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老師,請(qǐng)教一下。一審判決敗訴的賠款,企業(yè)又申請(qǐng)上訴了,賠款可不可以計(jì)入其他應(yīng)收款,待二審判決后再計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出?
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2021-04-06
老師,員工離職了,工資也結(jié)算清楚了,本應(yīng)由員工個(gè)人承擔(dān)的醫(yī)社保公積金部分,現(xiàn)在收不回來(lái)了,那賬上掛著其他應(yīng)收款-個(gè)人醫(yī)社保的余額,要轉(zhuǎn)到什么科目,年底了必須結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎還是可以先掛著
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2024-01-08
我是說(shuō)其他應(yīng)收款本期有借方金額,有貸方金額,那在填現(xiàn)金流量表的時(shí)候,到底是填借方還是貸方?還是借方和貸方的差額?
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2022-03-15
在本月22日支付水費(fèi),收到銀行的特約托收憑證(付款通知),借方為什么是其他應(yīng)收款——自來(lái)水廠?
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2022-04-21
對(duì)員工遲到打卡扣工資,怎么做分錄呀,先做其他應(yīng)收款嗎
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2021-06-11
一般4S店資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款應(yīng)該占多大比例
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2022-08-12
老師,我們之前同事做的分錄,說(shuō)是工廠食堂購(gòu)買蔬菜等食品的,已經(jīng)付了錢,但是還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),所以做這樣的分錄,那發(fā)票過(guò)來(lái)了,又怎么沖其他應(yīng)收款呢
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2022-03-17
在資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù)正常嗎?一般是什么原因造成?
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2021-04-06
老師我在編輯其他應(yīng)收款2級(jí)科目的時(shí)候把員工個(gè)人的名字加上去合適嗎?比如說(shuō)其他應(yīng)收款——張三,還是把他所在的部門寫上去比較合適比如其他應(yīng)收款——財(cái)務(wù)部?
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2016-12-14
老師,請(qǐng)問(wèn)“其他應(yīng)收款-社保公積金個(gè)人”這個(gè)科目借方余額,且金額是負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么調(diào)啊
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2022-01-20
從基本戶轉(zhuǎn)賬到股東賬戶除了可以計(jì)入其他應(yīng)收款 還能計(jì)入什么科目啊
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2018-05-22
想問(wèn)一下,之前的賬務(wù)里面,員工承擔(dān)的社保金額和公積金金額計(jì)入的是“其他應(yīng)收款”,由于沒(méi)有計(jì)提,導(dǎo)致現(xiàn)在年末“其他應(yīng)收款”有余額掛著,請(qǐng)問(wèn)該寫什么分錄調(diào)整這個(gè)余額
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2021-01-14
那個(gè)之前不在我們公司交社保的,都是別的單位代交的,現(xiàn)在我們單位打錢給了那家單位,因?yàn)楝F(xiàn)在我們替他交社保了,之前別的會(huì)計(jì)做的分錄都是發(fā)工資的時(shí)候帶其他應(yīng)收款,雖然他當(dāng)時(shí)不在我們單位交社保,但是我們現(xiàn)在已經(jīng)扣了他錢了
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2018-05-31
老師好,19年發(fā)工資的時(shí)候,我出錯(cuò)憑證證了,借,應(yīng)付工資, 其他應(yīng)收款——個(gè)人 貸,現(xiàn)金 正確的應(yīng)該是 借,應(yīng)付工資 貸,其他應(yīng)收款——個(gè)人 現(xiàn)金 這樣的話我今年應(yīng)該怎么調(diào)賬呀
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2020-03-17
沖銷關(guān)于其他應(yīng)收款 法人的分錄是有用的,沖銷掉后還得找個(gè)科目代替其他應(yīng)收款法人,比如有一筆是發(fā)工資,貸記的就是其他應(yīng)收款法人,那沖銷后找哪個(gè)科目呢?現(xiàn)金,銀行沒(méi)那么多錢的
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2017-02-08
上個(gè)月老板給自己多發(fā)了幾百工資,記到其他應(yīng)收款了,這個(gè)月又沒(méi)有給自己發(fā)工資,該怎么寫分錄要不要把上個(gè)月的沖掉???
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2019-02-20
在2020年1月和2月的時(shí)候,社保基數(shù)調(diào)低,但是直到3月份,造工資表的時(shí)候,依舊按原來(lái)扣除標(biāo)準(zhǔn)扣個(gè)人的社保,導(dǎo)致多扣了,,后來(lái)這部分也補(bǔ)發(fā)了,但是其他應(yīng)收款顯示的負(fù)數(shù),這個(gè)怎么做分錄把這個(gè)沖了呢
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2020-07-02
公司新成立營(yíng)業(yè)1月份對(duì)公賬轉(zhuǎn)入一筆往來(lái)賬200萬(wàn),然后公對(duì)私轉(zhuǎn)給股東,股東是不會(huì)再還這200萬(wàn)。1、該筆往來(lái)賬是否要區(qū)分是收入往來(lái)賬還是借款往來(lái)賬嗎?2、如果是收入往來(lái)賬的話是不是要交稅的?3、公對(duì)私轉(zhuǎn)給股東,股東是不會(huì)再還這200萬(wàn)。這筆分錄掛應(yīng)付其他款,還是其他應(yīng)收款?4、如果是借款往來(lái)賬的話,能否以現(xiàn)金形式還這筆往來(lái)款?要考慮對(duì)方如何做賬嗎?
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2017-03-21
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下7月借款支出了一筆錢,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借其他應(yīng)收款,貸零余額,需要做預(yù)算會(huì)計(jì)嗎?10月發(fā)票拿回來(lái)了應(yīng)該怎么做分錄呢
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2021-10-09
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我們公司轉(zhuǎn)法人的銀行賬,分錄做的其他應(yīng)收款,但是金額掛了比較大,怎么調(diào)整或調(diào)賬。希望老師翻牌解答。
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2019-11-08