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這是代開(kāi)的一個(gè)專(zhuān)票信息,系統(tǒng)自動(dòng)生成的,不用管,直接申報(bào)嗎
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2017-04-13
小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票月銷(xiāo)售不超十萬(wàn),教育費(fèi)附加減免,還用計(jì)提嗎?
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2019-04-09
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)專(zhuān)用發(fā)票怎么弄?急急急!需要哪些資料等等
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2020-01-14
老師,小規(guī)模納稅人,1月紅沖了12月代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票怎么退稅
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2020-04-22
進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)票遺失,已經(jīng)去稅務(wù)局開(kāi)了證明,抵扣聯(lián)用什么代替呢?
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2019-01-24
要開(kāi)“通信業(yè)務(wù)代辦費(fèi)”的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,應(yīng)該是什么營(yíng)業(yè)范圍?
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2019-01-24
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人出租土地可以到稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
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2018-12-10
你好,我們是餐飲公司,委托一家養(yǎng)殖公司養(yǎng)育一批毛驢,定期給對(duì)方結(jié)算代養(yǎng)殖費(fèi)用,現(xiàn)要求對(duì)方給我們開(kāi)代養(yǎng)殖費(fèi)用發(fā)票,怎么開(kāi)
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2019-08-21
我們從旅行社取得的代訂機(jī)票費(fèi),代訂車(chē)費(fèi),代訂定房費(fèi)的發(fā)票入差旅費(fèi)可以嗎
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2017-11-22
老師,我司需要向境外機(jī)票代理公司支付機(jī)票款,要代扣代繳增值稅和所得稅嗎?
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2021-05-20
老師好,公司租用個(gè)人車(chē)輛,簽了合同,月租金500元,但公司是按年一次性支付6000元,要求個(gè)人開(kāi)據(jù)發(fā)票,個(gè)人也到稅務(wù)代開(kāi)了發(fā)票,但發(fā)票上標(biāo)注"個(gè)人所得稅依法代扣代繳或者自行交納“。請(qǐng)問(wèn),需要交納個(gè)稅嗎?我公司沒(méi)予以代扣代繳,要求個(gè)人自行交納,會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)嗎。
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2021-12-13
“稅務(wù)師可以利用主機(jī)共享服務(wù)系統(tǒng)為增值稅一般納稅人代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,不是小規(guī)模納稅人”——老師,為什么不能給小規(guī)模代開(kāi)?
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2022-05-01
上月給對(duì)方公司在稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)月因金額不對(duì)要求我們重開(kāi),但對(duì)方上月已搭扣,這種情況,應(yīng)該怎么處理
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2017-02-05
是小規(guī)模公司,第二季度去稅局代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí),代開(kāi)收入的金額已經(jīng)自動(dòng)幫填寫(xiě)了,那填寫(xiě)稅額時(shí),是在21欄本期預(yù)繳稅額那里填寫(xiě)嗎?
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2017-07-05
老師您好,我們?nèi)ザ悇?wù)局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,拿回來(lái)后就發(fā)現(xiàn)了內(nèi)容有開(kāi)錯(cuò)的地方,請(qǐng)問(wèn)我們當(dāng)月作廢麻煩嗎?
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2019-08-22
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票不含稅銷(xiāo)售31萬(wàn)元,其中包括11萬(wàn)元的代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,那么是31萬(wàn)元都要交百分之三的稅呢還是20萬(wàn)元是免稅的
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2019-12-04
本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額)對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷(xiāo)售額,差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。
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2022-04-19
本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額,不包括開(kāi)具或代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額,對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額中,適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額的后營(yíng)銷(xiāo)額,差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄之中。
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2019-07-12
公司收到駐外人員租房,由房東到稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,但是房租稅票上沒(méi)有稅率有稅額這樣可以抵稅嗎?分錄又該怎么做?
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2020-04-02
20日從陽(yáng)光工廠購(gòu)入a材料200噸每噸120元b材料300噸每噸95元貨款52500元,進(jìn)項(xiàng)稅額6825元供貨方代墊運(yùn)費(fèi)。1500元。按重量比例分配增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅為135元款已付材料未運(yùn)到。
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2021-12-09