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甲公司系增值稅一般納稅人。2×19年12月31日購入一臺(tái)設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為2000萬元,增值稅稅額為260萬元。甲公司預(yù)計(jì)該設(shè)備使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為100萬元。不考慮其他因素,假設(shè)甲公司采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,則甲公司2×21年度應(yīng)計(jì)提的折舊額為(  )萬元。 A.320 B.400 C.304 D.200 請問這題計(jì)提折舊為什么只根據(jù)價(jià)款折舊,不加上增值稅稅額一起構(gòu)成固定資產(chǎn)成本呢
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2022-10-07
甲和乙兩個(gè)公司,甲為乙提供原材料并開增值稅票給乙公司,乙公司生產(chǎn)的產(chǎn)品提供給甲并開增票。請問甲乙兩個(gè)公司的賬可以互抵嗎?
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2021-08-16
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年1月1日購入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬元,增值稅稅額為37.44萬元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬元,增值稅稅額為2.2萬元,取得增值稅普通發(fā)票注明包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬元。甲公司對(duì)此設(shè)備采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,預(yù)計(jì)使用5年。則甲公司2019年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為(  )萬元。 A.44.94 B.49.02 C.48.08 D.43.23
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2019-05-10
45.甲公司為增值稅一般納稅人,2021年1月1日購入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè) 備,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬元,增值稅稅額為30.42萬元,支付運(yùn)費(fèi)取得 增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬元,增值稅稅額為1.98萬元,取得增值稅普通發(fā)票注明 包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬元。甲公司對(duì)此設(shè)備釆用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%, 預(yù)計(jì)使用5年。則甲公司2021年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為()萬元。
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2021-03-28
老師,我這月申報(bào)的增值稅是241533.98元,可城市維護(hù)建設(shè)稅等附件稅計(jì)提依據(jù)顯示的是240000元,這個(gè)差額1533.98和主表減免稅款金額一致,怎么回事???附加稅的計(jì)提依據(jù)不應(yīng)該是根據(jù)增值稅嗎?
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2018-11-10
您好,河北地區(qū)單證管理平臺(tái)上疑點(diǎn)提示:沒有從征管系統(tǒng)傳遞過來的增值稅納稅申報(bào)表。請問如何解決?這幾個(gè)月連續(xù)提示這個(gè),增值稅確實(shí)已經(jīng)申報(bào),并且時(shí)間間隔也好幾天了。
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2019-10-14
請問?在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票后,稅務(wù)局直接扣除了增值稅及城建稅,期中城建稅減免的50%部分是否還有計(jì)提后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?還是減免50%的部分不用計(jì)提不做會(huì)計(jì)分錄?
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2019-07-26
小微企業(yè)同時(shí)銷售貨物和提供營改增服務(wù),都享受季度收入不超過9萬就免征增值稅的優(yōu)惠嗎
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2017-03-30
老師,我這邊是一個(gè)設(shè)計(jì)公司,收到一筆設(shè)計(jì)費(fèi),增值稅及企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?計(jì)提的 按月計(jì)提還是按季度計(jì)提
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2022-02-22
老師,我紅沖了無票收入后,增值稅申報(bào)表無票收入和無票稅額欄次填了負(fù)數(shù),提交申報(bào)表時(shí)提示比對(duì)不通過,能強(qiáng)制提交嗎
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2025-03-12
小規(guī)模納稅人季度9萬免稅附加稅還計(jì)提嗎 是不是應(yīng)該計(jì)提在月底一并跟增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入啊
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2017-07-14
請問每季度申報(bào)增值稅提交的財(cái)務(wù)報(bào)表與所得稅匯算清繳年報(bào)提交的財(cái)務(wù)報(bào)表中的不一致可以嗎
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2020-05-11
老師,小規(guī)模納稅人4-6月的增值稅需要計(jì)提嗎?7月繳納的稅款并且做賬,計(jì)提應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目啊?
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2019-07-02
請問上個(gè)月記提增值稅金額寫錯(cuò)了,這個(gè)月是不是可以寫個(gè)反分錄沖了后再在下面記提正確的分錄?
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2020-05-22
老師好 醫(yī)院的增值稅,企業(yè)所得稅都是免稅,成本發(fā)票不夠,每個(gè)季度預(yù)提20萬左右,怎么沖這個(gè)預(yù)提成本?
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2024-04-16
老師,現(xiàn)在一般納稅人增值稅一月不滿10萬,免征附加稅哪兩項(xiàng)?計(jì)提的時(shí)候不繳納的就不用計(jì)提了對(duì)吧
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2020-04-13
企業(yè)集團(tuán)向子公司提供借款年底計(jì)提的利息收入,并未收到錢,年利率12%,是否要交納增值稅、企業(yè)所得稅?
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2020-05-22
增值稅2.61,附加稅只有0.3元,然后申報(bào)后不需要扣款,這個(gè)必須計(jì)提轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還是可以直接不計(jì)提。
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2019-05-14
小規(guī)模納稅人,計(jì)提稅金在簡易計(jì)稅里面,計(jì)提和繳納需要在科目應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面轉(zhuǎn)一次嗎
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2018-11-02
1、甲公司屬于增值稅一般納稅人,具有交通運(yùn)輸資質(zhì),2021年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1) 向境內(nèi)乙公司提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅收入87.2萬元;向境內(nèi)丙公司提供客運(yùn)服務(wù),取得含增值稅收入7.63萬元。 (2) 提供國際運(yùn)輸服務(wù),取得不含增值稅收入50萬元。 (3) 銷售本公司使用過的貨車一輛,取得含稅收入10.3萬元。該貨車購于2008年5月。 (4) 購進(jìn)汽油,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額5萬元。 (5) 購進(jìn)礦泉水,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.4萬元。其中80%用于免費(fèi)發(fā)放給乘客,20%用于發(fā)放給職工。 (6) 從小規(guī)模納稅人處購買紀(jì)念品,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額0.18萬元。 已知:交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%;取得的增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定;甲公司銷售用過的貨車,未放棄增值稅
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2022-04-22