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某公司(增值稅一般納稅人)對(duì)一條生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行改建,該生產(chǎn)線(xiàn)原價(jià)為100萬(wàn)元,已提折舊為40萬(wàn)元。改建過(guò)程中購(gòu)買(mǎi)新部件發(fā)生支出27萬(wàn)元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.51萬(wàn)元,發(fā)生安裝費(fèi)3萬(wàn)元,增值稅稅額為0.39萬(wàn)元;被替換部分的賬面原值為25萬(wàn)元,計(jì)提折舊比例與總體相同。寫(xiě)出各項(xiàng)分錄,并寫(xiě)出生產(chǎn)線(xiàn)改建后的成本為多少萬(wàn)元?
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2020-05-17
應(yīng)付職工薪酬不是增加了嗎?為什么不選c答案解析雖然最后轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,但也是貸方啊表增加???
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2019-03-26
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅借方:20000,貸方:銷(xiāo)項(xiàng)稅10000,貸方:進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減額2000,借方:減免稅280, 12月年底如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄 ?因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)
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2020-05-14
2019年哪些地方改了
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2018-11-02
某糧油加工廠系増值稅一殼納稅人,該廠9月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)從糧油供應(yīng)公司購(gòu)進(jìn)小麥20萬(wàn)公斤,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款為140O00元,增值稅稅款為12600元;該批小麥已驗(yàn)收入庫(kù)2)從農(nóng)民手中收購(gòu)小麥10萬(wàn)公斤用于加工面粉,填具的經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購(gòu)憑上注明買(mǎi)價(jià)為7000o元。該批小麥已運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù)(3)銷(xiāo)售自制的面粉18萬(wàn)公斤,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票中注明的銷(xiāo)告額為180000元;銷(xiāo)告掛面5萬(wàn)公斤專(zhuān)用發(fā)票中注明的銷(xiāo)售額為60000元;銷(xiāo)售食用植物油2萬(wàn)公斤,專(zhuān)用發(fā)票中注明的銷(xiāo)售額為100000元。請(qǐng)根據(jù)稅法去規(guī)定,計(jì)算該廠本期應(yīng)納的增值稅稅額。
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2022-04-01
老師,勞務(wù)派遣營(yíng)改增的練習(xí)是更新好的嗎?勞務(wù)派遣公司可以給客戶(hù)開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票吧,為什么開(kāi)出去的增值稅普通發(fā)票還確認(rèn)稅款?沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目,都是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2016-07-21
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出多交增值稅是 借:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出多交增值稅,那最后這個(gè)應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出多交增值稅的貸方余額要怎么結(jié)平?
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2020-02-16
老師,我們公司小規(guī)模,今天修改了2季度的增值稅申報(bào),2季度有稅款的,因?yàn)橛虚_(kāi)3%普通發(fā)票,現(xiàn)在要求按1%享受優(yōu)惠來(lái)申報(bào),修改后,我增值稅就出現(xiàn)了預(yù)交狀態(tài)了,我要調(diào)整賬務(wù)吧?
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2020-08-14
我方給對(duì)方開(kāi)了增值稅發(fā)票,對(duì)方已納稅,怎么查詢(xún)對(duì)方已納稅?
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2019-07-16
老師你好,國(guó)企房地產(chǎn)公司收到政府給的專(zhuān)門(mén)用于棚戶(hù)區(qū)改造的專(zhuān)項(xiàng)債券如何做賬?涉及預(yù)交增值稅和土地增值稅嗎
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2020-05-27
老師,請(qǐng)問(wèn)一下:上個(gè)月做賬是忘了做:借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這分錄,現(xiàn)在改怎么處理呢?
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2016-07-12
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,增值稅可以抵扣,都是什么意思???賬務(wù)處理時(shí)做貸方還是借方啊?麻煩老師能生動(dòng)的舉例說(shuō)明嗎?
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2016-09-15
根據(jù)達(dá)明公司損益類(lèi)賬戶(hù)本期發(fā)生額如下表:以萬(wàn)元為單位主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000主營(yíng)業(yè)務(wù)成本220000其他業(yè)務(wù)收入6000其他業(yè)務(wù)成本16000營(yíng)業(yè)外收入7000營(yíng)業(yè)稅金及附加750管理費(fèi)用13300銷(xiāo)售費(fèi)用8000財(cái)務(wù)費(fèi)用11100(1)求收入類(lèi)貨方合計(jì)額;(2)求成本、費(fèi)用類(lèi)借方合計(jì)額;(3)求本公司今年的利潤(rùn)總額;(4)求本公司的所得稅費(fèi)用;(5)求本公司的凈利潤(rùn)。
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2023-03-03
第四季度的利潤(rùn)報(bào)表更改了,申報(bào)的時(shí)候需要修改系統(tǒng)的累計(jì)金額,需要填寫(xiě)這個(gè)備案表,會(huì)有影響嗎
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2025-01-11
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額就這一步是必須要做的嗎轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,就不用再做賬了,就這樣等在掛在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的借方。如果其余額在貸方時(shí),還應(yīng)再將其余額轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目
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2018-04-28
2、某公司(增值稅一般納稅人)對(duì)一條生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行改建,原價(jià)為200萬(wàn)元,已提折舊為60萬(wàn)元。改建過(guò)程中購(gòu)買(mǎi)新部件發(fā)生支出30萬(wàn)元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.8萬(wàn)元,發(fā)生安裝費(fèi)10萬(wàn)元,增值稅稅額為1.6萬(wàn)元;被替換部分的賬面原值為20萬(wàn)元,計(jì)提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線(xiàn)改建后的成本為(?。┤f(wàn)元。 A. 160 B. 166 C. 140 D. 180為啥不是160
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2019-10-09
小規(guī)模銷(xiāo)售額改為月10萬(wàn)免增值稅了。那個(gè)體呢。個(gè)體享受這個(gè)政策嗎?
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2019-02-12
3老師,修改的4月份增值稅報(bào)表,本月補(bǔ)交了20.88的稅。應(yīng)該怎么做分錄?
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2021-08-23
增值稅發(fā)票抵扣 我在未完成全部勾選的時(shí)候點(diǎn)了確認(rèn)申報(bào) 還能改嗎
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2019-04-30
前期進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了一部分,怎么下期修改,在增值稅表里哪里體現(xiàn)
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2019-10-19