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收到工商銀行轉(zhuǎn)來供電局專用拖收憑證,付訖電費1784元,當即按下列固定比例進行分配:生產(chǎn)車間百分之75 行政管理部門百分之25 要求:編制電費分配計算表
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2019-08-07
老師你好: 我公司有外面叫的臨時修理工(做了一周,付了2500元),沒發(fā)票,我做在管理費用里面修理費,這個能在稅前列支嗎?人工費,還是做到工資里面?
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2022-03-03
老師,我們公司要求財務(wù)對每個部門進行費用管理,那我是不是會計科目要分設(shè)二級科目???比如:管理費用——行政部——辦公費?
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2020-11-27
請問老師,給員工上保險的保費,借管理費員工福利,貸銀行存款對嗎
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2020-01-14
老師,本期發(fā)生的業(yè)務(wù),第三聯(lián)記賬聯(lián)已經(jīng)報銷入賬(借 管理費,貸 銀行存款),第二聯(lián)抵扣聯(lián)下一期做抵扣,計賬會計科目怎么寫呢?第三聯(lián)的記賬科目是正確的嗎?
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2020-10-13
老師請問銀行轉(zhuǎn)賬給客戶用途寫管理費應(yīng)怎么做賬?
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2020-07-08
老師好!我們是一掛靠別人單位的項目,建筑行業(yè),上交了管理費,可是還要收我個體經(jīng)營所得1.5%,請問老師這合理不,另外我們可以自己申請在項目所在地交不。
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2019-08-10
老師,如果建筑行業(yè)有很多掛靠項目,收管理費,風(fēng)險大不大呢
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2019-07-18
兼職會計,然后單位有一筆銀行回單上寫得基金管理費100多萬,這是不是包括投進去的基金款
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2018-08-17
老師,我們社保公司全交的,是不是做,借:管理費-社會保險,貸。銀行存款,不扣職工的
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2022-06-16
建筑行業(yè)存在掛靠,公司只收取一定的管理費,稅費由掛靠方承擔,例如,一個項目是100萬, 收取2萬管理費,剩余98萬要支付掛靠方,掛靠方提供發(fā)票,算完稅后應(yīng)交0.5萬,從剩余98中扣除,請問賬務(wù)怎么操作
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2020-04-18
1.13日,生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用 A材料1 000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品耗用B材料1 500 元,車間和廠部各耗用A材料 500 元,從倉庫領(lǐng)出。 2.本月甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資為3000 元,車間和行政管理人員工資分別是 1400元和1800元 3.16 日,用銀行存款6200 元發(fā)放職工工資
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2024-11-26
用銀行存款30000元購買防暑降溫物品發(fā)放給員工,其中一線工人25000元,場部管理人員5000元
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2021-07-10
公司購買車輛保險,取得專票,請問怎么出會計分錄? 借:業(yè)務(wù)及管理費 - 保險費 - 5000元 預(yù)付款-進項稅 (專票) - 300元 貸:銀行存款 - 5300元
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2024-11-28
老師好,我想問一下盈余管理問題有哪些,如何從問詢函中識別盈余管理行為,有什么技巧嗎?
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2020-04-12
在銀行開立基本戶,會有賬戶維護,賬戶維護管理費,我應(yīng)該記在“管理費用”而不是“財務(wù)費用”吧!?
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2017-10-26
老師,,,,我要如何對供應(yīng)商進行管控的,具體點,謝謝非常感謝老師···
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2018-10-23
老師,企業(yè)購買商品發(fā)給員工,第一種記賬,借:庫存商品 售價+增值稅 貸:銀行存款 售價+增值稅 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 價+稅 貸:庫存商品 價+稅 第二種記賬:借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)請回用哪一種記賬,就是這個1月份剛買的
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2021-01-27
一般納稅人收到增值稅普通發(fā)票如何出分錄?借,管理費用10000 貸,銀行存款10000 還是,借,管理費用9433.96,應(yīng)交稅費566.04 貸:銀行存款10000
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2020-04-28
早教中心采購的圖書和教具會計分錄如何做,借,銀行存款,貸,商品采購-圖書教具 這個是教育機構(gòu),金額大的話入固定資產(chǎn),小的話直接管理費用,借管理費用-圖書購置費,貸銀行存款 這些都對嗎,如果不對,那正確的應(yīng)該怎么做
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2019-05-28