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請問老師我在申報(bào)增值稅時(shí)附表二“本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票份數(shù)”沒填有影響嗎?
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2019-06-13
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表,填寫收入后與實(shí)際開票增值稅有小數(shù)點(diǎn)差額怎么辦?填哪里
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2019-01-15
請問公司購入的汽車的增值稅在申報(bào)的時(shí)候填在哪張表上的?。烤褪强梢缘挚鄣脑鲋刀?/span>
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2019-08-14
公司為小規(guī)模納稅人,本季度未達(dá)到起征點(diǎn),免征增值,增值稅申報(bào)表附列資料還需填寫嗎
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2019-04-09
老師我們是小規(guī)模納稅人,本月開了建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)的專票給客戶,現(xiàn)在我要增值稅申報(bào),在增值稅納稅申報(bào)表里 我的開票金額 是填在貨物及勞務(wù)一欄還是填在服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一欄呢 ?
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2022-01-10
增值稅附表四中第3列是否自動取自增值稅主表15列
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2023-10-23
運(yùn)輸單位開出的運(yùn)輸費(fèi)稅率是11的,開完紅字了,但申報(bào)增值稅時(shí)沒統(tǒng)計(jì)上,增值稅申報(bào)表里沒有這檔稅率,怎么處理啊
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2019-01-04
做賬時(shí)免征增值稅是按1%還是3%做賬,因?yàn)樗陥?bào)時(shí)不超過30萬是按3%申報(bào)增值稅報(bào)表的,但開票時(shí)是按1%開票的。
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2020-04-11
小規(guī)模納稅人購買金稅盤的稅額可以抵免,增值稅核定是季度申報(bào),是申報(bào)增值稅的時(shí)候填入表中嗎?什么時(shí)候填呢?
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2019-09-02
這個(gè)上面有個(gè)本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅(費(fèi))額-28.55是什么意思?增值稅申報(bào)提交后自動跳出來的這個(gè)附加稅表,增值稅是零申報(bào)的
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2019-04-16
代開專票當(dāng)時(shí)增值稅就交了,到了次月申報(bào)表上是不是不加上去的,那申報(bào)里收入和增值稅只是當(dāng)月沒交稅的數(shù)嗎
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2017-02-22
老師,增值稅發(fā)票進(jìn)行退稅勾選確認(rèn)了,但是發(fā)現(xiàn)勾選錯(cuò)了,下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候可以在附表二中改成抵扣申報(bào)嗎?
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2019-07-25
增值稅主表的第30欄(本期繳納上期上期應(yīng)納稅額),因?yàn)橐郧皶詣犹鴦訑?shù)字出來就沒有去管它,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)需要手動填寫,但有三個(gè)月的申報(bào)表上都沒有填寫這欄數(shù)字。我現(xiàn)在申報(bào)11月報(bào)表填寫第30欄時(shí),是填寫上期的納稅金額還是連著以前幾個(gè)月繳納稅額?
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2019-12-02
如果代開的發(fā)票應(yīng)納稅額為1200,自行開具的發(fā)票應(yīng)納稅額也為1200(我們銷售收入由于季度不含稅銷售額未達(dá)到9萬元,享受減免增值稅政策),在增值稅納稅申報(bào)表中是兩個(gè)都要填寫的嗎?
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2016-10-01
北京鼎哼建筑工程有限公司為建筑業(yè)增值稅一般納稅人,2019年06月經(jīng)營情況如下: (5)公司本期發(fā)生首次購買稅控設(shè)備,發(fā)票詳見背景資料。 要求:公司于2019年07月06日申報(bào)納稅,根據(jù)增值稅一般納稅人申報(bào)的要求計(jì)算填列增值稅納稅申報(bào)表及其相關(guān)附表。 PS:這里稅務(wù)小白一枚,想請問一下初次購買稅控設(shè)備取得普通發(fā)票也可以全額抵減增值稅嗎? 若能,我先填了下附表4和增值稅減免稅申報(bào)表,也想麻煩老師幫忙看下是不是這么填的。
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2020-04-09
增值稅專用發(fā)票開票為“建筑服務(wù)安裝費(fèi)用” 在增值稅納稅申報(bào)表里應(yīng)該填列在:應(yīng)稅貨物銷售額里還是填列在應(yīng)稅勞務(wù)銷售額里
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2020-03-18
我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人,工程有一筆勞務(wù)分包,預(yù)繳增值稅時(shí)是扣除了分包款再預(yù)繳的,這樣填增值稅納稅申報(bào)表時(shí),這筆扣除的分包款應(yīng)該填在哪?
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2018-12-10
我們公司是小規(guī)模納稅人,無票收入填增值稅納稅申報(bào)表填在哪一欄?。窟€有我們按季申報(bào),未超過30萬可以免征增值稅?
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2019-09-04
老師,你好。問題是:1,出口開具增值稅普通發(fā)票1萬元,包括運(yùn)保傭費(fèi)1千元,那么如果要開具1千元紅字發(fā)票沖減收入的話,紅字發(fā)票如何開具?2,增值稅納稅申報(bào)表如何體現(xiàn)這紅字發(fā)票一千元的運(yùn)保擁費(fèi)用?3:會計(jì)分錄怎么做,謝謝
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2015-11-26
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)第22欄次本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 的金額和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方累計(jì)數(shù)要相同是嗎?
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2017-07-29