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你好,一季度小規(guī)模增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)表填錯(cuò),現(xiàn)在把表作廢了,可以重新在大廳申報(bào)么,作廢的表重辦算逾期申報(bào)么
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2019-05-08
老師,你好,我們公司以前的帳與申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)表,會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣,現(xiàn)在要整理舊帳,我想問(wèn)一下需要注意什么,我整了一個(gè)月的,利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表能對(duì)上,但資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上,這樣可以嗎?
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2016-09-04
我在填一般納稅人申報(bào)表時(shí),想把3月份繳納的稅控服務(wù)費(fèi)280元抵扣了,在增值稅減免申報(bào)表填列了,但是附表四自動(dòng)帶不進(jìn)去,也填補(bǔ)進(jìn)去。我保存時(shí),提示增值稅減免申報(bào)表減稅項(xiàng)目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計(jì)(280)=主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”一般項(xiàng)目本期數(shù)0+主表23欄“應(yīng)納稅額減征哦”即征即退項(xiàng)目本期數(shù)0?這是怎么回事,謝謝老師!
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2018-06-11
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 在申報(bào)增值稅時(shí),填在表幾的哪項(xiàng)里?
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2018-12-13
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),填的增值稅減免稅申報(bào)表對(duì)不對(duì)?
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2019-11-11
小規(guī)模勞務(wù)派遣單位納稅人如何申報(bào)增值稅(增值稅報(bào)表如何填寫)?
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2019-10-09
小規(guī)模納稅人不超過(guò)30萬(wàn)銷售額 免征增值稅 增值稅申報(bào)表怎么填
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2020-04-16
增值稅季度申報(bào)表核定銷售額是75000,公司開了28500元,用不用交增值稅
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2017-04-12
收到的退附加稅,利潤(rùn)表上當(dāng)期的稅金及附加是度數(shù)了,財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不通過(guò),怎么辦
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2023-10-18
老師,您好,我上個(gè)季度由于開票系統(tǒng)的原因,多扣了一筆增值稅和城建稅,現(xiàn)在我要退稅,附加稅申報(bào)表顯示已經(jīng)把多交的城建稅稅款抵扣,但是銀行回單顯示并未進(jìn)行抵扣,這種情況應(yīng)該怎么辦?
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2020-07-06
一般納稅人收到個(gè)稅手續(xù),申報(bào)增值稅該怎么填寫申報(bào)表
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2022-04-15
老師,03月份有4700元的發(fā)票要在4月份開16個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,3月份增值稅納稅申報(bào)表不開票收入填了4700,后面要怎么操作,賬務(wù)要怎么處理?
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2019-04-17
期末,我們將銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入了未交稅金,但是還有1筆銷項(xiàng)稅額,增值稅納稅申報(bào)表中四季度的增值稅申報(bào)時(shí)包含這一筆稅,現(xiàn)在申報(bào)四季度增值稅時(shí),我應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?簡(jiǎn)易計(jì)稅,期末用不用結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-01-12
一月開了10萬(wàn)(含稅稅率3%),三月開了20萬(wàn)(稅率1%)填增值稅納稅申報(bào)表中11欄中的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額應(yīng)該怎么填,三月20萬(wàn)的收入和增值稅減免這一筆分錄,應(yīng)該怎么做
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2020-04-07
老師 我上月開了一張普通發(fā)票 2200元,稅是按照百分之一,就是21.78元,但是我申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)系統(tǒng)里面是百分之3 ,是怎么回事
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2021-04-09
增值稅納稅申報(bào)表填寫時(shí),下方出現(xiàn)系統(tǒng)異常異常原因征收項(xiàng)目增值稅是什么情況
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2023-01-02
老師,存在預(yù)繳增值稅的地產(chǎn)業(yè)建筑業(yè),在預(yù)繳前有很多的進(jìn)項(xiàng)留抵?jǐn)?shù),請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳的增值稅可以抵減進(jìn)項(xiàng)留抵?jǐn)?shù)嗎,增值稅納稅申報(bào)表上是怎么反映的?
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2019-05-10
你好,老師,我是國(guó)際貿(mào)易公司,我在申報(bào)增值稅主表的時(shí)候,有個(gè)提示,不知道是哪兒出錯(cuò)了
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2019-07-10
疫情期間,企業(yè)(小規(guī)模)捐贈(zèng)了一批自產(chǎn)物資,計(jì)提了銷項(xiàng)稅(沒(méi)計(jì)收入),在填寫增值稅申報(bào)表不知怎樣填寫,請(qǐng)教老師哈?
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2022-04-21
老師,我們是農(nóng)村合作社,由于沒(méi)注意,1-3月開具發(fā)票金額為50萬(wàn),超過(guò)小規(guī)模納稅的起征點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么填寫增值稅申報(bào)表 開具的都是免稅的 50萬(wàn)的銷售金額都填寫在12欄嗎?還是第10欄填45萬(wàn),第12欄填5萬(wàn)?
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2022-04-25