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直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 利得和損失 兩者有什么區(qū)別嗎?不是特別明白
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2020-10-27
請問下,企業(yè)所得稅,符合小型微利企業(yè)的單位,報(bào)企業(yè)所得稅表的時(shí)候,利潤總額30萬以內(nèi),報(bào)表是不是直接減免15,跳出10要交的稅
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2015-11-28
非股份企業(yè)召開董事會(huì)決定給股東分紅的時(shí)候就需要計(jì)提個(gè)人所得稅還是等真正分紅的時(shí)候在計(jì)提發(fā)放,是不是決定分紅的時(shí)候 做借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付股利
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2022-02-24
老師,您好,小型微利企業(yè) 第一季度利潤總額986790.41,第2季度的利潤總額699912.35,怎么計(jì)算出我第2季度要交多少企業(yè)所得稅,計(jì)算公式是?
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2022-07-07
我企業(yè)查帳征收的小型微利企業(yè),利潤總額是80萬,那企業(yè)所得稅是不是應(yīng)做4萬
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2020-07-01
老師好,小型微利企業(yè)利潤總額為24萬元,需要繳納多少企業(yè)所得稅,麻煩給下計(jì)算步驟
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2020-04-27
年底結(jié)轉(zhuǎn)必須要把未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付股利里嗎?那么自然人股東的個(gè)人所得稅什么時(shí)候繳納?是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付股利時(shí)就要繳納?還是實(shí)際分配時(shí)繳納,不進(jìn)行時(shí)間分配是不是就不用繳納?
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2020-01-12
老師,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=本年利潤+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減-以前年度虧損。這里面的本年利潤是跟據(jù)利潤表里的本年利潤呢,還是科目余額表里本年利潤的余額呢?
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2022-03-14
小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅年報(bào)表A類,利潤總額-5萬元,應(yīng)納稅所得額的計(jì)算式和得數(shù)是什么?
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2021-11-19
老師,季度企業(yè)所得稅申報(bào)表上的利潤總額和利潤表中的利潤總額不一致,申報(bào)表上的利潤總額是根據(jù)所計(jì)提的應(yīng)納所得稅倒推出來的??蓪?shí)際賬本上做出來的利潤總額不一樣。這樣有問題嗎?
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2019-04-22
壞賬準(zhǔn)備除了和遞延所得稅資產(chǎn)成所得稅比例,那和所得稅費(fèi)用-遞延所得稅有比例關(guān)系嗎, 如果出現(xiàn)審計(jì)調(diào)整中上期遞延所得說測算調(diào)整:借:上年末未分配利潤 貸:所得稅費(fèi)用-遞延所得稅,需要和壞賬準(zhǔn)備做匹配嗎
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2020-03-05
老師好!請教:我們以前申請免稅,現(xiàn)在不允許免稅補(bǔ)繳了17年增值稅及附加稅,免稅是全部收入入主營,補(bǔ)稅就拆分成收入及稅金、以及17未計(jì)提所得稅,所得稅在18年補(bǔ)提及交稅(未入以前年度損益),請教分錄怎么寫, ̄收入少了,補(bǔ)了稅,感謝!??!
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2018-12-28
律師事務(wù)所繳納的個(gè)人所得稅經(jīng)營所得屬于事務(wù)所的費(fèi)用嗎還是個(gè)人的?利潤是不是可以直接轉(zhuǎn)給個(gè)人?
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2022-03-23
利潤表利潤總額本期數(shù)是正的,本年累計(jì)數(shù)是負(fù)的,不用交企業(yè)所得稅吧?那利潤表中的所得稅費(fèi)用的本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù)分別該怎么填寫?
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2019-01-12
老師,您好!我想咨詢下,我們是小企業(yè),利潤表上今年利潤總額是2萬,減所得稅費(fèi)用300元(這筆是匯算清繳的時(shí)候,補(bǔ)繳的20年的所得稅),計(jì)入了當(dāng)年的利潤了,所以報(bào)表上顯示凈利潤是19700元,那我現(xiàn)在要計(jì)提21年企業(yè)所得稅,是按2萬提,還是按19700元提呢?
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2022-01-06
如果今年所得稅匯算清繳支付的企業(yè)所得稅直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 上年已經(jīng)把未分配利潤轉(zhuǎn)到本年利潤,未分配利潤沒有余額,如果直接沖未分配利潤影響了當(dāng)年的利潤怎么辦?
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2021-08-26
老師,利潤表第一季度本年利潤是正的25000.元,那所得稅得交多少錢?我們是小微企業(yè)
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2019-05-26
老師:直接計(jì)入當(dāng)期損益的利得 與直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得這兩個(gè)怎么區(qū)分呢?
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2022-01-17
老師您好!我公司為小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度利潤總額是5683.77,要交的所得稅是5683.77*10%=568.38(這是利潤表里填的),所得稅申報(bào)表填的是:第10行實(shí)際利潤額是5683.77,第12行應(yīng)納所得稅額是5683.77*25%=1420.94,第13行減免所得稅額是5683.77*15%=852.57,第19行本季實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅額是1420.94-852.57=568.37,兩個(gè)數(shù)相差0.01,老師這個(gè)情況怎么辦?
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2016-10-20
2015年第二季度所得稅267.06沒做借:所得稅費(fèi)用267.06,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅207.06 請問2016年可以這樣更正嗎? 借;以前年度損益調(diào)整267.06 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅267.06 借;以前年度損益調(diào)整26.8貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅26.8 將以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤 借;利潤分配-未分配利潤240.4 貸;以前年度損益調(diào)整240.4
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2016-07-07