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增值稅發(fā)票抵扣 我在未完成全部勾選的時候點(diǎn)了確認(rèn)申報 還能改嗎
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2019-04-30
前期進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了一部分,怎么下期修改,在增值稅表里哪里體現(xiàn)
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2019-10-19
上個月把小規(guī)模改為一般納稅人,這個月申報增值稅要去大廳申報嗎
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2018-06-06
老師,我報增值稅之前,是不是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的金額和張數(shù)可以多次修改
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2022-01-11
增值稅小規(guī)模,納稅申報手誤,顯示已申報,但是申報錯誤了可以修改嗎?
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2019-01-13
開具增值稅專用發(fā)票 紅字發(fā)票,發(fā)票的收款人可以修改成另一個人嗎?
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2019-05-10
那個填制采購入庫單生成的憑證不對需要改嗎?缺少增值稅要添加嗎
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2023-06-09
接受捐助太陽傘一把,價值200元 借方是什么?貸方是什么?為什么它屬于借方?為什么屬于貸方?
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2023-11-23
您好 老師6月開的票7月認(rèn)證了 系統(tǒng)顯示所屬期是7月怎么辦? 那6月沒法抵扣且不是要交很多錢 個人承擔(dān)6月稅怎么收的回來。請老師?點(diǎn)怎么操作 感謝
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2020-07-15
我方給對方開了增值稅發(fā)票,對方已納稅,怎么查詢對方已納稅?
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2019-07-16
以上是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,答案看不懂,月初的進(jìn)項(xiàng)在分錄中也沒體現(xiàn)出來。請老師幫我看看,答案的分錄為什么這樣寫呀
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2020-11-18
2、某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建,原價為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.8萬元,發(fā)生安裝費(fèi)10萬元,增值稅稅額為1.6萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為(?。┤f元。 A. 160 B. 166 C. 140 D. 180為啥不是160
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2019-10-09
2019年哪些地方改了
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2018-11-02
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅銷項(xiàng)稅額,增值稅可以抵扣,都是什么意思啊?賬務(wù)處理時做貸方還是借方???麻煩老師能生動的舉例說明嗎?
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2016-09-15
第四季度的利潤報表更改了,申報的時候需要修改系統(tǒng)的累計金額,需要填寫這個備案表,會有影響嗎
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2025-01-11
老師,我們公司小規(guī)模,今天修改了2季度的增值稅申報,2季度有稅款的,因?yàn)橛虚_3%普通發(fā)票,現(xiàn)在要求按1%享受優(yōu)惠來申報,修改后,我增值稅就出現(xiàn)了預(yù)交狀態(tài)了,我要調(diào)整賬務(wù)吧?
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2020-08-14
應(yīng)付職工薪酬不是增加了嗎?為什么不選c答案解析雖然最后轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,但也是貸方啊表增加啊?
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2019-03-26
結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額就這一步是必須要做的嗎轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,就不用再做賬了,就這樣等在掛在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的借方。如果其余額在貸方時,還應(yīng)再將其余額轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目
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2018-04-28
含稅增值稅154000,稅率17%,幫算下不含稅的數(shù),
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2017-09-01
根據(jù)達(dá)明公司損益類賬戶本期發(fā)生額如下表:以萬元為單位主營業(yè)務(wù)收入400000主營業(yè)務(wù)成本220000其他業(yè)務(wù)收入6000其他業(yè)務(wù)成本16000營業(yè)外收入7000營業(yè)稅金及附加750管理費(fèi)用13300銷售費(fèi)用8000財務(wù)費(fèi)用11100(1)求收入類貨方合計額;(2)求成本、費(fèi)用類借方合計額;(3)求本公司今年的利潤總額;(4)求本公司的所得稅費(fèi)用;(5)求本公司的凈利潤。
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2023-03-03