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老師,匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤, 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
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2021-04-25
老師,我們小規(guī)模公司預(yù)繳企業(yè)所得稅本來是5%會(huì)計(jì)弄成25%了,現(xiàn)在月底前匯算清繳怎么搞?個(gè)稅需要匯算清繳嗎
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2020-03-30
老師我三季度預(yù)交企業(yè)所得稅2000,現(xiàn)在匯算清繳需要補(bǔ)交1800,我該怎么做分錄呢
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2020-05-20
你好 ,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,15年匯算清繳虧損,還需要再交企業(yè)所得稅嗎,企業(yè)所得稅和去年相比,有需要注意的嗎,去年收入677萬,費(fèi)用110萬,今年收入27萬,費(fèi)用25萬
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2016-01-06
老師!稅務(wù)查了說18年的業(yè)務(wù)推廣費(fèi)要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,那是要調(diào)整18年的匯算清繳嘛?是的話,調(diào)整匯算清繳的哪個(gè)表格
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2019-12-23
我們醫(yī)院小會(huì)計(jì)十月份在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把三個(gè)月的利潤錯(cuò)填成當(dāng)月9月的利潤了 導(dǎo)致最后不繳納企業(yè)所得稅 應(yīng)該繳納70幾萬的稅 我們這種情況怎么辦 可以在年底匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)繳嘛?還是現(xiàn)在去國稅局更改?
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2016-11-04
請問總分公司,匯總繳納企業(yè)所得稅,是年度終了匯算清繳的時(shí)候匯總繳納企業(yè)所得稅嗎 季度預(yù)繳是不
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2021-10-12
老師,您好,麻煩幫我看下匯算清繳哪里填錯(cuò)了,總是提示說我多交稅,要給我退稅,我檢查了下,和去年第一季度企業(yè)所得稅的數(shù)字相關(guān)
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2022-03-23
2019年1月份扣了2018年12月份的企業(yè)所得稅,但是18年12月份沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致2018年的匯算清繳多交稅款?
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2019-03-19
凈利潤的本年累計(jì)盈利了,匯算清繳的時(shí)候是不是要繳納企業(yè)所得稅?
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2020-12-31
你好!請問小規(guī)模納稅人企業(yè)注銷稅務(wù)清算時(shí)如何繳納企業(yè)所得稅?
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2019-05-22
17年年底開出去200萬的票沒成本票,4季度要多預(yù)交企業(yè)所得稅,如果18年2月份收成本票,匯算清繳之前能用成本票調(diào)17的賬嗎?主要想問是18年收到的材料票能做到17年的賬嗎?
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2017-12-13
年后進(jìn)行匯算清繳 還需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅 應(yīng)該如何做憑證?
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2019-01-04
外地預(yù)交企業(yè)所得稅怎么做分錄,這部分能在匯算清繳的時(shí)候抵扣嗎
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2021-07-09
在做匯算清繳,風(fēng)險(xiǎn)提示的截圖已經(jīng)上傳,這邊的利潤表指的是哪個(gè)報(bào)表,是財(cái)務(wù)年報(bào)嗎,可是我財(cái)務(wù)年報(bào)已經(jīng)修改成一樣的了呀,為什么還顯示不一致,和季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表有關(guān)系嗎,急,謝謝
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2022-05-17
老師,這是我現(xiàn)在要做匯算清繳,因?yàn)槟瓿跎陥?bào)利潤表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,我現(xiàn)在調(diào)增利潤,只是利潤表有誤,其他都沒錯(cuò),現(xiàn)在匯算清繳后不用補(bǔ)交企業(yè)所得稅。還有一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示是指罰款差異1分錢,但是我沒有記錄啊,這2個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示我可以忽略嗎?不能忽略,我需要怎么填表?謝謝!
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2020-03-27
如果去年凈利潤是負(fù)數(shù)20000,今年是正數(shù)10000,有預(yù)繳企業(yè)所得稅,來年匯算清繳的時(shí)候,可以退稅?分錄怎么寫?
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2020-07-21
公司2017年9月開始做賬,繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應(yīng)交納企業(yè)所得稅6929.69元,但6929.69元沒交,因?yàn)樯霞径榷嗬U稅款,2017年應(yīng)退稅款42165.83元,要不要做分錄?2018年做2017年匯算清繳調(diào)增8174.9元,2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶,稅款為40920.62,請問怎么做分錄?求解。
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2018-05-15
老師,您好,我們3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)未填寫研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,因?yàn)槠髽I(yè)長期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備在匯算清繳時(shí)一起填寫,現(xiàn)在專管員要求我們寫一個(gè)3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的原因,這個(gè)該怎么寫呢
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2022-11-09
我在年度匯算清繳時(shí)給企業(yè)交了部分企業(yè)所得稅,分錄如何做,謝謝
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2018-06-20