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老師,供貨商給我們開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與我們開給客戶的銷項(xiàng)發(fā)票貨物名稱不完全一致,比如:供貨商給我們開的是洗漱套裝,我們給客戶開的精品洗漱套裝,這個(gè)有問題嗎?
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2016-08-23
老師,我是施工單位,收到供貨商給我開具的專用發(fā)票 備注欄沒備注工程名稱和地點(diǎn) 可以用吧 因?yàn)闆]有規(guī)定說 供貨商開材料發(fā)票必須備注工程名稱和地點(diǎn)
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2019-09-23
請(qǐng)問:供電*轉(zhuǎn)供電服務(wù)費(fèi)的商品編碼是多少?
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2019-08-05
老師你好。預(yù)付賬款要設(shè)置二級(jí)科目,供應(yīng)商按北京供應(yīng)商和外地供應(yīng)商分類。但是我預(yù)付賬款下金額30萬。我設(shè)置二級(jí)科目的時(shí)候,這個(gè)30萬余額會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到北京供應(yīng)商,但是30萬里有一部分余額是外地供應(yīng)商的,這個(gè)怎么操作。(用友T+)
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2020-07-30
老師請(qǐng)問公司是商貿(mào)公司銷售貨物,這月起增加了經(jīng)營范圍開現(xiàn)代服務(wù)-促銷服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,然后把款打入我們公戶,(這筆錢是供應(yīng)商給我們的返利還有我們提前墊付的費(fèi)用等)請(qǐng)問老師收到這比錢我入到什么科目?。?/span>
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2018-12-30
我司是商貿(mào)公司 供超市 有個(gè)進(jìn)場(chǎng)費(fèi) 要到貨款里扣供應(yīng)商給進(jìn)場(chǎng)費(fèi) 我們是經(jīng)銷商怎么做賬
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2022-06-28
老師,跟您請(qǐng)教下,單位購買工裝,貨款是加盟店總部直接支付給供應(yīng)商的,但是發(fā)票是供應(yīng)商開給門店的,付款的話是不是不能對(duì)公打款給加盟商總部?
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2023-09-07
上月購進(jìn)一批設(shè)備,貨已給客戶,供應(yīng)商的票也收到,但合同分期支付,第三期才開到這些硬件貨款的發(fā)票。請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)成本是依據(jù)已發(fā)給客戶的當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,還是已開票給客戶當(dāng)月再做分錄?
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2018-12-12
老師,我們公司是一般進(jìn)銷存商貿(mào)企業(yè),平時(shí)訂貨有幾家常合作的供貨商,有總部訂貨,還有網(wǎng)購散戶的訂貨,大多數(shù)沒有票據(jù),每次訂貨都是直接在供貨商的訂貨微信群里直接訂產(chǎn)品,然后我負(fù)責(zé)微信轉(zhuǎn)賬結(jié)貨款,請(qǐng)問這樣做記賬憑證的話,自己打印一張訂貨產(chǎn)品明細(xì)價(jià)格表,粘貼在記賬憑證后面可以嗎?還是必須要有訂貨收據(jù)或者發(fā)票才能做記賬憑證?
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2022-01-19
有個(gè)業(yè)務(wù)是供應(yīng)商免費(fèi)借給我設(shè)備(不簽合同,不開發(fā)票),我再把設(shè)備借給我的客戶用,我收客戶押金(簽合同,不開發(fā)票,網(wǎng)銀備注的押金或樣機(jī)保證金)如果合同到期,設(shè)備損壞,客戶就購買機(jī)器,客戶向我付差價(jià),此時(shí)我們?cè)傧蚬?yīng)商付款,如果設(shè)備正常,客戶退機(jī)器給我,我退客戶押金,我退給廠家設(shè)備,都是免費(fèi)的。 廠家借給我設(shè)備,我借給客戶設(shè)備(屬于庫存商品),這兩個(gè)業(yè)務(wù),我怎么做分錄?我都沒買設(shè)備,我有權(quán)利借出去嗎?
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2021-12-12
請(qǐng)問一下老師,做充值平臺(tái)收取的客戶款項(xiàng)開具什么發(fā)票 稅率是幾個(gè)點(diǎn)也(是一般納稅人) 這個(gè)屬不屬于電信行業(yè) 因?yàn)槭俏覀兪湛?但是我們的供應(yīng)商不直接是移動(dòng)聯(lián)通,而是他們授權(quán)的代理商 我們打款給代理商,代理商給我們開票 最終充值款是給到了移動(dòng)聯(lián)通的,也是由移動(dòng)聯(lián)通提供相應(yīng)的通話流量服務(wù)
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2020-06-02
公司收到了一張承兌匯票,還未到期,現(xiàn)在用它購買了庫存商品,直接付給了供應(yīng)商,要怎么做分錄
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2019-02-19
1、供應(yīng)商支付進(jìn)場(chǎng)費(fèi),借:銷售費(fèi)用1萬,貸:銀行存款1萬 2、供應(yīng)商的會(huì)計(jì)處理(供貨商)若支付返利,(供貨方開具紅字發(fā)票) 借:主營業(yè)務(wù)收入1萬 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1700 貸:銀行存款 11700,請(qǐng)問可以這樣做嗎
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2016-05-13
企業(yè)是超市,而且是一般納稅人,供應(yīng)商提供商品放超市銷售,超市就要收取一定的費(fèi)用(比如陳列的費(fèi)用等等)供應(yīng)商有一般納稅人企業(yè),他要求給他開他的費(fèi)用的發(fā)票,能不能開,怎么開
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2018-07-18
我司要用對(duì)公賬戶向供應(yīng)商付款,但是賬戶沒那么多錢,于是就用個(gè)人賬戶向?qū)~戶里充錢,然后再用對(duì)公賬戶向供應(yīng)商付款,供應(yīng)商開具增值稅發(fā)票,請(qǐng)問這樣做是否有問題?賬應(yīng)該這么做?
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2016-08-01
資料1.審計(jì)人員在預(yù)備調(diào)查階段,通過問卷形式對(duì)A公司的采購與付款循環(huán)進(jìn)行了解,具體情況如下: (1)購貨由采購部門負(fù)責(zé),根據(jù)自己填制的采購單采購; (2)貨物進(jìn)廠后由隸屬于采購部門的驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收; (3)如果貨物驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收部門就在“采購單”上蓋“貨已驗(yàn)訖”的印章; (4)對(duì)于驗(yàn)收不合格的貨物由驗(yàn)收部門直接退給供貨商,驗(yàn)收部門不負(fù)責(zé)開驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單; (5)驗(yàn)收后的貨物直接堆放在機(jī)器旁準(zhǔn)備加工。 資料2.甲集團(tuán)在采購與付款過程中有下列做法 (1)甲集團(tuán)公司將經(jīng)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商信息錄入信息系統(tǒng)形成供應(yīng)商主文檔,生產(chǎn)部門員工在信息系統(tǒng)中填制連續(xù)編號(hào)的請(qǐng)購單時(shí)只能選擇該主文檔中的供應(yīng)商。 (2)供應(yīng)商的變動(dòng)需由采購部經(jīng)理批準(zhǔn),并由其在系統(tǒng)中更新供應(yīng)商主文檔。 (3)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為該內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理,擬予以信賴。 (4)生產(chǎn)部員工根據(jù)生產(chǎn)需求,在現(xiàn)有庫存達(dá)到再訂購點(diǎn)時(shí)提出采購申請(qǐng),編制的請(qǐng)購單經(jīng)過生產(chǎn)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后,送交采購部門。 (5)采購部門根據(jù)需求向供應(yīng)商采購并組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后送交生產(chǎn)部門使用。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為該內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理,擬予以信賴。 1.根據(jù)資料1對(duì)采購環(huán)節(jié)的相關(guān)描述
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2020-07-03
請(qǐng)問:支付貨款,收到供應(yīng)商開的票是普票,價(jià)稅就不用分開嗎?(如: 借庫存商品 113 貸:銀行存款:113)
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2020-07-04
出納4月份轉(zhuǎn)出一筆5萬元貨款給一家供應(yīng)商,轉(zhuǎn)款后發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,通知供應(yīng)商,4月供應(yīng)商又全額退回。應(yīng)付組同事怎么做分錄。
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2019-05-05
你好,給供應(yīng)商的預(yù)付款是銀行轉(zhuǎn)賬, 最后供應(yīng)商是返還給的現(xiàn)金可以嗎
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2022-06-26
老板從私人賬戶付款給供應(yīng)商,供應(yīng)商是不是要開收據(jù),這樣才能做賬?。?/span>
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2017-12-23