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S甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托乙企業(yè)將A材料 應(yīng)稅消費(fèi)品,加工收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。該企業(yè)材料采用計(jì)劃成本計(jì)價(jià)核 算。有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)發(fā)出A材料計(jì)劃成本120000元,當(dāng)月材料成本差異率 為-1%。(2)用銀行存款支付加工費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、稅金等共32210元,其中增值稅額 210元,消費(fèi)稅額13000元。(3)B材料加工完畢驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本136200元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2021-06-22
某建筑企業(yè)發(fā)生的下列管理費(fèi)用中,無法取得增值稅專用發(fā)票的是( )。 A. 訴訟費(fèi) B. 綠化費(fèi) C. 召開會(huì)議時(shí)發(fā)生的場地租賃費(fèi) D. 消防費(fèi)
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2017-05-17
對外提供消防器材安裝及編程服務(wù),已開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,但是沒取得提供服務(wù)的費(fèi)用成本發(fā)票,怎樣確認(rèn)服務(wù)的成本?
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2019-04-16
企業(yè)(一般納稅人)從事研發(fā)活動(dòng)是否屬于用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目?研發(fā)活動(dòng)直接消耗的材料、燃料和動(dòng)力費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額是否轉(zhuǎn)出?
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2021-12-15
老師,設(shè)了兩個(gè)未交增值稅科目,然后有一個(gè)的數(shù)據(jù)對不上賬,因?yàn)樽隽艘恢本蜎]有消,這種怎么處理呢?在另外一個(gè)上面是可以對齊的。
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2020-04-28
老師,生活服務(wù)業(yè)免增值稅優(yōu)惠從下個(gè)月就取消了,想問下我們在網(wǎng)絡(luò)平臺上賣門票是6個(gè)點(diǎn)征稅嗎?大米之類的產(chǎn)品是13個(gè)點(diǎn)嗎?
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2021-03-28
老師,我們是小規(guī)模,在稅務(wù)局進(jìn)行了票種核定,領(lǐng)取了增值稅普票,現(xiàn)在想申請電子發(fā)票,是不必須早去稅務(wù)局取消票種核定才可以
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2019-07-23
老師:我公司是消防檢測評估有限公司,發(fā)票名稱是維保費(fèi)。在增值稅報(bào)表中我的數(shù)據(jù)是填在貨物及勞務(wù) 還是服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無形資產(chǎn)
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2020-07-09
老師,電商指定積分消費(fèi)用到遞延收益科目,課堂中老師講的如圖,這樣增值稅開票申報(bào)與所得稅收入申報(bào)時(shí)不一致,是不是,如何處理?
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2022-04-08
消費(fèi)稅中,國外進(jìn)口的消費(fèi)品交了消費(fèi)稅后直接在國內(nèi)銷售,銷售的價(jià)格核算的消費(fèi)稅高于進(jìn)口的消費(fèi)稅,還需要補(bǔ)繳消費(fèi)稅嗎?
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2021-10-22
ETC充值一次性充5000元,記入哪個(gè)科目充通行費(fèi)發(fā)票品名關(guān)鍵是不知道什么時(shí)候消費(fèi)的像這種消費(fèi)時(shí)是沒有憑證的
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2017-02-27
2、甲酒廠為增值稅一般納稅人,2020年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食30噸,每噸收購價(jià)2000元,共計(jì)支付收購價(jià)款60000元。 (2)甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運(yùn)往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒,白酒加工完畢,企業(yè)收回白酒8噸,取得 乙酒廠開具防偽稅控的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,代墊輔料價(jià)值15000元,加工的白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品 市場價(jià)格。 (3)本月內(nèi)甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸,每噸不含稅銷售額16000元。 (4)另外支付給運(yùn)輸單位的銷貨運(yùn)輸費(fèi)并取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)14666元,稅款1320元。 (白酒的消費(fèi)稅固定稅額為每斤0.5元,比例稅率為20%). 要求: (1)計(jì)算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅和應(yīng)納增值稅: (2)計(jì)算甲酒廠應(yīng)納消費(fèi)稅和增值稅。
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2021-12-26
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅。繳納后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅,貸記現(xiàn)金。那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅月末有余額嗎?
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2020-05-11
會(huì)員卡充值一千,送一條魚券,魚成本價(jià)40,賣價(jià)是138,會(huì)員消費(fèi)的時(shí)候直接拿券就可以免費(fèi)贈(zèng)一條魚,該怎么做賬,充值的時(shí)候怎么做?消費(fèi)的時(shí)候怎么做分錄?
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2017-09-15
老師,請問一下我這邊老板要求我轉(zhuǎn)幾十萬到他的賬戶上,有沒有什么比較節(jié)稅的辦法
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2021-03-11
私立醫(yī)院每月如何申報(bào)國稅。我醫(yī)院每月要申報(bào)報(bào)國稅,你不知如何申報(bào),我們是零申報(bào)
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2016-09-09
3/38 3、甲啤酒廠銷售A型啤酒23噸給乙食品公司,開具稅控專用發(fā)票收取價(jià)款70800元,收取包裝物押金4500元;銷售B型啤酒15噸給賓館,開具普通發(fā)票收取價(jià)款41000元,收取包裝物押金2000元。甲啤酒廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅是( )元。 41000是含稅價(jià)嗎
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2019-10-25
甲公司(增值稅一般納稅人)2019年1月23日發(fā)出一批原材料委托乙公司(增值稅一般納稅人)進(jìn)行加工,原材料計(jì)劃成本為2250萬元,材料成本差異率為5%,支付乙公司加工費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為120萬元,增值稅稅額為19.2萬元,乙公司代收代繳消費(fèi)稅1020萬元,甲公司支付往返運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)10萬元,增值稅稅額1萬元,甲公司收回該批產(chǎn)品用于直接出售。要求:寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-11
小規(guī)模納稅人,生產(chǎn)型不超過50萬,商貿(mào)型不超過80萬,現(xiàn)在又說年銷售額不超過500萬為一般納稅人,現(xiàn)在是我分公司為小規(guī)模納稅人,年銷額為80萬以上會(huì)變成一般納稅人?年銷售額500萬以下還是按3%的增值稅率計(jì)算?
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2018-08-22
老師,我們是旅游公司,開票類型有差額征收-全額開票、差額征收-差額開票,一般差額征收-差額開票是不可以再抵扣進(jìn)項(xiàng),那如果我們開的發(fā)票類型是,差額征收-全額開票,那申報(bào)增值稅的時(shí)候可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的嗎?
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2025-08-15