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老師,您好,請問,國有企業(yè)發(fā)生的退休人員統(tǒng)籌外工資可不可以企業(yè)所得稅前扣除,謝謝老師
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2022-05-16
在毛利為100時(shí)減17減附加稅2.04等于凈利潤80.96 對方開稅率為0.06的增值稅專票 含稅金額85.72這樣利潤就為0了 但是17理解不了 17是增值稅是不能在所得稅前扣除 或者老師可以幫我測算一下如何使凈利潤為0 基于上述思路
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2018-03-08
那個(gè)勞務(wù)稅,我們已經(jīng)進(jìn)行了勞務(wù)申報(bào),還需要去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?沒有發(fā)票的,盡管做了勞務(wù)稅申報(bào),但是沒有發(fā)票也不能進(jìn)行所得稅前扣除
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2019-06-11
請問,總公司人出差到分公司,在分公司所在地產(chǎn)生的住宿費(fèi)用及餐費(fèi),由分公司安排,費(fèi)用由分公司承擔(dān),分公司所得稅就地清繳。請問這費(fèi)用可以作為分公司差旅費(fèi)稅前扣除么?
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2014-09-20
老師,這個(gè)題,有一個(gè)設(shè)定受益計(jì)劃兩萬元,這個(gè)不是從最開始到終止都計(jì)入其他綜合收益的嗎?為什么確定的投資收益當(dāng)中不扣除這兩萬元
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2019-08-08
股權(quán) 利息等權(quán)益性投資收益不是不作為廣宣費(fèi)扣除基數(shù)嗎
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2021-06-26
1、以前年度損益調(diào)整是屬于什么性質(zhì)的科目?2、如何在利潤表中填示?3、可以稅前扣除嗎?在申報(bào)表哪一欄列式?
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2018-09-19
老師,公益性扶貧濟(jì)困日捐款,有公益性票據(jù),公司籌建期沒有收入,年報(bào)能不能全額做虧損,還是有比例的?
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2020-05-31
想請教您一個(gè)問題我公司捐贈(zèng)30萬給學(xué)校,這30萬捐贈(zèng)款能不能抵扣增值稅?
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2019-04-18
先前沒有采集員工的專項(xiàng)扣除信息,后期采集了,那累計(jì)扣除專項(xiàng)扣除費(fèi)用系統(tǒng)是不是自動(dòng)累計(jì)扣除了?
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2019-05-16
第49條水果店什么的,怎么寫的不能稅前扣除,又要稅前列支,不是稅前扣除跟稅前列支是一個(gè)概念嗎
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2019-03-15
老師,公司幫會(huì)計(jì)員工出的后續(xù)教育費(fèi),計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)??梢远惽翱鄢?,那初級,高級職稱這些可以稅前扣除嗎?
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2016-11-30
老師,私車公用員工開的汽車保險(xiǎn)票能不能抵扣進(jìn)項(xiàng),費(fèi)用能不稅前扣除?汽車維修發(fā)票能不能抵扣和扣除
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2020-07-02
房地產(chǎn)公司支付的建筑人工費(fèi)沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎
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2019-04-11
老師,公司成立子公司,把員工調(diào)到子公司上班,由子公司發(fā)放工資并申報(bào)個(gè)稅,但社保仍由母公司繳納。這樣操作可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)?員工的工資可以在子公司稅前扣除嗎?母公司繳納的社保單位部分可以在母公司稅前扣除嗎?
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2020-04-06
ABC公司2021年的利潤表反映的內(nèi)容如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元(2)產(chǎn)品銷售成本為2400萬元,銷售稅金及附加50萬元,期間費(fèi)用750萬元(含業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬元),營業(yè)外收支凈額50萬元(含通過政府部門發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出18萬元) 求(1)計(jì)算該企業(yè)的會(huì)計(jì)利潤總額(2)計(jì)算該企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、公益性捐贈(zèng)支出稅前扣除限額(3)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納所得稅額(所得稅率適用25%)
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2022-12-09
請問稅收滯納金和罰款支出是不是不能稅前扣除啊
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2021-04-25
在校實(shí)習(xí)生的工資,所得稅稅前扣除,個(gè)稅和雇員一樣正常繳納。社保企業(yè)不用管。這樣理解對嗎?
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2022-06-30
公司付給招商快車公司的費(fèi)用屬于什么費(fèi)用?是屬于銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)嗎?做廣告費(fèi)的話有限額的嗎,
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2014-09-23
老師您好 問一個(gè)關(guān)于所得稅的問題。公司輸了兩個(gè)官司,均被判合同無效,返還客戶已付的合同款,且支付客戶的損失。1個(gè)合同當(dāng)時(shí)按照收到的金額給客戶開了發(fā)票,確認(rèn)了收入,報(bào)了稅。另外1個(gè) 收錢的時(shí)候打到了老板賬戶,沒有開發(fā)票,也沒有確認(rèn)收入,也沒報(bào)稅。那么現(xiàn)在執(zhí)行判決把錢退給客戶了,退的錢,以及賠償客戶的損失的錢,能否稅前扣除?兩個(gè)案子分別應(yīng)該如何入賬做分錄呢?
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2022-06-09