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老師,我公司是建安業(yè)的,別人借我們資質(zhì)我們收取的管理費(fèi),應(yīng)該怎么記呢?我們是一般納稅人,查賬征收的,做的外賬,剛剛會(huì)計(jì)學(xué)堂的吳老師(會(huì)計(jì)師)說(shuō)不可以做在外賬上,不然沒(méi)成本要繳納企業(yè)所得稅的,那我應(yīng)該怎么記呢?求指教哇
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2016-09-09
老師,我公司是建安業(yè)的,別人借我們資質(zhì)我們收取的管理費(fèi),應(yīng)該怎么記呢?我們是一般納稅人,查賬征收的,做的外賬,剛剛會(huì)計(jì)學(xué)堂的吳老師(會(huì)計(jì)師)說(shuō)不可以做在外賬上,不然沒(méi)成本要繳納企業(yè)所得稅的,那我應(yīng)該怎么記呢?求指教哇
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2016-09-09
老師,您好,我想請(qǐng)教您,我是一家建筑物一般納稅人,查賬征收企業(yè)所得稅按季申報(bào)繳納,需要每個(gè)月計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?還是按季度每個(gè)季度末進(jìn)行計(jì)提?如果是,請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)算應(yīng)該計(jì)提的企業(yè)所得稅金額?又如何做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
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2019-10-22
元 22.根據(jù)2018年修改后的個(gè)人所得稅法規(guī)定,個(gè)人將其所得對(duì)公益慈善事業(yè)進(jìn)行捐贈(zèng)的,捐贈(zèng)額未超過(guò)納稅人申報(bào)的應(yīng)納稅所得額的( ),可以從其應(yīng)納稅所得額中扣除。 A.20% B.30% C.40% D.50% 23.根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于繼續(xù)實(shí)施企業(yè)改制重組有關(guān)土地增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2018〕57號(hào))規(guī)定,自2018年1月1日至2020年12月31日,對(duì)符合改制重組條件的企業(yè)( )土地增值稅。 A.減半征收 B.暫不征收 C.查賬征收 D.核定征收
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2019-11-11
那這種開(kāi)了服務(wù)費(fèi)的發(fā)票如果對(duì)方?jīng)]給開(kāi)同 金額的發(fā)票。在算企業(yè)所得稅的時(shí)候是不是要交所得稅和附加稅,收款方給開(kāi)了票抵扣了就不會(huì)在產(chǎn)生企業(yè)所得稅和附加稅了嗎?
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2017-04-17
比如銷(xiāo)售死當(dāng)物品必須選擇簡(jiǎn)易征收3%,那正常生產(chǎn)銷(xiāo)售貨物又選擇13%,這不就是一個(gè)簡(jiǎn)易征收,另一個(gè)一般征收,有兩種計(jì)稅方式可以嗎?能不能抵進(jìn)項(xiàng)呢
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2023-03-21
新股東以增加注冊(cè)資本的方式(認(rèn)繳)占股份進(jìn)來(lái)要交所得稅不?
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2019-05-15
你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)成功了,我想修改交稅方式可以嗎
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2022-04-20
個(gè)人所得稅已申報(bào)并已扣除,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)扣除方式錯(cuò)了。如何修改?
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2019-01-20
老師,建筑勞務(wù)公司,一般納稅人簡(jiǎn)易征收,賬套設(shè)置了按項(xiàng)目輔助核算,本月開(kāi)3%專(zhuān)票且本月在異地預(yù)繳了3%增值稅、附征稅、0.2%企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅要不要按項(xiàng)目核算?如果以后一個(gè)季度中開(kāi)具了ABC幾個(gè)項(xiàng)目的專(zhuān)票,企業(yè)所得稅不止預(yù)繳的0.2%,要怎么算?
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2020-10-15
哪些情況是企業(yè)合并以外的其他方式取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資
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2018-04-17
你好老師,季度不超30萬(wàn)的免征增值稅,那已經(jīng)計(jì)提部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅嘛?
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2019-04-12
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實(shí)企業(yè)所得稅法若干稅收問(wèn)題的通知》(國(guó)稅 函〔2010〕79號(hào))第七條規(guī)定,企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始 計(jì)算企業(yè)損益的年度,企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之前進(jìn)行籌辦活動(dòng)期間發(fā)生 籌辦費(fèi)用支出,不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損。這個(gè)意思怎么做報(bào)表不太明白,財(cái)務(wù)報(bào)表上面也要填“0”?全部都是“0”?我們是核定征收企業(yè),我們現(xiàn)在籌建期無(wú)收入,但是我財(cái)務(wù)報(bào)表是據(jù)實(shí)填寫(xiě)的,有了一些費(fèi)用,那如果做“0”處理,發(fā)票都過(guò)期了,等到有收入的時(shí)候如何處理?
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2016-11-19
取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬(wàn)元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);
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2022-04-15
個(gè)人總結(jié)的企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅境外所得抵免的區(qū)別: 一、居民企業(yè)所得稅—— 居民企業(yè)境外所得抵免限額為“境外所得×在我國(guó)適用的企業(yè)所得稅稅率” 二、居民個(gè)人所得稅—— (1)取得境外綜合所得的居民個(gè)人,境外綜合所得的個(gè)稅的抵免限額=總的綜合所得稅應(yīng)納稅額×境外綜合收入額占境內(nèi)外綜合收入總額; (2)取得境外分類(lèi)所得的居民個(gè)人,其境外分類(lèi)所得的個(gè)稅的抵免限額=“境外所得×在我國(guó)適用的企業(yè)所得稅稅率” 問(wèn)題:老師,請(qǐng)問(wèn)以上理解,麻煩老師指出不對(duì)的地方,謝謝!
2/2008
2021-10-11
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)也可以,也適用這一條嗎,一、農(nóng)村稅費(fèi)改革試點(diǎn)期間,取消農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅、減征或免征農(nóng)業(yè)稅后,對(duì)個(gè)人或個(gè)體戶(hù)從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、飼養(yǎng)業(yè)、捕撈業(yè),且經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目屬于農(nóng)業(yè)稅(包括農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅)、牧業(yè)稅征稅范圍的,其取得的“四業(yè)”所得暫不征收個(gè)人所得稅。 因?yàn)闆](méi)有提到獨(dú)資企業(yè)。
1/1628
2018-02-04
老師,我們公司剛成立沒(méi)多久,沒(méi)有收入,年底報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是不是零
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2016-12-28
老師 其他收益 要交企業(yè)所得稅嗎
1/1229
2019-07-05
如果是沒(méi)有收入,怎么報(bào)企業(yè)所得稅???
1/1549
2017-04-04
老師!企業(yè)所得稅七月份的新公司,沒(méi)有收入,企業(yè)所得稅要怎么報(bào),需要怎么填?謝謝
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2019-10-07