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超市的印花稅是是按核定征收還是按開票收入征收?
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2020-04-20
想問下核定征收的小規(guī)模企業(yè),可不可以用收據(jù)做出賬憑證嗎?
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2018-12-14
* 計(jì)算期內(nèi)全部銷售額包括簡易征收收入額嗎?
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2019-06-04
你好 是工程行業(yè) 小規(guī)模 核定征收 對公付貨款 對方開票要加點(diǎn) 我只開收據(jù)過來可以嗎
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2019-11-14
2015年9月起化肥恢復(fù)征收增值稅,一般納稅人征收13%,小規(guī)模納稅人征收多少?
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2015-10-11
老師,請問一下,查賬征收跟核定征收有什么區(qū)別?哪種征收方法對企業(yè)更有利?
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2019-04-25
花卉種植減半征收企業(yè)所得稅,是應(yīng)納稅所得額減半征收,還是稅率減半征收
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2019-01-03
老師,按3%征收率減按2%征收與按3%減按2%征收。有什么區(qū)別?怎么計(jì)算?為什么?
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2022-03-31
老師,小規(guī)模納稅人開信息系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)專票,適用減按1%征收率增收增值稅。報(bào)稅時按1%開票的不含稅收入報(bào)稅的,還要不要按2%填“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》呢?
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2020-10-19
為安置自主擇業(yè)的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部就業(yè)而新開辦的企業(yè),凡安置自主擇業(yè)的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部占企業(yè)總?cè)藬?shù)60%(含60%)以上的,自領(lǐng)取稅務(wù)登記證之日起,3年內(nèi)免征營業(yè)稅(營改增后提供應(yīng)稅服務(wù)的免征增值稅)。最低需要幾個人
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2020-07-28
老師好,2021年12月開具發(fā)票,但客戶不收了,現(xiàn)在需要把這個發(fā)票作廢,重新開具,怎么操作的?(2021年征收率1%,今年的免稅)
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2022-06-22
小規(guī)模,每個月的沒到起征點(diǎn)免增值稅的稅額最后是不是要做到營業(yè)外收入,那這部分收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2018-11-01
這個收入到底是填含稅還是不含稅的收入,如果填不含稅的,那免征增值稅的那部分收入怎么體現(xiàn)出來,利潤總額自動生成=收入-成本費(fèi)用的
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2019-04-10
您好,老師! 免征的增值稅計(jì)入“營業(yè)外收入”科目,那減半增收的城建稅,附加稅,是計(jì)入營業(yè)收入科目還是其他收益? 這兩個科目怎樣區(qū)分? 謝謝!
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2021-01-10
您好,我是建筑行業(yè)一般納稅人,1、實(shí)行簡易征收,銷項(xiàng)有一般征收稅率9%,也有簡易征收稅率3%,那9%我做一般征收,3%我做簡易征收,對嗎?2、收到的進(jìn)項(xiàng)票3%稅率既有專票又有普票,我收到的3%普票肯定無法抵扣,那收到的3%的專票是做簡易征收,還是一般征收抵扣掉?
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2019-05-07
老師,是只有開廣告服務(wù)才涉及文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?(推廣服務(wù)客戶要求開成技術(shù)服務(wù)費(fèi)就不需要征收文化事業(yè)稅吧?)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)季度不超6萬免征指的是公司所有收入還只是廣告收入?
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2020-09-27
老師,我們公司核到有文化建設(shè)事業(yè)費(fèi),但開票出去是視頻制作費(fèi),這個不用征收文化建設(shè)事業(yè)費(fèi)的是吧?但我有收入3萬,這個3萬是不是填到免征收入那里去?。窟€是說零0就這樣報(bào)?
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2019-07-11
請問個查賬征收的體工商戶季度銷售額不含稅20萬,未達(dá)起征點(diǎn)稅額6000元賬務(wù)處理時轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是嗎?那么在季申報(bào)個體經(jīng)營所得時的收入額是20萬還是需加減免稅額6000元共206000元呢?
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2020-03-10
老師,我公司小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬,免征增值稅。我每月做賬確認(rèn)收入時:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi):.......可這個稅費(fèi)是免的,我也不確定本月是不是免,那我是不是要到季度申報(bào)時確認(rèn)稅是免的時候這樣子做分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi) 貨:其他收益
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2020-05-15
小規(guī)模企業(yè),開具的技術(shù)開發(fā)費(fèi)或者技術(shù)服務(wù)費(fèi)享受免征增值稅了,在開具發(fā)票后記賬時,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入時,增值稅免稅了,還需要根據(jù)3%的稅率計(jì)提增值稅嗎?在繳納增值稅的時再把免稅增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-減免稅款嗎?這有沒有政策說明以什么為準(zhǔn)?
1/1955
2019-01-23