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上午好,老師,請問電子稅務(wù)局里在填報(bào)上年度企業(yè)所得稅匯算清繳時報(bào)表里的主營業(yè)務(wù)收入是上年開出去發(fā)票的含稅收入還是不含稅收入呀?
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2023-04-13
如果發(fā)現(xiàn)2020年的主營業(yè)務(wù)收入做多了,可以在企業(yè)所得稅匯算清繳哪個表調(diào)減呢?
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2021-05-25
老師:房地產(chǎn)公司企業(yè)所得稅匯算清繳,財(cái)務(wù)報(bào)表的現(xiàn)金流量表可以不填,直接申報(bào)嗎?
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2021-05-19
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)按發(fā)生額的60%,不超過當(dāng)年銷售收入的0.005,是不含稅收入是嗎?一般納稅人
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2018-12-17
老師,假設(shè)第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票,核算企業(yè)所得稅時就不能扣除其成本,計(jì)算企業(yè)所得稅時需要納稅調(diào)增,是在第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時調(diào)增,還是次年匯算清繳時調(diào)增
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2021-07-14
2021年匯算清繳補(bǔ)交了4.81元企業(yè)所得稅,但是沒有做到以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致2022年匯算清繳中,企業(yè)所得稅表帶出需要退4.81元,怎么辦?需要怎么調(diào)整呢?
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2022-04-09
小規(guī)模納稅人的工商年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳的截止時間是一樣的嗎?都是5月31日嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳有分核定和查賬,截止時間不一樣嗎?
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2019-04-09
老師好,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅分錄(會計(jì)準(zhǔn)則制度)借:以前年度損益調(diào)整、貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅對嗎?
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2023-04-23
老師,匯算清繳后納稅調(diào)增補(bǔ)交的企業(yè)所得稅需要補(bǔ)提所得稅費(fèi)用嗎,分錄怎么寫
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2020-02-19
工商部門對公司的罰款,明年國稅局企業(yè)所得稅清繳匯算是,所得稅會不會讓調(diào)增?
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2017-09-04
17年年底開出去200萬的票沒成本票,4季度要多預(yù)交企業(yè)所得稅,如果18年2月份收成本票,匯算清繳之前能用成本票調(diào)17的賬嗎?主要想問是18年收到的材料票能做到17年的賬嗎?
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2017-12-13
年后進(jìn)行匯算清繳 還需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅 應(yīng)該如何做憑證?
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2019-01-04
外地預(yù)交企業(yè)所得稅怎么做分錄,這部分能在匯算清繳的時候抵扣嗎
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2021-07-09
在做匯算清繳,風(fēng)險(xiǎn)提示的截圖已經(jīng)上傳,這邊的利潤表指的是哪個報(bào)表,是財(cái)務(wù)年報(bào)嗎,可是我財(cái)務(wù)年報(bào)已經(jīng)修改成一樣的了呀,為什么還顯示不一致,和季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表有關(guān)系嗎,急,謝謝
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2022-05-17
老師,這是我現(xiàn)在要做匯算清繳,因?yàn)槟瓿跎陥?bào)利潤表數(shù)據(jù)錯誤,我現(xiàn)在調(diào)增利潤,只是利潤表有誤,其他都沒錯,現(xiàn)在匯算清繳后不用補(bǔ)交企業(yè)所得稅。還有一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示是指罰款差異1分錢,但是我沒有記錄啊,這2個風(fēng)險(xiǎn)提示我可以忽略嗎?不能忽略,我需要怎么填表?謝謝!
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2020-03-27
如果去年凈利潤是負(fù)數(shù)20000,今年是正數(shù)10000,有預(yù)繳企業(yè)所得稅,來年匯算清繳的時候,可以退稅?分錄怎么寫?
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2020-07-21
公司2017年9月開始做賬,繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應(yīng)交納企業(yè)所得稅6929.69元,但6929.69元沒交,因?yàn)樯霞径榷嗬U稅款,2017年應(yīng)退稅款42165.83元,要不要做分錄?2018年做2017年匯算清繳調(diào)增8174.9元,2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶,稅款為40920.62,請問怎么做分錄?求解。
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2018-05-15
老師,您好,我們3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時未填寫研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,因?yàn)槠髽I(yè)長期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備在匯算清繳時一起填寫,現(xiàn)在專管員要求我們寫一個3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的原因,這個該怎么寫呢
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2022-11-09
老師!稅務(wù)查了說18年的業(yè)務(wù)推廣費(fèi)要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,那是要調(diào)整18年的匯算清繳嘛?是的話,調(diào)整匯算清繳的哪個表格
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2019-12-23
我們醫(yī)院小會計(jì)十月份在報(bào)企業(yè)所得稅的時候 把三個月的利潤錯填成當(dāng)月9月的利潤了 導(dǎo)致最后不繳納企業(yè)所得稅 應(yīng)該繳納70幾萬的稅 我們這種情況怎么辦 可以在年底匯算清繳的時候補(bǔ)繳嘛?還是現(xiàn)在去國稅局更改?
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2016-11-04