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餐飲行業(yè),每天使用POS機掃碼刷卡,收入扣掉手續(xù)費后,第二天結(jié)算到賬,這個應(yīng)該怎么做分錄呢
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2019-07-22
你好,老師。固定資產(chǎn)因使用不當(dāng)導(dǎo)致報廢的,應(yīng)該計入哪個科目?營業(yè)外收支?還是資產(chǎn)處置損益?
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2022-03-26
老師你好,個人承包游泳館都需要繳納哪些稅?記稅依據(jù)是什么?應(yīng)該使用其他業(yè)務(wù)收入科目嗎?
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2020-07-21
計算個人所得稅時的收入為什么不加上勞務(wù)報酬,稿酬和特許權(quán)使用費呢?是由于按次計征嗎?
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2023-04-14
生產(chǎn)產(chǎn)品使用的計入生產(chǎn)成本科目,生產(chǎn)車間耗用的計入制造費用科目,不懂怎么區(qū)分?
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2020-05-05
我想問下,銷售使用過的固定資產(chǎn),3%按2%征收增值稅,1%是否還要單獨做一筆減免稅款,算營業(yè)外收入,計征所得稅?
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2017-08-31
自建廠房〈土地使用證還沒下來〉繳納的土地出讓金契稅和印花稅,什么時候入到無形資產(chǎn),是繳納的當(dāng)月還是土地使用證下來再入
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2021-09-07
公司去年購買一批周轉(zhuǎn)筐能反復(fù)使用,入賬科目周轉(zhuǎn)材料按三年攤銷計入成本,現(xiàn)在不使用了,將銷售出去,這筆賬務(wù)處理該怎么做?
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2018-11-01
LY公司為增值稅一般納稅人。該公司購買了某項商標(biāo)權(quán)。用銀行存款支付款項240000元(含稅,取得增值稅專用發(fā)票),按規(guī)定攤銷期限為十年。使用三年后,該公司將其商標(biāo)權(quán)的使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給LD公司。轉(zhuǎn)讓合同約定:LD公司每月初向LY公司交納3000元(含稅)的使用費,使用期為5年。轉(zhuǎn)讓時,LY公司用銀行存款支付律師、公證等費用1000元 銷售無形資產(chǎn)增值稅稅率為6%。 編制相關(guān)會計分錄 購入商標(biāo)權(quán) 支付轉(zhuǎn)讓商標(biāo)使用權(quán)費用 收取商標(biāo)使用費 攤銷商標(biāo)權(quán)成本 假如是小規(guī)模納稅人,適用征收率圴3%。其他均不變又該如何編制會計分錄
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2021-09-12
江蘇鹽城人,銀行卡被扣了800元,收方為:代繳庫聯(lián)網(wǎng)稅款過渡戶,請問什么意思?扣的什么錢?交到哪里去?謝謝!
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2023-03-14
收到一張稅率是17%的增值稅專用發(fā)票,住宿費的可以使用嗎?
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2018-01-10
小規(guī)模企業(yè)銷售自己使用過的機器,收到10萬元,選擇享受優(yōu)惠政策,請問發(fā)票如何開具,銷售收入多少,稅金多少
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2021-02-20
公司與a簽訂了土地收儲合同,土地實際使用人都是a,那簽訂合同的甲價款計入存貨可以嗎?該筆款項收不回來
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2017-05-11
老師問一下實操的問題,作為項目建設(shè)單位,收到財政撥付的建設(shè)管理費,要怎么入賬及攤銷(使用),用在哪些方面呢?
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2024-08-27
老師問一下實操的問題,作為項目建設(shè)單位,收到財政撥付的建設(shè)管理費,要怎么入賬及攤銷(使用),用在哪些方面呢?
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2024-08-27
公司簽了1年的租車合同,車已經(jīng)開始使用,但是沒收到汽車租賃發(fā)票,也沒付租金前,可以將汽車租賃費計入費用?
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2018-04-04
購入1300的房子,使用于公司買家具辦公等,折舊費用科目應(yīng)計入哪個會計科目呢。
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2018-08-02
租賃負(fù)債后續(xù)計量,其利息為什么不計入使用權(quán)資產(chǎn),而計入在建工程 財務(wù)費用
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2021-11-24
甲公司擬投資100 萬元購置一臺新設(shè)備,年初購入時支付20%的款項,剩余80%的款項下年初付清;新設(shè)備購入后可立即投入使用,使用年限為5 年,預(yù)計凈殘值為5 萬元(與稅法規(guī)定的凈殘值相同),按直線法計提折舊。新設(shè)備投產(chǎn)時需墊支營運資金10 萬元,設(shè)備使用期滿時全額收回。新設(shè)備投入使用后,該公司每年新增凈利潤11萬元。該項投資要求的必要報酬率為12%。 老師,為什么NCF0=-110 而不是NCF0=-10-20,NCF1=-80+30呢
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2021-09-11
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人(已知該公司未放棄減稅優(yōu)惠),2019年6月把資產(chǎn)盤點過程中不需用的部分資產(chǎn)進(jìn)行處理:銷售已經(jīng)使用的2008年購入的機器設(shè)備一臺,取得收入9200元;銷售已經(jīng)使用的2007年購入的小轎車1輛,取得收入64000元;銷售給小規(guī)模納稅人庫存未使用的鋼材取得收入35000元,該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅為()元。(以上收入均為含稅收入)。問下老師,這個題中小轎車的計算我算的是減按0.5%,為什么答案是按著3%減按2%計算的。麻煩給解答一下,謝謝。答案(9200+64000)÷(1+3%)×2%+35000÷(1+13%)×13%=1421.36+4026.55=5447.91
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2022-01-26