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老師有個(gè)疑惑,就是跨月的專(zhuān)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,購(gòu)買(mǎi)方要求重開(kāi),如果由銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,那么之前開(kāi)具錯(cuò)誤的專(zhuān)票,還有開(kāi)出來(lái)的紅字發(fā)票應(yīng)該留在誰(shuí)的手上呢,如果是由購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字發(fā)票信息表呢
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2019-07-11
老師,這2張解答看不懂,紅字專(zhuān)用發(fā)票對(duì)應(yīng)的信息表核銷(xiāo)未通過(guò),到底應(yīng)該如何處理啊,是對(duì)方已經(jīng)抵扣了的意思嗎,是要對(duì)方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表嗎
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2019-11-10
老師好請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題我方作為一種商品的經(jīng)銷(xiāo)商,因達(dá)到銷(xiāo)售方的規(guī)定給予我方一定金額的返利促銷(xiāo),我方已按要求開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)方是否需要銷(xiāo)售方開(kāi)具的紅字發(fā)票來(lái)入賬?
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2020-06-05
銷(xiāo)售折扣和銷(xiāo)售折讓 哪一種更有利于購(gòu)貨方???這是對(duì)方發(fā)的郵件 您好,2016年4月份促銷(xiāo)折讓函已發(fā)出,并于2016年6月18日前將開(kāi)具紅字發(fā)票信息表上傳完畢,未按時(shí)反饋將撤銷(xiāo)折讓函,改為折扣。我現(xiàn)在不知道是選擇折扣還是折讓?zhuān)糠道?0萬(wàn)
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2016-06-15
購(gòu)買(mǎi)方已開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,那銷(xiāo)售方接下來(lái)要在開(kāi)票系統(tǒng)里如何操作?
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2019-10-24
李老師:收到購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具的紅字發(fā)票信息表后,我這邊怎么開(kāi)具紅字發(fā)票?
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2021-05-25
開(kāi)具紅字發(fā)票信息表填錯(cuò)了,以上傳成功,但是系統(tǒng)顯示已退回,需要怎么處理?
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2017-02-17
老師,開(kāi)具紅字發(fā)票信息表之后需要上傳么?
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2020-07-15
老師,我開(kāi)具紅字發(fā)票信息這個(gè)是怎么回事
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2023-07-11
購(gòu)買(mǎi)方進(jìn)項(xiàng)已抵扣銷(xiāo)售方開(kāi)票有誤 購(gòu)買(mǎi)方上傳開(kāi)具紅字發(fā)票信息后 銷(xiāo)售方?jīng)_紅重開(kāi),原來(lái)的發(fā)票還需要退回嗎?賬務(wù)人如何處理,還有就是購(gòu)買(mǎi)方上傳了紅字發(fā)票信息后,銷(xiāo)售必須當(dāng)月開(kāi),還是可以跨月開(kāi)
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2022-03-24
在電子稅務(wù)局網(wǎng)站申報(bào)增值稅申報(bào)表。應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額:應(yīng)填發(fā)票金額含增值稅的,還是不含增值稅的發(fā)票金額?
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2019-01-07
發(fā)票丟失怎么處理,特別是17%增值稅專(zhuān)用發(fā)票和17%增值稅普通發(fā)票
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2017-08-24
專(zhuān)票是按專(zhuān)票上的稅額交增值稅 普票是按金額的0.03交增值稅是嗎
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2018-09-10
增值稅一般納稅人銷(xiāo)售貨物開(kāi)具增值稅普通發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅有區(qū)別嗎?
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2020-07-13
我單位在9月給廠家開(kāi)局了紅字通知單,廠家于10月給我開(kāi)紅字發(fā)票,后來(lái)又作廢了,我現(xiàn)在要撤銷(xiāo)這張紅字通知單,但是系統(tǒng)顯示已核銷(xiāo),沒(méi)辦法撤銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)咋辦
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2021-11-29
老師好,我想問(wèn)一下。我現(xiàn)在有一張對(duì)方給我開(kāi)的紅字發(fā)票是錯(cuò)的,當(dāng)月的。紅字通知單是我開(kāi)的。 那么現(xiàn)在紅字發(fā)票退給他作廢,紅字通知單應(yīng)該怎么操作呢?
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2019-08-22
我想問(wèn)下 就是我們辦公室租賃增值稅發(fā)票要交5%的增值稅,如果開(kāi)普票的話要交增值稅嗎
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2022-03-03
小規(guī)模開(kāi)增值稅專(zhuān)票和收到增值稅專(zhuān)票是否月不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)不用交增值稅
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2019-08-05
老師。我在11月開(kāi)具了發(fā)票給甲方(普通增值稅發(fā)票)。現(xiàn)在甲方把發(fā)票通回來(lái) 我按操作把11月的發(fā)票開(kāi)的錯(cuò)誤發(fā)票開(kāi)具負(fù)數(shù)(如圖二) 現(xiàn)在求解二件事 第一,圖二按操作。并打印這樣發(fā)票需要怎么樣操作??? 第二問(wèn)題就是我11月開(kāi)具那發(fā)票現(xiàn)在已經(jīng)是負(fù)數(shù)開(kāi)具。但是點(diǎn)擊發(fā)票查看感覺(jué)與以前沒(méi)有區(qū)別的?
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2020-12-18
客戶代開(kāi)增值稅專(zhuān)票應(yīng)該提交什么資料
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2021-02-01