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小規(guī)模增值稅優(yōu)惠季度不超過30萬含本數(shù)的吧
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2019-03-29
你好專票新增商品編碼含稅價標志選是還是否
1/2817
2022-01-11
企業(yè)銷售合同包含的利息收入如何繳納增值稅?
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2018-04-16
王老師,小規(guī)模的季度收入30萬免教育費附加,這個含30嗎??還有3萬以內(nèi)免增值稅,含3萬嗎
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2016-12-21
小規(guī)模申報增值稅的時候,小微企業(yè)免稅銷售額那一欄應(yīng)該填含稅還是不含稅的銷售額呢?
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2019-04-05
小規(guī)模納稅人房租在攤銷時 是按照含稅金額還是不含稅金額 對方開的是增值稅普通發(fā)票
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2023-03-07
請問,我是個體戶,開增值稅電子普通發(fā)票給對方單位,加工費,是開含稅金額,還是不含稅金額
1/1221
2022-08-01
小規(guī)模增值稅申報主表第9欄,是10+11+12 那么10欄填寫的是不含稅銷售額,還是含稅銷售額
1/1492
2020-04-10
本月取得餐飲含稅95000元,銷售自己使用過的固定資產(chǎn)取得含稅銷售額17098元,怎么繳納增值稅?
1/1315
2019-10-14
老師,除了增值稅,個稅,企業(yè)所得稅不包含在稅金及附加,其他稅種。都包含在稅金及附加里嗎?
1/2249
2020-05-18
轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,是用賣出價減買入價嗎?包含開始購入時包含其中的應(yīng)收股利嗎?
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2019-05-09
小規(guī)模納稅人月銷售額超10萬就要繳納增值稅了是嗎?是含稅銷售額10萬還是不含稅的啊?
1/1723
2020-04-13
老師,您好!在金蝶軟件中新增固定資產(chǎn)卡片時,原幣金額和購進原值是含稅的還是不含稅的?
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2019-09-24
(二)某有限責任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%,發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)公司進口原材料一批,海關(guān)核定的完稅價格為40000元,海關(guān)征收的進口關(guān)稅為10000元,增值稅率16%,原料已驗收入庫,貨款已從銀行支付。(2)將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。(3)收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價不含稅60000元;該原材料的增值稅率為16%,原材料已運到并驗收入庫。(4)公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利,按公司銷售同類產(chǎn)品的價格計算,不含稅價款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元,增值稅率為16%。要求:編寫上述業(yè)務(wù)的會計分錄
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2019-10-12
某工業(yè)企業(yè)(一般計稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。5月 的有關(guān)銷售資料如下: (10)將甲產(chǎn)品100件(每件成本400元,每件不含稅對外售價600 元)用于本企業(yè)職工個人福利 (11)將丁產(chǎn)品1000件(每件成本700元,不含稅對外售價100元) 用于分配股利 (12)將購買的原材料A用于對外投資,其實際成本為150000 資協(xié)議價200000元,并開具增值稅專用發(fā)票。 (13)將丁產(chǎn)品100件(每件成本700元,不含稅對外售價1000元)無 償送給關(guān)系單位 (14)銷售給紅光廠帶包裝物的丙產(chǎn)品500件,每件成本400元,每件 不含稅售價500元,包裝物單獨計價,不含稅價款為20000元,成本為15000元,并開具增值模專用發(fā)票,款項尚未收到 (15)采用銀行匯票結(jié)算方式銷售給東風甲產(chǎn)品400件,每件成本 400元,每件不含稅售價600元,此外,收到包裝物租金10000 承都期為兩個月,一次收取包裝物押金20000 根據(jù)上述資料,做出相應(yīng)的會計分錄
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2022-04-05
1)購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元。支付運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元; (2)接受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元; (3)購進低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額6萬元,增值稅為0.78萬元; (4)銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元; (5)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價為7.91萬元,舊產(chǎn)品作價2萬元; (6)因倉庫管理不善,上月購進的一批工具被盜,該批工具的買價為8萬元(購進工具的進項稅額已抵扣)。 已知:該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定;購進和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計算該企業(yè)當月應(yīng)納增值稅稅額。
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2021-06-24
比如這個本月入庫金額是不含稅金額增加的原材料明細賬,那出庫金額和庫存金額不是含稅的減少原材料和增加原材料可以嗎?
1/1062
2021-03-16
學(xué)員:智能問:我們公司找工廠代加工做衣服,之前是55單價談的,現(xiàn)在開給我們是含稅價59.95元,黑色201件,含稅總金額是12049.95,米杏色209件,含稅總金額是12599.55元,加在一起是24579.5,我們公司這邊要交多少稅呢 老師:首先,我們需要明確你們公司的稅率。 在中國,一般情況下,如果你們公司是一般納稅人,增值稅的稅率是13%或者9%,取決于你們的產(chǎn)品類型。 如果你們公司是小規(guī)模納稅人,增值稅的稅率是3%。 請你確認一下你們公司的納稅人類型和稅率。 @楊柳(楊老師) 我們是一般納稅人,13%的稅率 老師:老師:好的,既然你們是一般納稅人,稅率是13%,那么我們可以這樣計算: 首先,我們需要找出稅前價格,公式是:含稅價格 / (1 + 稅率)。 所以,黑色衣服的稅前總金額是:12049.95 / (1 + 13%) = 10663.84元 米杏色衣服的稅前總金額是:12599.55 / (1 + 13%) = 11150.05元 然后,我們計算稅額,公式是:含稅價格 - 稅前價格。 所以,黑色衣服的稅額是:12049.95 - 10663.84 = 1386.
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2023-09-04
咨詢一下,商業(yè)企業(yè)計算銷售收入,銷售成本和毛利率都是不含稅嗎
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2022-07-13
一秀納稅人綠化移?補償合同,稅率?合同,含機具、人工吊裝運輸養(yǎng)護
1/367
2022-02-21