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小規(guī)模納稅人?個(gè)體工商戶(hù),一個(gè)季度開(kāi)票超過(guò)了30萬(wàn)。開(kāi)了55萬(wàn),增值稅就是需要繳納16500,那城建和教育附加,怎么計(jì)算呢,一個(gè)是百分之三,一個(gè)是百分之七,是55萬(wàn)減去30萬(wàn),超過(guò)的那些,乘以百分之三,百分之七嗎,最后就是需要繳納的城建和教育附加啊
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2019-04-06
老師,您好!我戶(hù)籍地在廣西,之前一直在廣西參加繼續(xù)教育,今年在廣東參加了初級(jí)職稱(chēng)的考試并通過(guò)了,目前我是在廣東上班。請(qǐng)問(wèn)老師我今年需要參加繼續(xù)教育嗎?要參加的話(huà)我是在廣西參加繼續(xù)教育還是在廣東?
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2019-11-29
之前也年年參加會(huì)計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn),現(xiàn)在在三亞工作,退休返聘的到哪里學(xué)習(xí)繼續(xù)教育?
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2018-06-02
11:56l < 分組任務(wù) 哪種方案合適 截止時(shí)間:03-2611:47 玉蘭卷煙廠是增值稅一般納稅人,2022年準(zhǔn)備 生產(chǎn)銷(xiāo)售玉蘭牌乙類(lèi)卷煙500萬(wàn)元,出售數(shù)量為 2000箱。煙絲的消費(fèi)稅率為30%,乙類(lèi)卷煙的 消費(fèi)稅率為36%,每標(biāo)準(zhǔn)箱定額稅率150元(每 標(biāo)準(zhǔn)箱250條,每標(biāo)準(zhǔn)條200支,0.003元/ 支)。假定城建稅率7%,教育費(fèi)附加3%,企業(yè) 所得稅率25%。對(duì)于如何生產(chǎn)這批卷煙,該廠有 三種方案可供選擇: 方案一玉蘭卷煙廠自購(gòu)煙葉80萬(wàn)元,由煙葉加 工成煙絲,再由煙絲加工成卷煙、總加工費(fèi)用 120萬(wàn)元,自行加工完畢后銷(xiāo)售。
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2022-03-23
小規(guī)模增值稅季報(bào),那地稅里面的城建教育附加稅在1.2月份是零報(bào),然后季報(bào)的時(shí)候按增值稅交對(duì)不
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2017-03-06
營(yíng)改增之前城建稅和教育稅附加的計(jì)稅基礎(chǔ)是“”三稅“,那營(yíng)改增之后計(jì)稅基數(shù)是增值稅和消費(fèi)稅,對(duì)嗎
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2017-04-05
銷(xiāo)售產(chǎn)品實(shí)際繳納增值稅60萬(wàn)元消費(fèi)稅10萬(wàn)元進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)際繳納增值稅20萬(wàn)元,v計(jì)算教育費(fèi)附加
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2023-03-05
建筑公司小規(guī)模交增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)及附加、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、印花稅,還有別的稅嗎?
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2019-01-03
老師,請(qǐng)問(wèn),工商年檢申報(bào)表里面填寫(xiě)納稅總額,包不包含匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳納的所得稅?含不含教育費(fèi)附加?
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2017-05-31
老師年底應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里嗎?
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2018-12-19
原外帳公司的帳城建稅/教育稅附加在其他應(yīng)付款科目下,我要怎么做帳把這個(gè)調(diào)到應(yīng)交稅費(fèi)里面來(lái)?
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2018-10-29
(2)本月應(yīng)交增值稅50000元,分別按7%、3%計(jì)算本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2023-05-18
公司是一般納稅人,18年沒(méi)有賬,19年開(kāi)始做賬的話(huà),19年1月份交的城建稅及教育費(fèi)附加需要補(bǔ)提嗎?
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2019-04-03
城建稅跟教育費(fèi)附加的計(jì)稅依據(jù)是增值稅跟消費(fèi)稅,個(gè)人出租住房為什么要交呢,麻煩老師看一下對(duì)嗎
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2019-05-15
老師 這個(gè)是什么意思, 2和3是什么意思, 教育經(jīng)費(fèi)我就714, 為什么報(bào)不了
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2019-05-09
乙公司2017年度實(shí)際應(yīng)交增值稅300萬(wàn)元,消費(fèi)稅150萬(wàn)元,企業(yè)所得稅120萬(wàn)元,房產(chǎn)稅10萬(wàn)元,車(chē)船稅8萬(wàn)元,該公司所在地區(qū)適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加為3%,則乙公司2017年度應(yīng)該計(jì)入\"稅金及附加\"科目的金額為( )萬(wàn)元。
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2018-02-28
公司是一般計(jì)稅方法的建筑公司,我們總承包收取分包方5%的管理費(fèi)用,不含稅金及附加?,F(xiàn)在分包單位的工程是新項(xiàng)目,我們收取的管理費(fèi)與分包單位結(jié)算時(shí)扣除,不在賬務(wù)上反映,分包單位的稅在與分包單位結(jié)算時(shí)扣除?,F(xiàn)在請(qǐng)問(wèn)我們?cè)撛鯓佑?jì)算扣除分包單位涉及的哪些稅種?而我知道的有增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、印花稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、分別按多少百分比例收取稅種?
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2017-01-11
一,小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票也是百分三嗎?月不過(guò)10或者季不過(guò)30萬(wàn),免教育附加和地方教育,免不免增值稅與企業(yè)所得稅呢?三,一般納稅人開(kāi)個(gè)小規(guī)模的普票也是百分十六嗎?
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2019-02-24
老師你好!小規(guī)模企業(yè)季度未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入及當(dāng)月收入為達(dá)10萬(wàn)免的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入用交企業(yè)所得稅,有相關(guān)文件嗎?
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2018-12-26
你好: 1在月度申報(bào)的情況下,是先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?還是納稅申報(bào)表(比如增值稅申報(bào)表還是企業(yè)所得稅表)如果先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,是先報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤(rùn)表? 2 在月度申報(bào)的情況下,如果是先報(bào)增值稅申報(bào)表或者是企業(yè)所得稅申報(bào)表,再報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的話(huà),是先報(bào)增值稅申報(bào)表嗎?因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)表的數(shù)字,會(huì)影響教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)用附加,而教育費(fèi)附加會(huì)影響企業(yè)所得稅和利潤(rùn)表
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2019-12-16