金額怎么計(jì)算?2.工資薪酬支出這個(gè)金額是填2017年總支出的工資薪金額還是填管理費(fèi)用里面的工資薪金額?(矛盾是我這家公司是生產(chǎn)型企業(yè),計(jì)算工資的時(shí)候有分生產(chǎn)成本人工和管理費(fèi)用人工工資)3.與取得收入無關(guān)的支出,這個(gè)金額需要填嗎?怎么核算自己是否要填?
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2018-04-24
我國(guó)境內(nèi)居民企業(yè)S公司在中國(guó)設(shè)立了分支機(jī) NA公司,在乙因設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)B公司,2020年度S公司境內(nèi)經(jīng)營(yíng)取得應(yīng)稅所得額為2000萬,稅率為25%。中國(guó)分支機(jī)構(gòu)A公司當(dāng)年取得應(yīng)稅所得為600萬元,其中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得為500萬元,甲國(guó)規(guī)定稅率為40%,特許權(quán)使用費(fèi)所得為100萬元,甲國(guó)規(guī)定的稅率為20%;乙國(guó)分支機(jī)構(gòu)當(dāng)年取得應(yīng)稅所得額300萬元,乙國(guó)國(guó)規(guī)定的稅率為20%。要求:根據(jù)上述資料回答下面問題 S公司來源于甲、乙兩國(guó)的所得,適用哪種稅收抵免計(jì)算方式才比較劃算?
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2022-05-25
公司用企業(yè)法人個(gè)人資產(chǎn)1200萬抵頂債務(wù)1200萬,需要繳納什么稅? 公司用扣個(gè)人所得稅嗎?個(gè)人所得稅如何計(jì)算
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2019-10-13
我已經(jīng)購(gòu)買了明年的居民醫(yī)保了,現(xiàn)在單位答應(yīng)幫我購(gòu)買社保,會(huì)不會(huì)有沖突,需要先消消個(gè)人購(gòu)買的居民醫(yī)保嗎
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2021-12-17