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老師 資金習(xí)性預(yù)測(cè)法 y=a+bx x可以是銷售收入和銷售量嗎?
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2019-04-21
老師,你好,我們公司是做物業(yè)的,在成本那塊我要選擇哪種方式好些?移動(dòng)加權(quán)平均法 個(gè)別指定法 全月一次平均法 品種法 分批法 分步法 分類法 估計(jì)成本法 毛利率法 其他
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2024-11-06
2019開(kāi)始季銷售額不超過(guò)30萬(wàn)的免征增值稅了嗎
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2019-01-26
甲公司銷售一批商品。該批商品成本為500000元,適用的增值稅稅率為13%、消費(fèi)稅稅率為9%,該公司適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,假定不考慮其他因素。甲公司應(yīng)怎樣做相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
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2021-10-31
蒙股票目前每股現(xiàn)金股利為2.5元。每股市價(jià)30元,在保持目前的經(jīng)營(yíng)效率和財(cái)務(wù)政策不變,且不從外部進(jìn)行。股權(quán)融資的情況下,其預(yù)計(jì)銷售增長(zhǎng)率為5%,則該股票的預(yù)期收益率為
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2022-05-27
請(qǐng)問(wèn)委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品收回直接對(duì)外出售,有同類物資銷售價(jià)格,消費(fèi)稅直接按市場(chǎng)銷售價(jià)/(1-消費(fèi)稅率)*消費(fèi)稅率后入委托加工成本,還是按(加工物資成本+加工費(fèi))/(1-消費(fèi)稅率)*消費(fèi)稅率入成本?
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2019-10-16
2019年9月銷售自產(chǎn)空調(diào)機(jī)10臺(tái),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30000元,另外取得購(gòu)買(mǎi)方支付的違約金2340元。已知增值稅的稅率為13%,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅額。
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2020-07-10
老師你好,我增值稅要交 3個(gè)點(diǎn),這個(gè)月開(kāi)了29萬(wàn),那我進(jìn)來(lái)發(fā)票要多少金額?銷售開(kāi)了29萬(wàn),增值稅進(jìn)來(lái)出去都是百分之六十六,就是增值稅率要3個(gè)點(diǎn)給國(guó)稅
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2018-12-15
A公司銷售其所生產(chǎn)的高檔化妝品價(jià)款¥1,000,000不含增值稅開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為¥130,000適用的消費(fèi)稅稅率為15%款項(xiàng)已存入銀行,怎么寫(xiě)分錄?
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2023-11-02
2.華明股份有限公司原有資本1000萬(wàn)元,其中普通股400萬(wàn)股(面值1元,400萬(wàn)股), 留存收益200萬(wàn)股,銀行借款40萬(wàn)元,年利率10%。先準(zhǔn)備擴(kuò)大經(jīng)營(yíng),增資600萬(wàn)元,籌資方式有兩種: A 方案:全部發(fā)行普通股。增發(fā)400萬(wàn)股普通股,每股面值1元,發(fā)行價(jià)1.5元。 B 方案:全部發(fā)行債券。發(fā)行600萬(wàn)元債券,年利率15%。 根據(jù)測(cè)算,追加籌資后銷售額可望達(dá)到700萬(wàn)元,變動(dòng)成本率40%。固定成本為80萬(wàn)元 (個(gè)定成本不隨銷售額變化),所得稅稅率30% 每股收益無(wú)差別法計(jì)算EBIT的公式以及每部分都代表什么
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2022-05-31
請(qǐng)教 注會(huì)財(cái)務(wù)管理第二章的問(wèn)題 某企業(yè)上年銷售收入為1000萬(wàn)元,若下一年通貨膨脹為5%,所確定的外部融資占銷售增長(zhǎng)的百分比25%,預(yù)計(jì)可發(fā)放股利13.75萬(wàn),則下個(gè)季度的銷售量增長(zhǎng)率為(-10%),為什么是-10%,能講清楚點(diǎn)嗎?
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2019-08-22
某企業(yè)將信用條件由“ n /10”改為“ n /30”,銷售額增加了60萬(wàn)元,每件產(chǎn)品的價(jià)格是2元,產(chǎn)品的邊際利潤(rùn)為每件1元,原銷售額是300萬(wàn)元,投資的稅前預(yù)期報(bào)酬率為20%,則該企業(yè)的與原有銷售有關(guān)的應(yīng)收賬款投資增加額為多少元?
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2023-03-12
企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,不含稅價(jià)款為250000元.含稅運(yùn)費(fèi)4500元(增值稅稅率為9%)。該設(shè)備由銷售方負(fù)責(zé)安裝,安裝完畢后支付的含稅安裝調(diào)試費(fèi)為2600元(增值稅稅率9%)
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2023-04-06
如果企業(yè)的實(shí)際增長(zhǎng)率大于本年的內(nèi)含增長(zhǎng)率,則企業(yè)需要從外部融資
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2021-01-08
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_jsst_svr003,異常原因:1010310006000085:《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》中“增值稅價(jià)稅合計(jì)合計(jì)數(shù)”減掉《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))第11列“價(jià)稅合計(jì)”第2+4+5+9b+12+13a+13b行(“17%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”+“11%稅率+6%稅率”+“5%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”+ 這個(gè)提示是什么意思呢?
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2018-10-23
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_jsst_svr011,異常原因:1010310006000085:《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》中“增值稅價(jià)稅合計(jì)合計(jì)數(shù)”減掉《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))第11列“價(jià)稅合計(jì)”第2+4+5+9b+12+13a+13b行(“17%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”+“11%稅率+6%稅率”+“5%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”+ 這個(gè)怎么解決啊
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2018-10-17
老師您好,2019年4月1日前購(gòu)進(jìn)設(shè)備現(xiàn)在出售使用稅率是過(guò)少?
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2019-12-25
免低退稅申報(bào)明細(xì)表中的出口銷售額乘征退稅率之差在表二中填在哪行怎么報(bào)
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2016-07-11
聽(tīng)課件的有點(diǎn)混淆了,課件視頻說(shuō)股票的內(nèi)在價(jià)值的計(jì)算公式:股利*(1+增長(zhǎng)率)/必要收益利率-增長(zhǎng)率 為什么是減去增長(zhǎng)率而不是加增長(zhǎng)率呢?這一點(diǎn)搞不明白,因?yàn)椴幻靼自蛩钥偸怯涘e(cuò)公式總是以為是+g
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2019-03-26
.某商場(chǎng)于2022年11月進(jìn)口一批高檔美容修飾類化妝品。該批貨物在國(guó)外的買(mǎi)價(jià)150萬(wàn)元,貨物運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和其他費(fèi)用分別為12萬(wàn)元、8萬(wàn)元、5萬(wàn)元。貨物報(bào)關(guān)后,該商場(chǎng)按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費(fèi)稅并取得了海關(guān)開(kāi)具的繳款書(shū)。進(jìn)口后另發(fā)生運(yùn)輸裝卸費(fèi)用3萬(wàn)元,取得了增值稅普通發(fā)票。該批化妝品當(dāng)月在國(guó)內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額540萬(wàn)元(假定高檔化妝品進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%)。 要求:根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題。 (1)計(jì)算關(guān)稅完稅價(jià)格。 (2)計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅。 (3)計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。 (4)計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (5)計(jì)算該商場(chǎng)本月向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納的增值稅。
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2022-11-30