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對方個人委托地稅代開租賃費增值稅專用發(fā)票,按5%征收率減按1.5%增收的增值稅,我方為一般納稅人,請問這個1.5%的增值稅進項我們可以抵扣嗎
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2018-05-09
某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進行改建,該生產(chǎn)線原價為100萬元,已提折舊為40萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出27萬元(符合固定資產(chǎn)確認條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.51萬元,發(fā)生安裝費3萬元,增值稅稅額為0.39萬元;被替換部分的賬面原值為25萬元,計提折舊比例與總體相同。寫出各項分錄,并寫出生產(chǎn)線改建后的成本為多少萬元?
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2020-05-17
某公司為增值稅一般納稅人,2018年對一條生產(chǎn)線進行改建,原價為100萬元,已提折舊為40萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出27萬元(符合固定資產(chǎn)確認條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.32萬元,發(fā)生安裝費3萬元,增值稅稅額為0.48萬元;被替換部分的賬面原值為25萬元,計提折舊比例與總體相同。不考慮其他因素,該生產(chǎn)線改建后的成本為( ?。┤f元
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2020-03-09
選題21/61 21、2018年9月某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進行改建,原價為100萬元,已提折舊為40萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出27萬元(符合固定資產(chǎn)確認條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.32萬元,發(fā)生安裝費3萬元,增值稅稅額為0.48萬元;被替換部分的賬面原值為25萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為(?。┤f元。
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2019-02-17
老師,我們公司小規(guī)模,今天修改了2季度的增值稅申報,2季度有稅款的,因為有開3%普通發(fā)票,現(xiàn)在要求按1%享受優(yōu)惠來申報,修改后,我增值稅就出現(xiàn)了預交狀態(tài)了,我要調(diào)整賬務吧?
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2020-08-14
增值稅進項稅借方:20000,貸方:銷項稅10000,貸方:進項稅加計抵減額2000,借方:減免稅280, 12月年底如何結轉增值稅 分錄 ?因為進項大于銷項
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2020-05-14
以上是月末結轉增值稅,答案看不懂,月初的進項在分錄中也沒體現(xiàn)出來。請老師幫我看看,答案的分錄為什么這樣寫呀
1/469
2020-11-18
第四季度的利潤報表更改了,申報的時候需要修改系統(tǒng)的累計金額,需要填寫這個備案表,會有影響嗎
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2025-01-11
老師,勞務派遣營改增的練習是更新好的嗎?勞務派遣公司可以給客戶開增值稅專用發(fā)票吧,為什么開出去的增值稅普通發(fā)票還確認稅款?沒有應交稅費-應交增值稅這個科目,都是應交稅費-未交增值稅
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2016-07-21
公允價值變動在貸方 為什么到最后一步在借方了,不懂最后一步
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2019-07-19
老師,請問一下:上個月做賬是忘了做:借應交稅費-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅,這分錄,現(xiàn)在改怎么處理呢?
1/818
2016-07-12
老師你好,國企房地產(chǎn)公司收到政府給的專門用于棚戶區(qū)改造的專項債券如何做賬?涉及預交增值稅和土地增值稅嗎
4/2994
2020-05-27
結轉時:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額就這一步是必須要做的嗎轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,就不用再做賬了,就這樣等在掛在“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”的借方。如果其余額在貸方時,還應再將其余額轉到“應交稅費-未交增值稅”科目
1/660
2018-04-28
建筑業(yè)營改增之前開始施工,營改增之后還沒竣工,這種項目營改增之后是怎么計稅的,老師這種題目怎么核算
1/571
2019-06-03
解題密碼財務管理中級第六章計算題,第4題第二問B方案計算凈現(xiàn)值答案中為什么不扣原始投資額的墊支的營運資金?
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2024-08-03
老師,存貨計價方法和折舊殘值率用不用去稅務局備案呢?,有沒有范本呢,就是給稅務局備案提供資料的表格,長什么樣子
1/997
2019-12-18
2、某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進行改建,原價為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產(chǎn)確認條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.8萬元,發(fā)生安裝費10萬元,增值稅稅額為1.6萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為(?。┤f元。 A. 160 B. 166 C. 140 D. 180為啥不是160
1/1929
2019-10-09
接受境外企業(yè)提供的應稅服務,在對外付匯時按規(guī)定代扣代繳的增值稅營業(yè)稅改征增值稅后是否可以抵扣進項稅額?
1/1955
2017-06-14
你好,咨詢一下,我這邊要將已抵扣入賬的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額轉出,改成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除。。怎么操作?
1/138
2022-10-24
老師,我把增值稅一般納稅人錯將增值稅放在營業(yè)稅金及附加里核算怎么辦 現(xiàn)在要改一月份和二月份的賬,怎么調(diào)呢
9/609
2021-03-07