老師請(qǐng)問(wèn):銷(xiāo)售商品20件,每件價(jià)格不含稅10元,另贈(zèng)送商品2件,每件不含稅價(jià)格5元,計(jì)算應(yīng)交增值稅銷(xiāo)售項(xiàng)稅是多少?這道題贈(zèng)送的怎么算?”
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2021-06-25
甲服裝廠(chǎng)為增值稅一般納稅人,2019 年 10 月將 100 件自產(chǎn)服裝發(fā)給職工作為福利。該批服裝成本 904 元/件,甲服裝廠(chǎng)同類(lèi)服裝含增值稅單價(jià) 1356 元/件。已知,增值稅稅率為 13%, 計(jì)算甲服裝廠(chǎng)當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的下列算式中,正確的是( )。
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2022-12-15
針對(duì)享受殘疾人政策減免稅額政策 是怎么回事?
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2024-05-22
我是新開(kāi)企業(yè),小規(guī)模納稅人,但是我看到稅局給我的稅種核定通知書(shū)上面的增值稅征收品目:商業(yè)(16%、17%),稅率或單位稅額:0.16,這個(gè)是什么意思呢?
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2018-12-06
"迪迪化妝品公司增值稅一般納稅人,主要從事化妝品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),2021年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
(1)12日銷(xiāo)售化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售額50萬(wàn),增值稅6.5萬(wàn);18日
銷(xiāo)售化妝品一批,開(kāi)具普通發(fā)票,含稅銷(xiāo)售額3.39萬(wàn)。
(2)23日將一批新研制的化妝品用于職工福利進(jìn)行發(fā)放,化妝品尚未對(duì)外公開(kāi)發(fā)售,無(wú)同類(lèi)產(chǎn)
品的銷(xiāo)售價(jià)格,已知該產(chǎn)品的生產(chǎn)成本5.1萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率20%。(高檔化妝品消費(fèi)稅稅
率15%)
要求:(1)計(jì)算甲化妝品公司銷(xiāo)售化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
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2023-03-03
老師,想學(xué)習(xí)所得稅報(bào)稅課程,調(diào)增調(diào)減的相關(guān)政策/我最美
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2019-06-29
軟件產(chǎn)品的《增值稅即征即退退稅申請(qǐng)報(bào)告》哪里下載?我早北京
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2018-01-18
小規(guī)模納稅人房屋租賃稅率是多少?能否享受疫情期間的普通發(fā)票免稅政策?
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2022-04-06
某行政單位2019年12月2日購(gòu)人辦公用的不需要安裝的設(shè)備,價(jià)款為600000元,增值稅為102000元(不能抵扣),已經(jīng)通過(guò)財(cái)政零余額賬戶(hù)支付200000元,其余款未付。設(shè)備預(yù)計(jì)可使用6年。2020年6月該單位對(duì)該固定資產(chǎn)的某一主要部件進(jìn)行更換,用銀行存款支付用于更換的新部件20000元。被更換部件的原價(jià)為10000元,被更換的部件殘值收入5000元,收到銀行存款。工程完工,以單位零余額賬戶(hù)支付工程價(jià)款35000元。寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
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2022-10-10
小規(guī)模納稅人賣(mài)普通商品,增值稅稅率也是13個(gè)點(diǎn)嗎,還是可以簡(jiǎn)易征收,收3個(gè)點(diǎn)的增值稅
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2020-06-28
營(yíng)改增后自產(chǎn)產(chǎn)品用于在建工程項(xiàng)目,自產(chǎn)產(chǎn)品部分需要繳納增值稅嗎?
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2017-07-16
每月去交稅就是申報(bào)了嗎,還末開(kāi)通網(wǎng)上申報(bào)的,紙質(zhì)報(bào)表送哪里
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2016-09-06
低值易耗品報(bào)廢,取得殘料收入150元(含稅,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票)的會(huì)計(jì)分錄
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2021-10-24
企業(yè)年初資產(chǎn)總額超過(guò)5000萬(wàn),年末資產(chǎn)總額小于5000萬(wàn),人數(shù)和應(yīng)納稅所得額都不超,可以從不享受小微政策到享受小微政策
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2022-01-08
老師,你好請(qǐng)問(wèn)對(duì)于今年小規(guī)模增值稅出得政策,在出來(lái)之前我們公司開(kāi)了一個(gè)3%的稅票,然后也沒(méi)作廢紅沖,這個(gè)在這一個(gè)季度里申報(bào)的時(shí)候怎樣填寫(xiě)呢?
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2023-07-20
甲公司為增值稅-般納稅人,其主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)并銷(xiāo)售M產(chǎn)品。M產(chǎn)品的售價(jià)中.
不包含增值稅,確認(rèn)銷(xiāo)售收人的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。該公司2019年適用的增值稅
稅率為13%。第四季度發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:
(1) 10月10日,向乙公司銷(xiāo)售M產(chǎn)品200件并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,每件產(chǎn)品
的售價(jià)為110元、實(shí)際成本為70元。M產(chǎn)品已發(fā)出并符合收入確認(rèn)條件。此外,
現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20, N/30,計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。10月24日,
乙公司付清了扣除現(xiàn)金折扣后的剩余款項(xiàng)。
(2) 10月16日,委托丙公司銷(xiāo)售M產(chǎn)品400件,每件成本為70元。合同約定丙公司
應(yīng)按每件110元的價(jià)
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2020-04-17
老師 小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額低于10萬(wàn)可以享受哪些政策?
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2020-12-21
這個(gè)政策是指針對(duì)民營(yíng)企業(yè)嗎?是否使用于中型國(guó)有企業(yè)?
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2020-04-30
老師 小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額低于10萬(wàn)可以享受哪些政策?
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2020-12-21
老師我是今年5月剛營(yíng)改增的小規(guī)模旅游業(yè) 剛收到國(guó)稅通知‘增值稅發(fā)票開(kāi)票異?!f(shuō)是第二季度申報(bào)小于開(kāi)具 申報(bào)是根據(jù)稅控盤(pán)數(shù)據(jù)一致的怎么回事
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2016-08-31
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