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老師,我想問下2017.12月份賬務(wù)處理里有一筆利息收入沒有做進去,就直接預(yù)繳企業(yè)所得稅了,這個應(yīng)該怎么處理?還有就是我要是把這筆利息收入再補做到12月份賬里,我的財務(wù)報表數(shù)字就會變動,和申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一致,這個怎么處理呢?能在匯算清繳更正嗎?
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2018-01-26
老師,我公司是2019年9月份成立的,第四季度繳納企業(yè)所得稅2990元,12月份計提工資計提了30500元,少計提了70230元,我現(xiàn)在需要把之前繳納的稅款退回來,需要調(diào)整賬務(wù)處理?還是調(diào)匯算清繳的表?
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2020-03-03
2021年度四季度暫估入賬是不是只要在2022年度5月31號企業(yè)所得稅匯算清繳之前拿到發(fā)票,就可以不用做企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)增呢
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2023-03-16
老師2017年11月1日銷售商品不含稅10000元款未收,2018年2月18日商品因質(zhì)量問題全部退回,2018年2月28日做所得稅匯算清繳如何做賬務(wù)處理?
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2018-10-18
納稅調(diào)整調(diào)減是所得稅匯算清繳時候做的吧 12月需要做賬務(wù)處理嗎?
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2018-01-04
單位2017年6月成立,是停車場建設(shè)管理公司,屬于PPP項目,2017年未開工,在籌建期,請問老師在進行2017年所得稅匯算清繳時如何填補?賬務(wù)處理時是否進行所得稅納稅調(diào)整?
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2018-04-24
所得稅匯算清繳后,補交了所得稅,需要在賬務(wù)上增加分錄處理嗎?如何寫?
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2017-05-21
請問總分機構(gòu)匯總繳納企業(yè)所得稅,總機構(gòu)向分機構(gòu)分?jǐn)偣芾碣M需要開票嗎?要交增值稅嗎?
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2022-04-12
A公司將自動售貨機給B公司使用,由B公司運營,收入進B的賬。A公司持有B公司的部分股份,A公司除收取資金以外,還收取凈利潤的20%。請問:1、收取的租金可以作為運營管理費嗎?2、如果A公司將自動售貨機作為投資投入B公司,分配的利潤比例適當(dāng)提高,是否只需就分配的凈利潤繳納企業(yè)所得稅?這樣做,可以節(jié)約稅收成本嗎?
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2017-11-21
你好,我2019年年結(jié)時少做了幾筆銀行利息收入,問題1:2019年所得稅匯算清繳時我應(yīng)該如何填寫?問題2:2020年應(yīng)如何進行賬務(wù)處理?
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2020-01-14
2017年所得稅匯算清繳時我們公司納稅調(diào)增了25000元,調(diào)增后可彌補的虧損數(shù)-45000元,請問在2018年5月的賬里要做怎樣的賬務(wù)處理嗎?
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2018-06-01
請問收到所得稅匯算清繳退款怎么做賬務(wù)處理?需要調(diào)整相關(guān)年初財務(wù)報表嗎
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2020-06-06
公司今年所得稅匯算清繳由于做了研發(fā)費用加計扣除退了所得稅,要怎么做賬務(wù)處理?
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2018-09-27
自定義盈余管理企業(yè)所得稅風(fēng)險是什么意思啊
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2017-08-07
老師,我們掛靠別人的資質(zhì)做項目,請問對方收取,管理費打包價25萬/年,企業(yè)所得稅收入的1%,請問我怎么去計算和評估這個稅和管理費收取的合不合理?
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2022-01-14
我們公司是建筑掛靠公司,我們所掛靠的公司收取我們百分之一的管理費和百分之二的企業(yè)所得稅,但是我們每次有收入進賬的時候都需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅預(yù)繳,為啥公司還要扣百分之二的企業(yè)所得稅?而且每次都要求全額提供成本票,就算是扣百分之二的企業(yè)所得稅,那也是利潤部分扣,怎么是按照收入總額扣呢?
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2020-06-10
老師,請問合伙企業(yè)合伙人按工資薪金所得申報的個稅,匯算清繳時是按經(jīng)營所得補繳稅費還是按個稅的匯算清繳呢?
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2022-03-07
老師,有什么合理的方法,能少交企業(yè)所得稅嗎?
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2019-06-20
企業(yè)管理費用開辦費,在匯算清繳時候是當(dāng)年一次性扣除嗎
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2021-05-14
你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳提示如下: 一、1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【76254.01】元,比例不足8%,請確認(rèn)職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。 公司實際上沒有職工教育經(jīng)費的計提和支出,是不是可以不用管,直接申報就行
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2022-04-24