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沒有收入就不做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了吧
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2017-10-05
請(qǐng)問這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是還需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)?上個(gè)月的賬務(wù)
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2020-04-01
勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本后 能直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎
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2019-06-18
原材料或者產(chǎn)成品過期報(bào)廢計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是管理費(fèi)用?
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2021-05-10
原2018年12月分錄 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 21120 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 20114.29 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 1005.71 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 原2018年10月分錄 借:管理費(fèi)用-維修費(fèi) 619 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 619 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費(fèi)用-維修費(fèi) 533.6 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))85.38 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 619 問題是現(xiàn)在是2019年才發(fā)現(xiàn),這兩筆2019年都沒認(rèn)證,現(xiàn)在要調(diào)賬,
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2019-05-13
原2018年12月分錄 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 21120 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 20114.29 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 1005.71 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 原2018年10月分錄 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費(fèi)用-維修費(fèi) 619 借:管理費(fèi)用-維修費(fèi) 533.6貸:庫(kù)存現(xiàn)金 619 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))85.38 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 619 問題是現(xiàn)在是2019年才發(fā)現(xiàn),這兩筆2019年都沒認(rèn)證,現(xiàn)在要調(diào)
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2019-05-13
2019年12月暫估成本,貸方記了應(yīng)付賬款-暫估,2020年3月暫估成本發(fā)票已經(jīng)收到,會(huì)計(jì)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
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2020-04-24
去年結(jié)轉(zhuǎn)成本多了,我在今年一月份通過以前年度調(diào)整損益把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)過來了,現(xiàn)在我報(bào)17年匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)調(diào)整的數(shù)我要不要處理?怎么處理
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2018-04-24
"假設(shè)A公司只生產(chǎn)銷售一種產(chǎn)品。有關(guān)資料如下: (1) 2018年產(chǎn)量為8000件, 銷售量為7000件, 年初無存貨,年末存貨量為1000件。 (2)已知銷售單價(jià)為100元/件。 (3) 直接材料為30元/件,直接人工為20元/件, 變動(dòng)制造費(fèi)用為10元件,固定制造費(fèi)用為80000元,變動(dòng)銷售費(fèi)用為2元件,固定銷售費(fèi)用為4000元/件,固定管理費(fèi)用為2000元年。分別用變動(dòng)成本法計(jì)算企業(yè)的產(chǎn)品成本、期間成本、銷貨成本、期末存貨成本及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。 用兩種成本法計(jì)算企業(yè)的產(chǎn)品成本,期間成本,銷貨成本,
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2023-03-20
甲企業(yè)2021年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)根據(jù)本月“發(fā)料憑證匯總表”,分配材料費(fèi):基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料80000元,基本生產(chǎn)車間管理部門一般耗用材料1000元,行政管理部門領(lǐng)用材料2800元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)領(lǐng)用4000元。(2)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中:基本生產(chǎn)車間計(jì)提2000元,行政管理部門計(jì)提1000元。(3)將當(dāng)月制造費(fèi)用6000元轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,車間只生產(chǎn)A產(chǎn)品。(4)完工產(chǎn)品50000元驗(yàn)收入庫(kù)。(5)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品成本30000元。(6)將上述業(yè)務(wù)所涉及的損益類賬戶金額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)
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2023-03-03
資產(chǎn)管理系統(tǒng)怎樣成批錄入
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2015-12-16
請(qǐng)問上年預(yù)提的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,跨年后實(shí)際的主營(yíng)成本與預(yù)提金額出現(xiàn)了差異,這種情況該如何處理呢?
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2021-03-13
去年成本暫估,匯算清繳已完,沒調(diào)增,現(xiàn)發(fā)票收到,發(fā)現(xiàn)成本暫估時(shí)高估了,如何處理
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2021-04-26
老師我想問一下,審計(jì)費(fèi)用為什么不是計(jì)入管理費(fèi)用,而是計(jì)入成本?還有如果計(jì)入成本了,那營(yíng)業(yè)外收入80,可不可以寫成投資收益80
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2020-02-21
公司是做營(yíng)銷策劃并展示的,成本是按項(xiàng)目進(jìn)行管理的,但有的項(xiàng)目跨度超過一年,但這一年,也有部分供應(yīng)商結(jié)算,收到發(fā)票,但這個(gè)項(xiàng)目還沒做銷售收入,成本不能結(jié)轉(zhuǎn),或者做什么科目,能看出這部分是這個(gè)項(xiàng)目的,等到可以結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)成本時(shí)再轉(zhuǎn)-
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2018-08-09
老師,我問一下季報(bào)本年利潤(rùn)在貸方,怎么樣合理避稅[捂臉],調(diào)整賬套呢[捂臉]
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2022-09-21
老師年度匯算清繳多繳700元,退稅700.如何作賬,稅如何處理?專管員說我己報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào),只能調(diào)低這個(gè)月成本是何意思?
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2020-07-10
建筑業(yè)暫估成本賬務(wù)處理。暫估時(shí): 1、借:工程施工-暫估成本-某工程項(xiàng)目 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本 2、借:工程結(jié)算成本 貸:工程施工-暫估成本-某工程項(xiàng)目 3、借:本年利潤(rùn) 貸:工程結(jié)算成本 以上賬務(wù)是否可以?收到發(fā)票后的賬務(wù)處理如何做?
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2020-03-01
我公司現(xiàn)金收支平穩(wěn),預(yù)計(jì)全年按360天計(jì)算,現(xiàn)金需要量為80萬元,現(xiàn)金也有價(jià),證券的轉(zhuǎn)換成本為每次60元,有價(jià)證券年利率6%要求計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量和最低現(xiàn)金成本總成本。
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2021-06-30
老師,物流行業(yè)中,為什么運(yùn)輸部門領(lǐng)用辦公用品就計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是運(yùn)輔部門的培訓(xùn)費(fèi)卻不入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,而是入到管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)呢?第二個(gè)問題是運(yùn)輸部門的一些福利,是計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,還是入到管理費(fèi)用-福利費(fèi)
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2015-07-29