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銷項記入應交增值稅銷項稅額,進項記入應交增值稅進項稅額,繳納下月增值稅用未交增值稅,那么增值稅銷項稅額的貸方跟那個科目消平?
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2019-03-31
1銀行存款繳納增值稅,為什么不是從應交稅費增值稅里,而是講借方寫入未交增值稅中。 2在結(jié)算增值稅時應該如何將其轉(zhuǎn)入未交增值稅中
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2016-06-01
老師,勞務派遣營改增的練習是更新好的嗎?勞務派遣公司可以給客戶開增值稅專用發(fā)票吧,為什么開出去的增值稅普通發(fā)票還確認稅款?沒有應交稅費-應交增值稅這個科目,都是應交稅費-未交增值稅
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2016-07-21
應付職工薪酬不是增加了嗎?為什么不選c答案解析雖然最后轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,但也是貸方啊表增加?。?/span>
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2019-03-26
結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額就這一步是必須要做的嗎轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,就不用再做賬了,就這樣等在掛在“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的借方。如果其余額在貸方時,還應再將其余額轉(zhuǎn)到“應交稅費-未交增值稅”科目
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2018-04-28
某糧油加工廠系増值稅一殼納稅人,該廠9月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下:(1)從糧油供應公司購進小麥20萬公斤,取得增值稅專用發(fā)票,價款為140O00元,增值稅稅款為12600元;該批小麥已驗收入庫2)從農(nóng)民手中收購小麥10萬公斤用于加工面粉,填具的經(jīng)稅務機關批準使用的收購憑上注明買價為7000o元。該批小麥已運抵企業(yè)并驗收入庫(3)銷售自制的面粉18萬公斤,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票中注明的銷告額為180000元;銷告掛面5萬公斤專用發(fā)票中注明的銷售額為60000元;銷售食用植物油2萬公斤,專用發(fā)票中注明的銷售額為100000元。請根據(jù)稅法去規(guī)定,計算該廠本期應納的增值稅稅額。
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2022-04-01
第四季度的利潤報表更改了,申報的時候需要修改系統(tǒng)的累計金額,需要填寫這個備案表,會有影響嗎
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2025-01-11
含稅增值稅154000,稅率17%,幫算下不含稅的數(shù),
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2017-09-01
用友u8軟件里 想修改折舊方法是在哪里修改
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2017-02-13
我方給對方開了增值稅發(fā)票,對方已納稅,怎么查詢對方已納稅?
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2019-07-16
老師,你好,請問轉(zhuǎn)出多交增值稅是 借:應交稅費――未交增值稅 貸:應交增值稅――轉(zhuǎn)出多交增值稅,那最后這個應交增值稅――轉(zhuǎn)出多交增值稅的貸方余額要怎么結(jié)平?
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2020-02-16
老師,請問一下:上個月做賬是忘了做:借應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅,這分錄,現(xiàn)在改怎么處理呢?
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2016-07-12
老師你好,國企房地產(chǎn)公司收到政府給的專門用于棚戶區(qū)改造的專項債券如何做賬?涉及預交增值稅和土地增值稅嗎
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2020-05-27
應交稅費_未交增值稅科目借方是多交納的增值稅,分錄是借應交稅費_未交增值稅貸應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出多交增值稅,那多交增值稅稅是怎么產(chǎn)生的?
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2019-10-14
應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-01-04
轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅 都是余額在借方不用交稅的是么
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2018-02-08
應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方有余額,需要結(jié)平的嗎?
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2018-09-27
農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額扣除標準備案的期初、購進和本期購進分別是什么會計期間的數(shù)值?。?/span>
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2021-12-20
2、某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進行改建,原價為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產(chǎn)確認條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.8萬元,發(fā)生安裝費10萬元,增值稅稅額為1.6萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為(?。┤f元。 A. 160 B. 166 C. 140 D. 180為啥不是160
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2019-10-09
公允價值變動在貸方 為什么到最后一步在借方了,不懂最后一步
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2019-07-19