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老師,農(nóng)業(yè)種植免稅企業(yè),增值稅免稅,申報(bào)時(shí),增值稅附加稅如城建稅,教育費(fèi)附加等附表不用填寫直接保存就可以了吧
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2019-10-18
收到一張住宿增值稅發(fā)票 我選擇了不抵扣 ,在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中需要在28列填寫嗎
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2020-09-05
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一) 我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)醫(yī)院門診,才變更未一般納稅人,本月得增值稅應(yīng)該怎么填?》求教!
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2018-10-17
金稅盤報(bào)稅流程是什么
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2017-02-13
增值稅申報(bào),固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)抵扣情況表,是不是一定要按照入賬和認(rèn)證發(fā)票實(shí)際情況填寫?我之前有兩次沒填礙事嗎,
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2017-09-04
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額對(duì)應(yīng)填在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額中適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額差額部分填寫在佛列資料對(duì)應(yīng)欄中填寫增值稅納稅申報(bào)表老師出這個(gè)提示
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2021-04-21
7773申請(qǐng)了個(gè)人所得稅也會(huì)從工資裡扣錢嗎
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2021-10-24
營(yíng)改增后國(guó)稅申報(bào)《應(yīng)該增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》該怎么填報(bào)?增值稅應(yīng)納稅額(測(cè)算)的數(shù)據(jù)是自動(dòng)勾稽出來(lái)的,但是和增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)的稅額不一致是真么回事,該怎么調(diào)整呢?
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2017-01-03
增直稅申報(bào)表,開得有紅字發(fā)票應(yīng)該怎樣填
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2018-01-15
增值稅申報(bào)表先做了申報(bào),本月無(wú)銷項(xiàng),只有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。申報(bào)完后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票只勾選了,未進(jìn)行認(rèn)證。然后做未申報(bào)處理,把這幾張票認(rèn)證了。認(rèn)證發(fā)票金額稅額跟增值稅申報(bào)表填列一致。但又發(fā)現(xiàn)未先進(jìn)行抄稅,做完抄稅后,查看增值稅申報(bào)表還是已申報(bào)狀態(tài),點(diǎn)實(shí)時(shí)扣稅,提示未抄稅,這是怎么回事?
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2019-08-13
一季度申報(bào)增值稅,因?yàn)槎惵视?%和3%,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人)附列資料怎么填?第5應(yīng)稅行為3%征收率全部含稅收入對(duì)上的話,第七八又對(duì)不上
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2020-04-07
老師,我上個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,漏填了10月已交增值稅款,所以導(dǎo)致我上個(gè)月申報(bào)的報(bào)表里有了個(gè)欠稅,但實(shí)際已經(jīng)交了,現(xiàn)在我要申報(bào)12月份的了,怎么辦
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2020-01-03
固定資產(chǎn)需要登記嘛?開了專票,需要填一般納稅人的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣表嗎?還是只填增值稅納稅申報(bào)表2進(jìn)項(xiàng)抵扣?
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2017-12-08
工程確認(rèn)進(jìn)度收入,在本季度所得稅報(bào)表填了收入,還未開發(fā)票,日后收款會(huì)開票的,本期增值稅申報(bào)表收入填0,有沒有影響的
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2019-03-22
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅款 貸:銀行存款,在增值稅申報(bào)表里是否要在第30行體現(xiàn)出來(lái),是不是要填入附表(四)?還是不需要填?》謝謝
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2016-12-20
老師我收到的增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專用發(fā)票,不需要認(rèn)證,申報(bào)報(bào)表中也沒有體現(xiàn),是要自己手動(dòng)填寫么 是在附表二的這里填寫么
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2021-04-02
預(yù)交增值稅的表要填嗎 什么情況下這個(gè)是要填寫的
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2017-07-12
小規(guī)模報(bào)增值稅填報(bào)表的10行是不是填不含稅金額
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2022-04-15
財(cái)務(wù)報(bào)表里免征增值稅經(jīng)計(jì)算和增值稅申報(bào)表里的數(shù)差0.01元怎么辦?
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2019-01-10
申報(bào)了增值稅表,已繳稅,后來(lái)發(fā)現(xiàn)有一欄數(shù)字填錯(cuò)了,點(diǎn)更正申報(bào),修改了申報(bào),還需要點(diǎn)電子繳稅?稅額沒變動(dòng)的
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2019-02-21