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免征增值稅小規(guī)模納稅人可否代開增值稅專用發(fā)票
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2021-01-07
增值稅申報表怎么填,主營業(yè)務收入2300元,增值稅69元
1/1037
2018-06-21
非增值稅應稅業(yè)務能開增值稅發(fā)票嗎?比如存款利息
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2020-06-20
收到一張綠化的免征增值稅普票,可以抵扣增值稅嗎?
1/1862
2020-03-11
為什么增值稅不算呢。存貨不是一般都涉及增值稅嘛
1/1477
2018-07-17
專用增值稅發(fā)票和普通增值稅發(fā)票稅率分別是多少?
1/1452
2016-03-11
請問,增值稅稅負,按實繳還是應交增值稅?收入期間是?
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2021-12-01
價款為400000,增值稅稅率為13% 那借方的應交增值稅多少
1/1402
2021-11-28
能開增值稅普通發(fā)票就一定能開增值稅專用發(fā)票嗎
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2015-12-18
交12月份的增值稅,發(fā)現之前增值稅交多了。怎么處理?
1/1772
2019-01-09
哪些屬于免征增值稅項目?什么是非增值稅應稅項目?
1/5731
2016-10-04
合同印花稅的計稅依據是含增值稅還是不含增值稅?
1/862
2023-02-27
為啥存款利息不用交增值稅貸款利息要交增值稅呢
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2018-10-04
增值稅普通發(fā)票、增值稅專票萬元版最多領購幾份呀?
1/1262
2017-03-23
售價100萬元,增值稅6萬元。售價不是包含增值稅的嗎?
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2022-02-22
老師您好!請問本期進項大于銷,不需作賬務處理,次月申報表會顯示有留抵稅額,賬務上要將留抵作轉出處理,分錄。借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅),若有應交末交增值稅,則借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅。對嗎?謝謝!
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2019-10-21
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借方期初余額3萬,本期銷項4萬,進項7萬,還余下留底6萬。 借 應交稅費-未交增值稅 3萬 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 3萬 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借方期末余額變0了。和報表上面的留底不一致。這樣做是不是錯了?
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2022-04-02
請問一下,稅控服務費購買時(借:管理費用,貸:銀行存款)結轉(借:應交稅費-應交增值稅(減免增值稅)貸:管理費用(負數)),那么用于抵扣時的分錄怎么做?可以直接這樣做嗎(借:應交稅費-應交增值(銷項稅額)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額);應交稅費-未交增值稅;應交稅費-應交增值稅(減免增值稅))
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2019-09-04
老師您好,11月底,應交稅費-未交增值稅 借方余26000多,12月份初又認證了一部分進項稅額,但是還是需要繳納3000多的增值稅, 我做的 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅3000,貸 應交稅費-未交增值稅3000,交稅了,未交增值稅3000沒了,又是余26000多,這樣不對吧,應該未交增值稅余額是0吧,謝謝老師
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2021-12-14
老師您好,我想請教一下增值稅的問題。如果“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”是借方余額,是由于進項大于銷項導致的,需要做分錄“借:應交稅金——未交增值稅 貸:應交稅金——應交增值稅(轉出多交增值稅) ”嗎?還是由于多預繳稅款形成的“應交稅費-應交增值稅”的借方余額才需要做這筆分錄?
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2019-11-21