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老師好!我公司在19年一季度盈利,計(jì)提并上繳了企業(yè)所得稅,四季度盈利,計(jì)提了企業(yè)所得稅,在填報(bào)所得稅申報(bào)表時(shí)19年末的利潤(rùn)彌補(bǔ)了以前年度的虧損,沒有繳稅款,那么我想請(qǐng)教下老師我12月份的的賬務(wù)怎么處理一下
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2020-01-10
所得稅第四季報(bào)表中,減:實(shí)際已預(yù)繳所得稅額那欄,指的是前三季度已經(jīng)繳納的所得稅嗎?
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2019-01-03
季度申報(bào)所得稅的話,計(jì)提1-3月份所得稅在填寫利潤(rùn)表時(shí),在本月所得稅額那快填數(shù)不還是就在本年累計(jì)數(shù)那填寫1-3月份所得額呢
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2017-04-11
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損哪里怎么填,比如我17年虧5萬(wàn),18年第一季度填以前年度虧損那里填5萬(wàn),第二季度也填5萬(wàn)嗎?
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2018-11-06
企業(yè)所得稅季度申報(bào)中“彌補(bǔ)以前年度虧損”,是不是意思是如果以前年度利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),當(dāng)季度利潤(rùn)總額是正數(shù)時(shí)可以填入“**”?
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2017-10-20
老師,您好。我們家是開砂石料的,這個(gè)季度開了120多萬(wàn)的票,需要上個(gè)人所得稅稅嗎?
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2020-06-25
1個(gè)季度開多少錢就不交個(gè)人所得稅了
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2021-01-13
上年度虧損,這個(gè)季度有利潤(rùn),要交所得稅嗎
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2021-04-12
小規(guī)模納稅人填列企業(yè)所得稅時(shí),第一季度開了發(fā)票已上所得稅,第二季度未開票,但填列時(shí)如若按照利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額填列,也會(huì)上所得稅,這是什么意思呢?可不可以不按照本年累計(jì)金額填列,而是按照季度填列?
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2019-07-08
老師我公司是高新企業(yè),以前享受加計(jì)扣除都是匯算清繳時(shí)享受75%的,但上季度是季度享受加計(jì)扣除了,企業(yè)所得稅報(bào)稅為0元了,之前7、8、9月都計(jì)提了所得稅費(fèi)用的,現(xiàn)在所得稅費(fèi)用怎么做賬呢?
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2021-11-17
分公司8月成立還沒有收入3季度有270萬(wàn)虧損,3季度所得稅申報(bào)已經(jīng)反映。4季度報(bào)表盈利200萬(wàn)。全年虧損70萬(wàn)元。本季度填報(bào)所得稅申報(bào)反映盈利200萬(wàn)需要繳納50萬(wàn)所得稅。 如何才能不繳納
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2018-01-10
所得稅季度申報(bào)表里面,發(fā)現(xiàn)第一季度的季初資產(chǎn)總額填錯(cuò)了,有沒有關(guān)
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2020-07-07
個(gè)人獨(dú)自企業(yè)我們這繳納的也是企業(yè)所得稅不是個(gè)人所得稅,那我公賬的錢轉(zhuǎn)到法人名下分配利潤(rùn)還需要交個(gè)稅或其他稅么
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2020-02-14
您好。請(qǐng)問10月份申報(bào)第三季度所得稅季報(bào)B類第一行收入總額的本年累計(jì)數(shù)是填7-9月份的合計(jì)數(shù)還是1-9月份的合計(jì)數(shù)
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2019-10-09
季度所得稅申報(bào)表中,成本一欄,是包括成本、費(fèi)用、各項(xiàng)稅費(fèi)(除可抵扣的增值稅外)等所有支出嗎?即利潤(rùn)有上所有支出項(xiàng)合計(jì)嗎?
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2017-10-18
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳計(jì)算方法是怎樣的?一般企業(yè)所得稅零申報(bào)超過幾個(gè)月就比較有風(fēng)險(xiǎn)呢?
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2021-08-11
老師這個(gè)季度要報(bào)企業(yè)所得稅,我們公司的利潤(rùn)表只有營(yíng)業(yè)收入,支出費(fèi)用還沒有進(jìn)賬,企業(yè)所得稅如何申報(bào)?
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2019-10-29
企業(yè)所得稅是按月計(jì)提還是按季度計(jì)提?如果從1到6月份企業(yè)一直虧損,到7月有盈利,需要計(jì)提所得稅嗎
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2018-08-07
老師好,請(qǐng)問第一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表中,第9行 彌補(bǔ)以前年度虧損 沒有顯示數(shù)字,是因?yàn)檫€沒有申報(bào)上一年度的匯算清繳嗎?
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2022-04-02
填報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)上年度虧損填的是2015年虧損值嗎?是不是沒教過 若本企業(yè)15年虧損1000,一季度平,二季度虧1500,三季度盈利3000,”,第一次繳企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)上年度虧損“填多少? 填正數(shù)顯示“當(dāng)前彌補(bǔ)一年年度金額大于可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額合計(jì)”,不太理解,請(qǐng)教老師,謝謝!
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2016-10-23