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2.2019年9月5日,甲公司購入原材料2000千克,取得增值稅專用發(fā)票,單價150元(即價款300000元),增值稅稅額39000元;對方代熱運輸費20000 計劃單位成本165元驗收入庫,入庫共計950千克(50千克為合理攝組)元,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅額800元。上述貨款尚未支付,材議答案 甲公司相關賬務處理
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2022-04-12
賬上有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方發(fā)生額的,本月應交增值稅怎么算呢?
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2018-04-26
老師,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方一直有余額嗎
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2020-03-14
應交增值稅本年累計貸方數(shù)據(jù)是不是本年應交增值稅的合計數(shù)?
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2019-01-03
請問應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅借方有余額說明什么?
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2020-05-07
老師筒易征收應交增值稅賬戶是不是借方都是核算 己交增值稅
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2020-06-29
應交稅費_未交增值稅科目借方是多交納的增值稅,分錄是借應交稅費_未交增值稅貸應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出多交增值稅,那多交增值稅稅是怎么產(chǎn)生的?
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2019-10-14
老師,勞務派遣營改增的練習是更新好的嗎?勞務派遣公司可以給客戶開增值稅專用發(fā)票吧,為什么開出去的增值稅普通發(fā)票還確認稅款?沒有應交稅費-應交增值稅這個科目,都是應交稅費-未交增值稅
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2016-07-21
你好老師,我們公司是做軟件的,在電子稅務局網(wǎng)廳上怎么做增值稅即征即退備案?
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2021-06-29
單選題56/79 56、某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進行改建,原價為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產(chǎn)確認條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬元,發(fā)生安裝費10萬元,增值稅稅額為1.3萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為(?。┤f元。 A 160 B 166 C 140 D 180
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2019-12-26
以上是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,答案看不懂,月初的進項在分錄中也沒體現(xiàn)出來。請老師幫我看看,答案的分錄為什么這樣寫呀
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2020-11-18
1.某公司欲購置一臺大型機器設備,銷售方提出四種付款方案,如下: *方案1:第四年年初付款15萬元,然后第七年年末付款25萬元。 必方案2:第一年初付款10萬元, 從第四年開始,每年初付款5萬元,連續(xù)支付6 .方案3;第一年初付款5萬元,以后每間隔一個季度付款一次,每次支付2.5萬元,連續(xù)支付4年。心方案4:前三年不付款,后六年每年末付款7萬元。 十假設該公司的年資本成本率為12%,分別計算四個方案的付款現(xiàn)值,最終確定應該選擇哪個方案? [計算 結(jié)果保留兩位小數(shù)] 學堂用戶2b684d 于 2021-06-16 10:50 發(fā)布
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2021-12-13
營改增收入多少要強制改為一般納稅人
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2017-06-08
2、某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進行改建,原價為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產(chǎn)確認條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.8萬元,發(fā)生安裝費10萬元,增值稅稅額為1.6萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為(?。┤f元。 A. 160 B. 166 C. 140 D. 180為啥不是160
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2019-10-09
老師,請問我做的會計學堂的2017年的真題,他左上角標的該知識點2019已修改,那答案是19年修改過的嗎
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2019-05-15
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅這種處理的話,應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目借方一直增加,是對的么?
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2017-06-21
為什么我的 應交稅費-應交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方會有余額? 我沒有待抵扣的增值稅了,我的增值稅也都繳納完了
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2019-10-15
公司收到對方公司開具的3%的增值增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
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2017-06-15
老師請問房開的增值稅稅率是多少?還有土地增值稅的計算方式。
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2020-12-28
甲方 發(fā)包給建筑方乙方,乙方再轉(zhuǎn)發(fā)包給甲方,甲方是否需要預繳增值稅
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2024-09-22