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老師,增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái),總是出現(xiàn)未插鑰匙,但是金稅盤(pán)是插在電腦上的。該怎么解決?已經(jīng)重新裝了控件,也換了前后的u盤(pán)插口
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2019-08-27
公司在2019年3月出口退稅申報(bào)時(shí),提示與納稅表2差-284484.68元。要怎么處理?(這個(gè)數(shù)字是2018年11月屬期填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表附表2第18欄的數(shù)字)
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2019-03-14
老師好,按貨樣廣告品報(bào)關(guān)出口的賬務(wù)處理,收匯,就可以退稅是嗎?不收匯,就計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 庫(kù)存商品
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2019-11-20
假設(shè):進(jìn)口商品1000、實(shí)際到貨800元、下次商品開(kāi)個(gè)抵扣單200元,抵貨款 請(qǐng)問(wèn)下做賬如何操作呢然后這次報(bào)關(guān)等于多交了200元的關(guān)稅和增值稅
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2020-09-22
進(jìn)口自用應(yīng)征消費(fèi)稅的車(chē)輛小汽車(chē),車(chē)輛購(gòu)置稅的計(jì)稅依據(jù)不是組成計(jì)稅價(jià)格嗎?組成計(jì)稅價(jià)格=關(guān)稅+增值稅+消費(fèi)稅,本題B選項(xiàng)真的對(duì)嗎
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2024-11-20
我們是出口貿(mào)易公司,5月底認(rèn)證了一張退稅抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,6月初申報(bào)增值稅,附表二是填寫(xiě)27行,28行嗎,主表是在哪一行體現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù)?
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2019-06-06
我公司委托代理公司進(jìn)口貨物,貨款直接支付給外方公司,關(guān)稅增值稅運(yùn)雜費(fèi)我公司支付給代理公司代為支付,具體會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
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2019-05-06
外貿(mào)企業(yè),出口退稅,增值稅表二,第三部分待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是否填26-28列?這張發(fā)票要紅沖了,28列(其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣)也填嗎?
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2020-12-14
老師好,想問(wèn)下采購(gòu)的農(nóng)機(jī)用于出口,但是由于取得的專(zhuān)票是0稅率,在增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候是不是應(yīng)該按內(nèi)銷(xiāo)申報(bào),還得再做免稅備案?
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2019-04-29
老師,你好,我們小規(guī)模納稅人,第一次在電子稅務(wù)平臺(tái)上報(bào)稅時(shí)是不是要先報(bào)其他稅種?我報(bào)增值稅報(bào)不上去,窗口上沒(méi)有出現(xiàn)公司信息
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2019-10-09
上面三道消費(fèi)稅的計(jì)算,是不是只有委托加工和進(jìn)口的?才需要找到他的計(jì)稅價(jià)格?外購(gòu)的貨物直接不含增值稅的銷(xiāo)售額乘它的稅率就行了
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2019-02-16
為什么出口跨境電商銷(xiāo)售貨物時(shí)的會(huì)計(jì)處理是借:應(yīng)收外匯賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,而不是借:應(yīng)收外匯賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅?
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2019-06-02
進(jìn)口一批汽車(chē)輪胎400個(gè),到岸價(jià)格為150000元,關(guān)稅稅率20%,消費(fèi)稅稅率為3%增值稅稅率為17%貨物憶入庫(kù),款項(xiàng)以銀行存款支付 ,如何做分錄老師?
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2023-11-29
這個(gè)增值稅應(yīng)該是多少?出口收入(來(lái)料加工方式:106318.13元,一般貿(mào)易方式:32434.52元)內(nèi)銷(xiāo)收入:8741849.76元。銷(xiāo)項(xiàng)稅:1136440.50元,進(jìn)項(xiàng)稅:881260.10元。金額都是人民幣,不辦理退稅。
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2021-08-11
我公司委托外貿(mào)公司進(jìn)口貨物,為雙抬頭,那么我公司都需要哪些資料來(lái)入賬呢?海關(guān)增值稅繳款書(shū),形式發(fā)票,協(xié)議,采購(gòu)合同,報(bào)關(guān)單這些嘛?
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2021-09-06
我在實(shí)操里面看見(jiàn)未繳增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面!可是對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅,借方是轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方才是未交增值稅呀
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2017-05-16
老師,您好!本月計(jì)提增值稅,我做的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,可以嗎?
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2019-12-01
月末做借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅,確認(rèn)收入沖減應(yīng)交增值稅時(shí):?借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅?貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅?這樣對(duì)嗎?
1/2046
2018-09-04
應(yīng)交增值稅、未交增值稅、已交增值稅的區(qū)別各是什么呢?我總搞不清
1/3596
2017-02-20
涉及增值稅的所有分錄,以及轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅的區(qū)別
1/1544
2019-09-05