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從明通公司購(gòu)進(jìn)鋼鐵12噸,每頓5000元,增值稅稅率為百分之十三,開出轉(zhuǎn)賬支票付款,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
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2021-12-30
(13)14 日,從愛國(guó)工廠購(gòu)進(jìn)A 材料2500 千克,買價(jià)13 000 元,增值稅稅率13%,增值稅1 690元;C 材料4500 千克,買價(jià)15 300 元, 增值稅1 989元。另付運(yùn)費(fèi)2 100元,增值稅189元,貨款以銀行存款支付, 材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(運(yùn)費(fèi)按重量分?jǐn)?
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2023-12-23
購(gòu)買乙材料一批,不含增值稅款項(xiàng)為19,000.00元,增值稅稅率為17%,運(yùn)費(fèi)為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗(yàn)收入庫(kù)。會(huì)計(jì)分錄
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2016-01-21
這個(gè)1782.18是按百分之一的增值稅稅率開的,這個(gè)減免稅明細(xì)表怎么填
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2020-04-22
物業(yè)公司往外租賃車位增值稅稅率多少?
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2020-04-08
某企業(yè)2019年3月21日向銷貨方預(yù)付購(gòu)買商品的貨款24 000元。4月1日收到商品,貨物價(jià)款為30 000元,增值稅稅率為13%。4月2日該企業(yè)補(bǔ)足貨款。 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算并編制該企業(yè)的下列會(huì)計(jì)分錄: (1)2019年3月21日,向銷貨方預(yù)付貨款; (2)4月1日收到商品; (3)4月2日企業(yè)補(bǔ)足貨款
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2020-04-09
某高爾夫球廠銷售高爾夫球,含稅銷售額為11700元,款項(xiàng)已收,增值稅稅率17%,消費(fèi)稅稅率為10%的處理業(yè)務(wù)為?
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2019-06-30
公司簽發(fā)并承兌一張商業(yè)匯票購(gòu)買品材料專用發(fā)票注明該品品材料的價(jià)款為65萬(wàn)元,增值稅稅率為13%材料未到
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2022-05-01
出售一項(xiàng)商標(biāo)權(quán),轉(zhuǎn)讓收入5萬(wàn)元(含稅)已存入銀行,該項(xiàng)商標(biāo)權(quán)的賬面原值為6萬(wàn)元,以累計(jì)攤銷4萬(wàn)元。適用的增值稅稅率為6%。
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2019-09-10
購(gòu)入材料,買價(jià)50000元,增值稅稅率13%,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款尚未支付的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2023-10-29
銷售商品一批,價(jià)款30萬(wàn)元,成本25萬(wàn)元,適用的增值稅稅率為17%,賣方提貨后發(fā)現(xiàn)商品等級(jí)與合同規(guī)定不一致,經(jīng)雙方協(xié)商,在價(jià)格上給予百分之十折讓,貨款尚未收到
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2022-06-27
建筑行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是不是1.5%
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2025-06-12
l老師,房開企業(yè)預(yù)交增值稅稅率是3%?不非普通住宅,非普通住宅和非住宅吧?
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2020-07-07
你好甲公司與客戶簽訂合同,向其銷售A、B兩項(xiàng)商品,合同價(jià)款1000萬(wàn)元(不含增值稅),增值稅稅率13%。合同約定:A商品于合同開始日交付,B商品在一個(gè)月之后交付,只有當(dāng)兩項(xiàng)商品全部交付之后,甲公司才有權(quán)收取合同價(jià)款及增值稅稅款。假定A商品和B商品分別構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù),其控制權(quán)在交付時(shí)轉(zhuǎn)移給客戶,分?jǐn)傊罙商品和B商品的交易價(jià)格分別為600萬(wàn)元、400萬(wàn)元。則甲公司的賬務(wù)處理如下:
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2022-01-07
你好老師,我司固定資產(chǎn)中有小汽車,現(xiàn)清理轉(zhuǎn)售出去,增值稅率多少?
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2019-07-08
計(jì)算增值稅稅負(fù)率時(shí),不含稅收入是增值稅報(bào)表的納稅收入,還是財(cái)務(wù)報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入呢?
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2021-08-27
我想問(wèn)湖北省現(xiàn)在銷售商品適用的增值稅稅率是多少?
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2020-04-22
銷售商品1000件,每件售價(jià)100元,每月成本50元,增值稅稅率是百分之17,貨款已收,存入銀行
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2015-11-22
小額貸款公司的增值稅稅率是多少啊 以及這種公司是否有稅收優(yōu)惠
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2017-06-27
開勞務(wù)發(fā)票200萬(wàn),增值稅稅率5%,那么需要交多少的稅
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2019-11-21