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利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用的金額,在企業(yè)所得稅年報(bào)中哪里填?
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2020-05-19
老師好 企業(yè)所得稅申報(bào)不管報(bào)哪個(gè)季度都是按照累計(jì)數(shù)來填報(bào)的對(duì)嗎,比如這個(gè)月報(bào)第二季度所得稅,就是按照?qǐng)?bào)表1-6月累計(jì)數(shù)來報(bào)的吧?
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2023-07-06
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表是怎么怎么填列了?
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2019-07-14
請(qǐng)問老師,利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用填在企業(yè)所得稅年報(bào)中的哪一欄,謝謝
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2020-03-29
老師,你好,1.假如小規(guī)模的裝飾工程有限公司本年度前三個(gè)季度全部虧損,第四個(gè)季度扣除以前季度虧損之后還盈利128000元,應(yīng)該怎么計(jì)算企業(yè)所得稅啊,計(jì)算公式是什么?。?.每個(gè)季度計(jì)提所得稅之后,利潤(rùn)表里會(huì)自動(dòng)生成所得稅費(fèi)用的數(shù)據(jù)嗎?
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2020-07-20
鄒老師您好,我2019年度有虧損,2020年第一季度是有利潤(rùn)的,我申報(bào)所得稅季報(bào)時(shí)彌補(bǔ)完上年度虧損無利潤(rùn),不需要繳稅,那我在做2020年一季度賬的時(shí)候還要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎? 一定要請(qǐng)鄒老師回答,別人不要搶,謝謝
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2020-04-17
我去年12月份的企業(yè)所得稅季報(bào),當(dāng)時(shí)2020年的賬都調(diào)了,我就改了財(cái)務(wù)報(bào)表,忘改所得稅報(bào)表了。怎么辦?
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2021-07-08
我們是小微企業(yè),請(qǐng)問企業(yè)所得稅每月達(dá)到多少就成一般納稅人了
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2018-04-13
小規(guī)模季報(bào),增值稅零申報(bào),企業(yè)所得稅怎么報(bào)。新辦企業(yè),3月登記的。
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2018-04-03
請(qǐng)問小微企業(yè)所得稅是幾月份報(bào)?企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)表是什么時(shí)候報(bào)?
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2020-05-12
企業(yè)是18年5月成立的,企業(yè)所得稅年報(bào)中資產(chǎn)總額(平均值)怎么算
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2019-05-23
申報(bào)1-3月的企業(yè)所得,季初資產(chǎn)總額是是18年12月資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額嗎?現(xiàn)在申報(bào)4-6月的企業(yè)所得稅,季初資產(chǎn)總額是是19年3月資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額嗎?
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2019-07-08
請(qǐng)問一下,一人有限公司獲取的股利必須按20%繳納個(gè)人所得稅對(duì)嗎?這樣的話,每個(gè)月利潤(rùn)十萬交五千的企業(yè)所得稅,還要在分得的九萬五扣除一萬九的個(gè)人所得稅,這樣算來跟企業(yè)繳納25%的企業(yè)所得稅也差不多了,
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2019-07-05
請(qǐng)教老師:我們企業(yè)是苗企業(yè)所得稅的,這樣,我的費(fèi)用支出原始憑據(jù)里,只要不涉及到其他稅種的,可以用白條是嗎?, 我們免企業(yè)所得稅的白條的話,讓他調(diào)增也不影響吧???比如,賬面盈利一百萬,,白條被調(diào)增三十萬,變成應(yīng)納稅所得額一百三十萬,還是免企業(yè)所得稅啊我這么理解對(duì)嗎?
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2022-05-25
企業(yè)所得稅申報(bào)主表13行。減:實(shí)際已繳納所得稅這個(gè)數(shù)。系統(tǒng)是累計(jì)減前2個(gè)季度的金額嗎
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2019-09-27
我正在做年度企業(yè)所得稅申報(bào),提醒我這個(gè),尊敬的納稅人,您小微的優(yōu)惠金額計(jì)算有誤,請(qǐng)您點(diǎn)擊并保存107040(減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表)享受小微優(yōu)惠!” 這是咋回事
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2021-04-26
企業(yè)所得稅稅率變化后遞延所得稅怎么計(jì)算
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2024-01-09
請(qǐng)問季度預(yù)繳企業(yè)所得稅計(jì)算出的所得稅用不用填列在利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用一欄?
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2020-10-15
企業(yè)所得稅年報(bào)順序是什么呢?彌補(bǔ)虧損和減免所得稅優(yōu)惠哪個(gè)先呢?
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2020-05-28
老師你好!小規(guī)模公司,2023年匯算的所得稅1000元,直接在2024年系統(tǒng)做了。借:所得稅費(fèi)用 1000 2024年財(cái)報(bào)正常做,但匯算企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),這個(gè)1000的沒有地方填。怎么處理。謝謝!
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2025-05-14