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企業(yè)是小規(guī)模的,核定征收,企業(yè)所得稅是B類表,要不要做匯算清繳
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2017-05-12
我用銀行存款繳納所得稅,分錄這樣寫對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
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2018-01-15
你好!請(qǐng)問小規(guī)模納稅人企業(yè)注銷稅務(wù)清算時(shí)如何繳納企業(yè)所得稅?
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2019-05-22
老師!稅務(wù)查了說18年的業(yè)務(wù)推廣費(fèi)要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,那是要調(diào)整18年的匯算清繳嘛?是的話,調(diào)整匯算清繳的哪個(gè)表格
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2019-12-23
我們醫(yī)院小會(huì)計(jì)十月份在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把三個(gè)月的利潤錯(cuò)填成當(dāng)月9月的利潤了 導(dǎo)致最后不繳納企業(yè)所得稅 應(yīng)該繳納70幾萬的稅 我們這種情況怎么辦 可以在年底匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)繳嘛?還是現(xiàn)在去國稅局更改?
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2016-11-04
請(qǐng)問總分公司,匯總繳納企業(yè)所得稅,是年度終了匯算清繳的時(shí)候匯總繳納企業(yè)所得稅嗎 季度預(yù)繳是不
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2021-10-12
老師,您好,麻煩幫我看下匯算清繳哪里填錯(cuò)了,總是提示說我多交稅,要給我退稅,我檢查了下,和去年第一季度企業(yè)所得稅的數(shù)字相關(guān)
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2022-03-23
2019年1月份扣了2018年12月份的企業(yè)所得稅,但是18年12月份沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致2018年的匯算清繳多交稅款?
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2019-03-19
凈利潤的本年累計(jì)盈利了,匯算清繳的時(shí)候是不是要繳納企業(yè)所得稅?
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2020-12-31
你好,老師,2020年企業(yè)所得稅匯算清繳,不交稅,怎么寫分錄,還有我報(bào)第二季度,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤減去年初數(shù)和利潤表的數(shù)對(duì)不上了,數(shù)額差匯算清繳不交稅的數(shù),該怎么處理
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2021-07-15
如果發(fā)現(xiàn)2020年的主營業(yè)務(wù)收入做多了,可以在企業(yè)所得稅匯算清繳哪個(gè)表調(diào)減呢?
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2021-05-25
公司主要成本項(xiàng)目有業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、廣告費(fèi)及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),房租費(fèi),水電費(fèi),問下企業(yè)所得稅匯算清繳哪些需要納稅調(diào)整???以及如何進(jìn)行納稅調(diào)整啊?
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2019-01-17
印花稅為及時(shí)報(bào)的罰款200元,在企業(yè)所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整明細(xì)表中填在哪,屬于罰金,罰款和沒收財(cái)務(wù)的損失還是與取得收入無關(guān)的支出
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2022-05-12
老師,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),核算允許扣除的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等,需要按照合理的實(shí)際發(fā)放的工資薪金為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算,那么這個(gè)基數(shù)是僅指貨幣性的還是說非貨幣性的也包括呀?
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2023-01-11
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增固定資產(chǎn)折舊會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-05-21
老師,請(qǐng)問比如 2023年5月酒店翻新成本50000元,用銀行存款支付了,分錄借長期待攤費(fèi)用50000元,貸銀行存款50000元,沒有發(fā)票,現(xiàn)在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增填哪個(gè)表格呀
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2024-05-28
今年企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳200元企業(yè)所得稅,我做的會(huì)計(jì)分錄為,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅,繳納稅金時(shí),借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。這樣做完之后,對(duì)當(dāng)月的利潤表沒有影響,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額值減少了200元,期初余額不變,導(dǎo)致當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不等于利潤表中的凈利潤加上資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額,哪位高手教我下該怎么調(diào)整
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2019-04-12
我能不能把企業(yè)所得稅匯算清繳的主營業(yè)務(wù)成本--工資 調(diào)到管理費(fèi)用里面去 那報(bào)表也就對(duì)不上了
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2022-04-29
老師你好,請(qǐng)問企業(yè)籌建期間繳納的土地使用稅和印花稅等應(yīng)記入什么科目中,如果已經(jīng)記入到稅金及附加里,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎樣調(diào)整,都需調(diào)哪幾張表
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2021-07-22
#提問#老師 企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)按發(fā)生額的60%,不超過當(dāng)年銷售收入的0.005,是不含稅收入是嗎?一般納稅人
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2018-12-17