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稅務(wù)局給核定 定期定額6萬元 和現(xiàn)在的政策月銷售額不超15萬免稅 是怎么理解呢 核定的是所得稅 免征的是增值稅是嗎?
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2021-04-02
老師,我們是中型企業(yè),但是享受了小型企業(yè)的附加稅減半增收的政策,現(xiàn)在稅局讓寫說明,補(bǔ)交稅款,我怎么寫呢,有模板嗎
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2022-06-21
老師,我們是中型企業(yè),但是享受了小型企業(yè)的附加稅減半增收的政策,現(xiàn)在稅局讓寫說明,補(bǔ)交稅款,我怎么寫呢,有模板嗎
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2022-06-21
在18年計(jì)提稅金及附加,因稅務(wù)局政策未滿收入10萬免除教育附加稅和河道稅,那么我在19年能不能在賬上做跨年沖回?
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2020-01-02
公允價(jià)值變動(dòng)只有120萬,120萬乘以所得稅率影響遞延所得稅負(fù)債入,但賬面價(jià)值與計(jì)稅依據(jù)差額是188萬,那剩下的是怎么影響遞延所得稅負(fù)債的
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2019-12-22
1.第一題為啥遞延期是2,第5年初應(yīng)該是4月末,遞延期我算是是3為啥不對(duì)?2.這道題不知咋解一頭霧水聽不懂也看不懂,能否告知一二,謝謝
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2020-03-19
請(qǐng)問:填報(bào)所得稅申報(bào)表時(shí),技術(shù)成果遞延納稅事項(xiàng)選擇“否”,填表時(shí)怎么還讓填A(yù)203000《技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表》呢?不填就審核不通過?
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2019-07-01
遞延所得稅和應(yīng)那所得稅有什么區(qū)別,在計(jì)算應(yīng)納所得稅時(shí)已經(jīng)在會(huì)計(jì)利潤的基礎(chǔ)上調(diào)增調(diào)減,是稅法口徑,為什么還要計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債
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2018-07-22
收到客戶開的一張延期支票(未到期)用于支付往來貨款的,如何做分錄?同時(shí)收到對(duì)方開的一張延期支票(仍未到期),用于預(yù)付賬款,這種如何做分錄?
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2018-08-03
老師,這次在申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅中,有一項(xiàng)是L15行是否延緩繳納企業(yè)所得稅,我選的是否,但要填寫不延緩征稅說明,您幫我看看圖片,寫的對(duì)不對(duì)?
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2020-07-10
投資性房地產(chǎn)以公允價(jià)值計(jì)量,公允價(jià)值變動(dòng)損益形成的遞延所得稅負(fù)債在投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為自用時(shí),遞延所得稅負(fù)債需要做怎樣的會(huì)計(jì)處理
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2021-08-21
廣告及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),第一年:借:所得稅費(fèi)用25萬遞延所得稅資產(chǎn)137.5萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅162.5萬以后年度攤銷遞延所得稅資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄怎樣做
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2017-07-09
是新成立的小規(guī)模企業(yè),1月份刻章的費(fèi)用票一直沒做賬,做到6月份的賬里可以嗎。一般費(fèi)用票可以延期多久入賬?收入的票據(jù)可以延期多久入賬?
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2017-05-16
個(gè)別員工工資延后發(fā),做發(fā)放工資分錄時(shí),需要把延后發(fā)放的員工的個(gè)人承擔(dān)社保部分在應(yīng)付職工薪酬借方轉(zhuǎn)出嗎?還是后面發(fā)的時(shí)候再做分錄
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2020-11-20
(急,需要專業(yè)回答,不懂別接)請(qǐng)問外貿(mào)公司,從供貨商取得的發(fā)票由于供應(yīng)商自身原因?yàn)楫惓0l(fā)票,之前這筆款已退稅,現(xiàn)在征收稅局和退稅稅局分別需要做什么處理,以及政策依據(jù),謝謝。
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2019-12-24
我公司承包了一個(gè)小工程,干一個(gè)月完工了,收入450000.雇臨時(shí)工400000,這臨時(shí)工的工資400000怎樣入賬合理,是做臨時(shí)工工資表入賬,還是去稅務(wù)局開勞務(wù)發(fā)票入賬?現(xiàn)在新政策稅務(wù)局還給代開勞務(wù)票嗎
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2017-12-12
我提問:老師好,我是新會(huì)計(jì),公司的帳沒有業(yè)務(wù),我只是做了固定資產(chǎn)折舊和攤銷,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益和結(jié)轉(zhuǎn)利潤,再一個(gè)就是我看到每個(gè)月的遞延收益都減去相應(yīng)的數(shù)字,我也在遞延收益的欄內(nèi)減去相應(yīng)的數(shù)字,其他的都沒變,之后,資產(chǎn)負(fù)債表就是因?yàn)樵谶f延收益欄內(nèi)減少的數(shù)字不平,請(qǐng)問,我該如何做?借:遞延收益 20 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -2
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2016-11-02
你好,請(qǐng)問20年運(yùn)輸行業(yè)、餐飲、酒店行業(yè)開增值稅普票免稅政策是否延長到21年1-3月??換句話說,我是做酒店行業(yè)的,21年1-3月有開專票有開普票超三十萬了,是不是只需要交專票這部分的稅額??
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2021-04-09
老師晚上好!我公司是小規(guī)模納稅人,2018年收到政府部門撥付的項(xiàng)目試點(diǎn)專項(xiàng)資金30萬元,記入遞延收益科目,現(xiàn)在通過了結(jié)題驗(yàn)收確認(rèn),可以將這筆資金轉(zhuǎn)為收入了,請(qǐng)問老師我是直接轉(zhuǎn)其他收益嗎?
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2021-01-18
老師,你好!稅務(wù)說我公司符合增值稅加計(jì)抵減政策,讓修改了增值稅報(bào)表,但我公司還有很多留底稅。那加急抵減的增值稅怎么做會(huì)計(jì)處理核實(shí)?可以這樣做嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減 貸:遞延收益
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2021-11-25