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老師??轉(zhuǎn)出本月未交增值稅 分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 是嗎
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2023-02-10
應(yīng)交增值稅、未交增值稅、已交增值稅的區(qū)別各是什么呢?我總搞不清
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2017-02-20
涉及增值稅的所有分錄,以及轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅的區(qū)別
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2019-09-05
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)到已交增值稅下?
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2020-03-23
銷項(xiàng)300,進(jìn)項(xiàng)200,前期留抵200. 分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交交增值稅 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交交增值稅 100 貸:應(yīng)交增值稅-留抵稅額 100 分錄是這樣寫嗎?
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2022-04-08
老師,應(yīng)交稅費(fèi)起初和期末都是借方余額對(duì)嗎?2:應(yīng)交增值稅起初和期末是借方余額有問題嗎?不是說每月的增值稅余額都要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?我們公司是每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的。3:進(jìn)項(xiàng)出現(xiàn)貸方余額是我們勾選發(fā)票多了那么多,那我要怎么結(jié)平進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到什么科目去嗎?4:轉(zhuǎn)出未交增值稅起初借和期末借方有余額合理嗎?代表什么呢,有未交的稅嗎?需要處理嗎?這個(gè)表的關(guān)系能幫我梳理一下嗎?什么網(wǎng)才是合理的,這些數(shù)字這樣出現(xiàn)有問題嗎?
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2021-12-19
買賣二手房的時(shí)候到底需要繳納幾個(gè)增值稅?土地增值稅?開票的銷項(xiàng)稅?不動(dòng)產(chǎn)增值稅?還有什么增值稅?
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2019-01-31
老師,這個(gè)分錄可以叫計(jì)提增值稅嗎借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2018-12-08
月末還需結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這樣對(duì)嗎?
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2017-10-15
老師,建筑服務(wù)異地預(yù)交增值稅在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,表四的預(yù)交增值稅金額包括增值稅附加嗎
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2021-06-15
小規(guī)模納稅人代開增值稅專票,增值稅已在代開時(shí)交納,增值稅申報(bào)時(shí)需要申請(qǐng)?jiān)搶F碑a(chǎn)生的增值稅嗎?
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2019-01-14
老師,房企初次預(yù)交土地增值稅和增值稅稅款,在增值稅申報(bào)表中如何填列,同時(shí)也交了增值稅附加稅費(fèi)
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2020-06-13
公司購買的電腦2月做成了財(cái)務(wù)費(fèi)用-辦公用品了,有沒有什么方法可以更改呢,3月已經(jīng)報(bào)稅了,
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2017-03-28
按照新的個(gè)人所得稅 怎么推算稅前工資和個(gè)人所得稅推算出來有小數(shù) 小數(shù)放到油補(bǔ)或者津貼
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2019-03-22
電子稅務(wù)局中按期應(yīng)申報(bào)中財(cái)產(chǎn)和行為稅與企業(yè)所得稅綜合申報(bào)一直顯示未申報(bào)這個(gè)怎么處理
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2021-07-12
公司用電,之前收到供電公司開的專票是16個(gè)點(diǎn),今天收到一張普票,稅率還是16?不應(yīng)該是3個(gè)點(diǎn)嗎
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2018-08-24
請(qǐng)教下計(jì)提稅金及附加用應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅乘以13%等于金額 再將金額乘以7%3%2%吧是跨月計(jì)提吧
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2020-10-28
季報(bào)增值稅9萬多要交增值稅嗎
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2017-04-13
老師,為什么增值稅是未交增值稅
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2016-12-13
老師,繳納增值稅的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款,如何不是這樣,那是如何做分錄的?謝謝!
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2016-05-28