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請(qǐng)問一下,算第四季度的所得稅,不是算10-12月的所得稅嗎,為什么課程里的事計(jì)算了1-12月的,
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2016-12-21
若前三季度是繳了所得稅 四季度嚴(yán)重虧損 那么來年會(huì)退稅嗎
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2016-01-06
老師,您好!我公司是2021年1月開始建賬的,去年每個(gè)季度我公司企業(yè)所得稅都沒有,請(qǐng)問我今年在什么時(shí)候申報(bào)企業(yè)年度所得稅呢?
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2023-03-22
老師你好,所得稅季報(bào)的時(shí)候四季度季初從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額是填三季度季末數(shù)據(jù)嘛?
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2023-02-01
上年度虧損,這個(gè)季度有利潤(rùn),要交所得稅嗎
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2021-04-12
個(gè)人獨(dú)自企業(yè)我們這繳納的也是企業(yè)所得稅不是個(gè)人所得稅,那我公賬的錢轉(zhuǎn)到法人名下分配利潤(rùn)還需要交個(gè)稅或其他稅么
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2020-02-14
2.3季度可以享受但是沒有享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠,多交了企業(yè)所得稅,如何在匯算清繳時(shí)申請(qǐng)退稅?
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2019-01-15
老師你好,這邊是小規(guī)模納稅人這個(gè)季度盈利3000元,企業(yè)所得稅繳納750元-減免企業(yè)所得稅600,實(shí)際繳納150,對(duì)嗎?
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2021-02-03
小規(guī)模這個(gè)季度只開了一次兩萬(wàn)多的票,但是利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),企業(yè)所得稅B類表怎么填,還要交企業(yè)所得稅嗎
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2018-07-09
分公司非獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅季度申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是用合并報(bào)表申報(bào)嗎?企業(yè)所得稅申報(bào)也是合并申報(bào)嗎?
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2024-05-14
本年度各季度都虧損,年末要計(jì)提所得稅嗎
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2019-01-14
季度所得稅申報(bào),以前年度虧損可以補(bǔ)虧嗎
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2018-07-23
老師我公司是高新企業(yè),以前享受加計(jì)扣除都是匯算清繳時(shí)享受75%的,但上季度是季度享受加計(jì)扣除了,企業(yè)所得稅報(bào)稅為0元了,之前7、8、9月都計(jì)提了所得稅費(fèi)用的,現(xiàn)在所得稅費(fèi)用怎么做賬呢?
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2021-11-17
請(qǐng)問老師 我家第二季度所得稅季報(bào) 累積數(shù)填錯(cuò)了 應(yīng)該填本年累積數(shù) 當(dāng)時(shí)錯(cuò)填成了本季度累積數(shù) 現(xiàn)在開始申報(bào)第三季度的所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)不對(duì)了 第三季度之后的的本年累計(jì)數(shù)填到電子稅務(wù)局申報(bào)表上后 自動(dòng)生成了小微企業(yè)可抵扣的數(shù)據(jù) 應(yīng)納稅額也包含了之前應(yīng)該正確填報(bào)累計(jì)數(shù)所應(yīng)該產(chǎn)生的預(yù)交稅錢 那我家現(xiàn)在第三季度可以按稅局系統(tǒng)自動(dòng)生成的這樣提交申報(bào)嗎?
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2019-10-17
老師季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)就按照100萬(wàn)以下應(yīng)納稅所得額稅率2.5%,100-300萬(wàn)應(yīng)納稅所得額稅率10%,超過300萬(wàn)25%么?
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2021-07-01
1、季度繳納企業(yè)所得稅不用結(jié)轉(zhuǎn)吧;2匯算清繳時(shí)繳納企業(yè)所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)是在繳納當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)還是年底結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-06-05
企業(yè)所得稅是按月計(jì)提還是按季度計(jì)提?如果從1到6月份企業(yè)一直虧損,到7月有盈利,需要計(jì)提所得稅嗎
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2021-08-12
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損哪里怎么填,比如我17年虧5萬(wàn),18年第一季度填以前年度虧損那里填5萬(wàn),第二季度也填5萬(wàn)嗎?
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2018-11-06
企業(yè)所得稅季度申報(bào)中“彌補(bǔ)以前年度虧損”,是不是意思是如果以前年度利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),當(dāng)季度利潤(rùn)總額是正數(shù)時(shí)可以填入“**”?
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2017-10-20
老師好,我們?nèi)ツ甑谒募径绕髽I(yè)所得稅做賬的時(shí)候忘記計(jì)提了。相當(dāng)于是1月申報(bào)的報(bào)表里面所得稅費(fèi)用那里是沒有包含第四季度的,但是1月繳納了企業(yè)所得稅。到2月拉對(duì)賬單的時(shí)候,才做了補(bǔ)提去年和繳納企業(yè)所得稅的分錄。這樣操作可以嗎?
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2023-03-23