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老師麻煩問(wèn)一下 這個(gè)利潤(rùn)的成本應(yīng)該怎么算啊 就是報(bào)10-12月份的企業(yè)所得稅,這個(gè)季度是2494708.75 1-12月合計(jì)是7379031.36本年度已交企業(yè)所得稅19537.3 要是10-12這個(gè)季度交12473.5應(yīng)該是多少利潤(rùn)
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2022-01-10
老師,收到科技專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金20萬(wàn)后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,在申報(bào)季度所得稅的時(shí)候,利潤(rùn)總額要加上這20萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅嗎?這20萬(wàn)要體面在所得稅申報(bào)表上面嗎?
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2019-07-11
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果企業(yè)在第三季度的利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額如果小于以前年度虧損額的話,是不是本季度企業(yè)就不用交所得稅呢?
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2019-10-01
小規(guī)模企業(yè)在21年三季度(7-9月)開(kāi)了54萬(wàn)元的專(zhuān)票(還有收入),一起繳納了增值稅和企業(yè)所得稅。在21年四季度(10-12月)54萬(wàn)元的專(zhuān)票全部沖紅了。在2022年匯算清繳時(shí)可以申請(qǐng)退所得稅么
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2022-03-15
我司第一個(gè)季度的利潤(rùn)為負(fù)數(shù)故沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅,上個(gè)季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算上個(gè)月的企業(yè)所得稅呢?要減掉以前虧損的嗎?如果要的話,那不是直接按利潤(rùn)表上的本年累計(jì)數(shù)就行?
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2018-07-10
老師,你好,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)企業(yè)所得稅,可以彌補(bǔ)以前年度的虧損額嗎
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2023-04-13
老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)部分調(diào)增嗎?還是統(tǒng)一年度時(shí)調(diào)增?
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2016-04-23
第一季度應(yīng)納稅所得額有利潤(rùn)的話可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2022-03-05
老師,請(qǐng)問(wèn)1月繳納2018年第四季度企業(yè)所得稅,分錄要用“以前年度損益調(diào)整”過(guò)度一下嗎?
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2019-02-14
老師好,小微企業(yè)所得稅稅率5%,是季度繳納時(shí)就可以按5%繳納嗎?還是季度繳納按25%,年度匯算清繳的時(shí)候才按5%?
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2020-07-01
填寫(xiě)2季度所得稅季報(bào)的時(shí)候,各項(xiàng)數(shù)據(jù)應(yīng)該按4月-6月的發(fā)生額填寫(xiě),還是按1月-6月的累計(jì)數(shù)填寫(xiě)呢?
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2018-07-05
公司去年虧損了9萬(wàn),今年第一季度和第二季度都是虧損,第三季度盈利了,是按照實(shí)際預(yù)繳第三季度的所得稅,然后在2018年5月前做17年所得稅匯繳清算時(shí)彌補(bǔ)虧損呢還是第三季度時(shí)就可以直接彌補(bǔ)虧損不繳納所得稅了
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2017-07-13
2018年第二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表本年累計(jì)金額怎么填列
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2018-07-13
外銷(xiāo)普票,1月份開(kāi)的為什么企業(yè)所得稅在2季度才確認(rèn)收入
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2019-03-26
第四季度企業(yè)所得稅計(jì)算是不是本年利潤(rùn)乘以百分之二十五?
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2019-01-10
老師,小規(guī)模報(bào)企業(yè)所得稅A類(lèi)報(bào)表,是填本年累計(jì)數(shù)還是季度
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2020-01-15
芬每個(gè)季度在稅網(wǎng)上報(bào)增值稅 企業(yè)所得稅是根據(jù)哪些來(lái)報(bào)呀
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2023-03-23
這個(gè)所得稅季度報(bào)表外國(guó)企業(yè)信息報(bào)告表必須要填 怎么填了
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2018-07-06
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)成本怎么填,包括費(fèi)用嗎?
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2022-04-13
你好小規(guī)模本季度開(kāi)出188萬(wàn)發(fā)票,無(wú)成本,那企業(yè)所得稅怎么算?
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2020-03-30