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我是副教授,退休三年了,在一所高校兼課,兼課收入這個個稅是按5000元的起點起征還是按所謂的勞務收入800元起征呢?謝謝!
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2019-10-15
?應調(diào)整免抵退稅額 應調(diào)整不得免征和抵扣稅額 兩者區(qū)別,怎么理解?謝謝
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2016-04-11
旅游行業(yè)小規(guī)模 在稅控盤上開發(fā)票之前 每次都有一個征稅方式的選擇 其中有一個是差額征稅 還有一個是減按征稅 還有就是普通征稅 我們可不可以用差額征稅的方式開具發(fā)票 如果以這個方式開具發(fā)票 扣除額有沒有依據(jù) 旅游行業(yè):(這是百度的結果 老師給解讀一下吧) 1、銷售額=收取的全部價款和價外費用-向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用 2、選擇上述辦法計算銷售額的試點納稅人,差額扣除部分(即向旅游服務購買方收取并支付的上述費
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2016-07-05
1.某企業(yè)本月生產(chǎn)產(chǎn)品400件,有關成本資料如下: (1)本月使用材料2500千克,材料單價為0.55元/千克;直接材料的單位產(chǎn)品標準成本為3元,即單位產(chǎn)品的材料標準用量為6千克,每千克材料的標準價格為0.5元。(2)本月實際使用工時890小時,支付工資4539元;直接人工的標準成本為10元/件,即每件產(chǎn)品的標準工時為2小時,標準工資率為5元/小時。(3)本月實際發(fā)生變動制造費用1958元;變動制造費用標準成本為4元/件,(4)本月發(fā)生固定制造費用1424元;企業(yè)生產(chǎn)能量為500件即1000小時;每件產(chǎn)品固定制造費用標準成本為3元/件,標準分配率為1.5元/小時。 要求: (1)試計算各項成本差異(固定制造費用采用三因素分析法)。 (2)分析各項成本差異原因(30分)
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2019-04-08
2.外幣業(yè)務核算 (1)乙股份有限公司的記賬本位幣為人民幣,對外幣交易采用交易日的即期匯率折算。20×2年3月3日,乙公司從境外丙公司購入不需要安裝的設備一臺,設備價款為250000美元,購入該設備當日的即期匯率為1美元=6.5元人民幣,進口關稅為40000元人民幣。適用的增值稅稅率為13%,款項尚未支付,增值稅以銀行存款支付。 (2)乙有限責任公司以人民幣為記賬本位幣,6月1日,乙公司與美國甲公司簽訂投資合同。甲公司將向乙公司出資2000 000美元.占乙公司注冊資本的23%;甲公司的出資款將在合同簽訂后一年內(nèi)分兩次匯到乙公司賬上;合同約定匯率為1美元=6.5元人民幣。當日的即期匯率為1美元
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2022-05-10
旅游行業(yè)小規(guī)模 在稅控盤上開發(fā)票之前 每次都有一個征稅方式的選擇 其中有一個是差額征稅 還有一個是減按征稅 還有就是普通征稅 我們可不可以用差額征稅的方式開具發(fā)票 如果以這個方式開具發(fā)票 扣除額有沒有依據(jù) 旅游行業(yè):(這是百度的結果 老師給解讀一下吧) 1、銷售額=收取的全部價款和價外費用-向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用 2、選擇上述辦法計算銷售額的試點納稅人,差額扣除部分(即向旅游服務購買方收取并支付的上述費
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2016-07-05
我司從香港A公司進口一批原材料,該原料質(zhì)量有問題,供應商要求退貨,并退到他在國內(nèi)的子公司B,我司已做了補征稅處理后,能還退到貨到B公司嗎?
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2020-03-18
老師,這個月辦理了1、2月的附加稅及印花稅的退稅(六稅兩費用減半征收),退稅款也到賬,我要怎么做退稅的分錄,之前的計提要沖紅嗎?還有結轉怎么做。
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2022-05-18
郭老師好,請問下,我們公司六月征期內(nèi),有增值稅退稅,在申報時,我應該把退增值稅的數(shù)填到申報表里哪一行合適呀?
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2019-07-02
老師你好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報可以多次申報,是不是說在征期內(nèi)可以多次申報?首次申報是不是也必須在征期內(nèi)申報?
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2019-01-25
我公司是商貿(mào)出口企業(yè),主要是增值稅免征,進項稅退稅,需要繳納附加稅嗎?
1/481
2022-04-08
老師好,如果征稅率與退稅率一樣都是13%,那就沒有當期不得抵扣稅額了吧?
1/2485
2020-08-21
就是稅所誤征多收了殘疾人就業(yè)保障金,申請了退稅,不知要多久才能到賬。
1/1867
2019-05-08
老師,我申報增值稅,有1萬多留抵稅,退稅意愿:選擇,暫不申請退稅;不申請退稅原因:可退稅額較小或預計可快速消化,稅務系統(tǒng)自動出了稅務事項通知書:內(nèi)容是:事由:《稅務事項通知書》(受理通知) 依據(jù):《中華人民共和國稅收征收管理法》《中華人民共和國稅收征收管理法實施細則》 通知內(nèi)容: 你單位于 2024 年 06 月 13 日申請的增值稅期末留抵退稅意愿補充填報事項,經(jīng)查驗,符合受理條件,準子受理,這個不用管嗎?
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2024-06-13
《國家稅務總局關于進一步加大增值稅期末留抵退稅政策 實施力度有關征管事項的公告》的解讀,這個退稅政策,出口免抵退企業(yè)是不是不在范圍內(nèi)?
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2023-03-24
19年繳納了城建稅和教育費附加,20年知道享受免征,申請退稅,并退回銀行賬戶,分錄,現(xiàn)流表中計入什么?是稅收返還嗎?
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2020-06-01
某外貿(mào)企業(yè)在2019年4月1日前購進一批原征16%退16%的貨物,但在2019年6月30日后才報關出口,適用什么出口退稅率?
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2019-03-22
小規(guī)模季度不超過45萬免征增值稅,那么代開的票交的增值稅的退稅流程?
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2021-06-02
小微企業(yè),小規(guī)模納稅人免征的稅額計入什么科目,需要先繳稅在申請退嘛
1/1137
2020-03-17
目前是不是有進口不征,出口不退的操作嗎?還是說反著來?具體是哪些貨物?
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2025-09-17