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老師你好 借 管理費(fèi)用工資 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 直接 借 管理費(fèi)用工資 貸 銀行存款 去掉可以嗎? 這個(gè)沒(méi)懂
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2021-12-11
以工資為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的公司,工資可以這樣做嗎?。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10貸:應(yīng)付職工薪酬 10 借:應(yīng)付職工薪酬 10 貸:庫(kù)存現(xiàn)金10 嗎?
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2021-04-19
工資表的應(yīng)發(fā)工資為3000,實(shí)發(fā)工資為2937.5 計(jì)提工資 借管理費(fèi)用3000 貸應(yīng)付職工薪酬3000 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬2937.5 貸庫(kù)存現(xiàn)金2937.
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2018-07-04
為什么應(yīng)付職工薪酬是-139.2,負(fù)的139.2,一借一貸不就平了嗎?,損益不是拿收入減成本嗎?跟應(yīng)付職工薪酬,有什么聯(lián)系??不懂題目的意思
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2019-04-28
每個(gè)季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表里的應(yīng)付職工薪酬是必須填寫(xiě)的嗎,如果我在申報(bào)前工資都已經(jīng)發(fā)放了還需要填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬嗎
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2020-04-26
服務(wù)公司,工資結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬。借應(yīng)付職工薪酬。 貸現(xiàn)金或者銀行嗎?還是說(shuō)要過(guò)個(gè)勞務(wù)成本?
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2018-12-04
開(kāi)門(mén)紅以現(xiàn)金發(fā)放員工,需要合并工資一起申報(bào)個(gè)稅?分錄是 借:管理費(fèi)用等 -福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金存款 ?
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2019-02-04
保潔阿姨9月10月各500元報(bào)酬,員工當(dāng)月墊付,并在12月報(bào)銷(xiāo)的,這種情況屬于幾月份的所得,應(yīng)該在幾月份申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,
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2018-12-12
所得稅年度報(bào)表里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出賬載金額是填資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付職工薪酬期末余額嗎?
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2018-05-07
計(jì)提保險(xiǎn)時(shí),借管理費(fèi)用保險(xiǎn)公司部分,代應(yīng)付職工薪酬保險(xiǎn),交保險(xiǎn)時(shí)借應(yīng)付職工薪酬保險(xiǎn),其他應(yīng)收款個(gè)人部分,貸銀行存款,計(jì)提公司時(shí)借管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資包含個(gè)人承擔(dān)保險(xiǎn)部分,發(fā)放時(shí),借應(yīng)付職工薪酬工資包含個(gè)人承擔(dān)部分,貸銀行存款,其他應(yīng)收款個(gè)人承擔(dān)部分,這樣做分錄對(duì)嗎?
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2019-05-21
"6.(2020年)甲飯店以非全日制用工形式聘用王某。 雙方口頭約定:王某每天到飯店工作3小時(shí),每周周一休息,按小時(shí)計(jì)酬,按月結(jié)算支付勞動(dòng)報(bào)酬。甲飯店與王某的下列約定中,不符合法律規(guī)定的是()。 A.王某每天到飯店工作3小時(shí) B.王某每周周一休息 C.按小時(shí)計(jì)酬 D按月結(jié)算支付勞動(dòng)報(bào)酬"
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2023-03-21
公司去年的職工教育培訓(xùn)費(fèi),沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬項(xiàng)目,直接計(jì)入了管理費(fèi)用,而且去年是沒(méi)有應(yīng)付職工薪酬的,應(yīng)為就只有老板一個(gè)人!這個(gè)是不是要在匯算清繳的職工薪酬納稅調(diào)整表明細(xì)表中調(diào)整? 那如何讓調(diào)整呢?,說(shuō)把賬載金額與稅收金額一致即可;但是應(yīng)付職工薪酬是零,兩個(gè)調(diào)不成一致,怎么辦?
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2017-05-09
282613259我們之前的會(huì)計(jì)是,借管理費(fèi)用-工資,貸其他應(yīng)收款-社保 -公積金,應(yīng)付職工薪酬,搞得管理費(fèi)用-工資,跟應(yīng)付職工薪酬-工資的金額都對(duì)不上 然后支付社保的時(shí)候是,借管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保,貸應(yīng)付職工薪酬-社保 。管理費(fèi)用-社保跟應(yīng)付職工薪酬-社保的金額也對(duì)不上 我匯算清繳的時(shí)候怎么做呢?
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2016-09-20
甲公司有X、Y兩個(gè)項(xiàng)目組,分別承接不同的項(xiàng)目類(lèi)型,X項(xiàng)目組的資本成本為10%,Y項(xiàng)目組的資本成本為14%,甲公司資本成本為12%,下列項(xiàng)目中,甲公司可以接受的是()。 A.報(bào)酬率為9%的X類(lèi)項(xiàng)目, B.報(bào)酬率為11%的X類(lèi)項(xiàng)目 C.報(bào)酬率為12%的Y類(lèi)項(xiàng)目 D.報(bào)酬率為13%的Y類(lèi)項(xiàng)目 老師這題怎么解答,請(qǐng)給出詳細(xì)解析
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2020-10-08
3月份我計(jì)提工資分錄做錯(cuò)了,4月份才發(fā)現(xiàn)!錯(cuò)誤的分錄如下:計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用—職工薪酬 20000 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 20000 發(fā)放分錄 借:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 其他應(yīng)付款法人 (軟件做賬,計(jì)提和發(fā)放做在一個(gè)憑證里了)正確的應(yīng)該是 計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用—職工薪酬 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 發(fā)放分錄 借:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 我把計(jì)提時(shí)工資2000元寫(xiě)成20000元,請(qǐng)問(wèn)老師本月我是應(yīng)該全部做紅字分錄沖銷(xiāo)上月憑證嗎?再做一份正確的分錄?
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2018-04-02
其他業(yè)務(wù)收入與成本的賬務(wù)處理: 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料(或累計(jì)折舊,應(yīng)付職工薪酬等) 我不理解,應(yīng)付職工薪酬科目和其他業(yè)務(wù)成本科目有什么關(guān)系?按理說(shuō),生產(chǎn)工人的短期職工薪酬應(yīng)借記“生產(chǎn)成本”科目;生產(chǎn)車(chē)間管理人員的短期職工薪酬應(yīng)借記“制造費(fèi)用”科目;由在建工程、無(wú)形資產(chǎn)負(fù)擔(dān)的短期職工薪酬應(yīng)計(jì)入建造固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)成本;企業(yè)行政管理部門(mén)人員和專(zhuān)設(shè)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售人員的短期職工薪酬應(yīng)分別借記“管理費(fèi)用”和”銷(xiāo)售費(fèi)用”等科目。所以我不理解有什么短期職工薪酬應(yīng)借記到“其他業(yè)務(wù)成本”科目中的。
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2019-08-14
老師,收到的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票個(gè)稅還報(bào)不報(bào)勞務(wù)報(bào)酬?
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2019-05-23
請(qǐng)問(wèn)職工薪酬支出這份明細(xì)表是不是這樣填寫(xiě)
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2021-05-18
提問(wèn):麻煩老師看圖,詳解一下501(5)題投資報(bào)酬率
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2019-05-19
職工薪酬調(diào)整表沒(méi)有教育經(jīng)費(fèi)支出還用填寫(xiě)嗎
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2019-05-13